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医药公司(连锁店)药品收货管理制模版.doc

1、文件名称:药品收货管理制度编号:DSL-ZD-007-*起草部门:起草人:审阅人:批准人:起草日期:批准日期:执行日期:版本号:*版变更记录:变更原因:药品收货管理制度1. 目的:为规范药品收货过程,防止不合格药品入库,保证购进药品和销售退回药品质量。2.范围:适用于公司购进药品及配送退回药品的收货。3.定义:收货是指药品经营企业对到货药品,通过票据的查验,对货源和实物进行检查和核对,并将符合要求的药品按照其特性放入相应待验区的过程。4.内容4.1.药品收货要求4.1.1.药品到货时,制单员应当首先初步查验随货同行单、药检报告单, 并核对采购记录。4.2.药品收货标准4.2.1.药品到货时,收

2、货员应当对运输工具和运输状况进行检查。4.2.1.1.检查运输工具是否密闭,如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象,及时通知业务部门并报质量管理部门处理。4.2.1.2.根据运输单据所载明的启运日期,检查是否符合在途时限。4.2.1.3.供货方委托运输药品的,业务部要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息,并将上述情况提前通知收货员;收货员在药品到货后,要逐一核对上述内容,内容不一致的,通知业务部并报质量管理部处理。4.2.1.4.冷藏、冷冻药品到货时,查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况,核查并留存运输过程和到货时的温度记录;对未采用规定的冷藏设备

3、运输或温度不符合要求的,应当拒收,同时对药品进行控制管理,做好记录并报质量管理部处理。4.2.2.药品到货时,收货员应当查验随货同行单以及相关的药品采购记录。无随货同行单或无采购记录的应当拒收;随货同行单记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容,与采购记录以及公司实际情况不符的,应当拒收,并通知业务部处理。4.2.3.应当依据随货同行单核对药品实物。随货同行单中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容,与药品实物不符的,应当拒收,并通知业务部进行处理。4.2.4.收货过程中,对于随货同行单或到货药品与采购记录的有关

4、内容不相符的,由业务部门负责与供货单位核实和处理。4.2.4.1.对于随货同行单内容中,除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的,经供货单位确认并提供正确的随货同行单后,方可收货。4.2.4.2.对于随货同行单与采购记录、药品实物数量不符的,经供货单位确认后,应当由业务部确定并调整采购数量后,方可收货。4.2.4.3.供货单位对随货同行单与采购记录、药品实物不相符的内容,不予确认的,应当拒收,存在异常情况的,报质量管理部处理。4.2.5.符合收货要求的药品收货员应当拆除药品的运输防护包装,检查药品外包装是否完好,对出现破损、污染、标识不清等情况的药品,应当拒收。4.2.6.收货员应当将核对无误的药品放置于相应的待验区域内,并在随货同行单上签字后,移交验收人员,做好收货记录。4.3.配送退回药品的收货 4.3.1.无退货申请的,不得收货。4.3.2.冷藏、冷冻药品退货,应当有退货门店提供的药品在店期间储存、运输质量控制情况说明。4.3.3.不符合收货要求的药品,应当报质量管理部处理。

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