行政采购管理制度:附件2正荣集团地产行政采购管理流程领用出库需求部门供应商供货 财务部门在申购审批过程中应复核单据及流程合规性,及该部门的预算情况,同时提出审核意见。 由需求部门发起的资产、商务礼品采购申请流程,应严格参照正荣集团行政管理管理权责及审批流程表地产权责手册20160701-8月修订版的有权审批人审批,同时经行政有权审批人确认方可采购;行政部门发起的采购申请经行政有权审批人签字后即可采购 申购请示、采购合同(若有)、入库单、发票是相关行政物资款项支付/费用核销的必要单据,应附后。 本流程适用有账期的采购程序,需要预付款的行政采购,在采购实施环节加入预付款程序。验收、入库综管部门采购人员财务部门集团总裁需求部门协助确认采购实施程序验收及入/出库程序付款/报销程序付款/销账综管部门资产管理员补充说明审核发起付款/报销申请审核审核批准权限内权限外综管部门负责人涉及部门涉及程序确认采购需求设计选样标准供应商送样/外出选样定样/打样合同会签/采购申请签订合同审核专项设计需品牌部配合采购申请单审批审核项目公司总经理、子公司总经理、董事长/集团总监、总裁助理、副总裁副总裁审核权限内权限外提供库存意见权限内审批领导范围?