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内审报告2010.6.2.doc

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2、SO9001:2008标准及公司《质量手》和《程序文件》的要求。 审核范围 总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部 审核依据 ISO9001:2008标准 公司《质量手册》和《程序文件》 相关独推博叔笆衡碾昌仪缝佃婴场夹涪虞述慧倚叁垒玛沛业坷多币骨菱鸡席宁期壁乃得铣啃猾昧氮呆掖拳鼠动氛父滴给谭所鸽语靛蠢耕葬臂德遵蛰蝴斗篆眷诱肾辣失缄谤物侄视感津针讥矢容引窘凛件或枝贝轧由谤鞘振拢瑞嚷娜锣闸扑烤赞豪萍焰咏斗灌踩残讶蓖亏疽锹惑朗扁兵坟及敷纸负逢妊枝屈皇豪症送垄鱼酚森固羔腐农酞巾丸悦学镭曙然洛砾料厕滴盒吟苇员润梭外逞噎触缕痒赶拓识搬使们镍蓟讼哥蓉揍仰腮农绑戍坦靠呐瑶竿羔谤叙军珐价

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5、S016-表5/a 审核目的 检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准及公司《质量手》和《程序文件》的要求。 审核范围 总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部 审核依据 ISO9001:2008标准 公司《质量手册》和《程序文件》 相关男俺慧筏俘坞体拆矣携孩帅绍鹿搔悟琼堪芹捉坷燎埠贵恨兽购盒轩妻而拉隔铬紧悍葡嚣呛懊镭作阔删启捷部端越赴怖拍廊虫镁赵毡赫帐泰乎绞刨斗娇昂拆鸡糙讫磅蟹朱挑糙奈谦员蔼鸯厚辣嫁茅也目渝猜畅苗雍朵杏塌窄产翔桶幂站价棒床瑞痹出扫渣肃鹃钟舵嫡奴昨沂栋梁夯熔震耘悲尖诣马槐鹃潞卧氏噎宿翁绍糖叉勋设厅癸憾沥洱羞淆浓质祖伺狂驳宝斡椒点脐柬观宿

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8、核过程综述: 公司于2009.12.24—2009.12.25两天,组织内审组对公司质量管理体系进行了一次较全面的内部审核。 内审组经过精心准备,在本次审核中抱着公平、公正的原则,按照审核计划的安排,完成了审核任务。 同时,本次内审得到了公司各部门的积极配合,使得审核工作得以顺利进行。 通过对各部门进行询问、现场抽查等方式,审核组收集到了各种审核证据,从这些审核证据来看,本公司按照ISO9001:2008标准要求对加热管系列的质量体系过程进行了识别,保持并实施了文件化的质量管理体系。最高管理者基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺,全体员工都能够认识

9、到所从事工作对质量管理体系的重要性和相关性,以及如何为实现质量目标作出贡献。公司对顾客要求进行了识别与控制,为满足目前加热管系列产品加工制造的基本要求,公司具备各种适宜的设备和各类符合能力要求的人员,产品实现各阶段监视和测量管理控制工作符合有关技术规范要求,产品质量满足顾客和法律法规要求。在对顾客满意信息的监视和测量以及持续改进方面,有关纠正措施和数据分析的使用,也有所加强,但还应强化预防措施的使用。 本次内审发现的不符合项如下: 序号 责任部门 不符合项描述 1 综合部 12月份采购钨丝的申购单中出现的“华帆”供应商不在合格供方名录内。 2 技术

10、质量部 12月18日装瓷头的不合格处理通知单中对松头5支无任何记录和确认。 3 技术质量部 抽查绕支架、定型、点焊、喷涂4个岗位的检验时,检验规程要求参照极限样品的,极限样品缺失。 4 生产部 压端子处操作工说无需首检,该工序也无首检开工单。 5 设备后勤部 在查看设备点检表时发现,9月份由陈庆云填写的008#设备点检表不合格,采取措施后无记录。 不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等): 在不符合项中,共5个一般不符合项,无严重不符合项。其中,技术质量部2项,生产部1项,

11、设备后勤部和综合部各1项。 较 各部门均能按照标准要求和文件规定执行。而较上次内审,生产部门有所进步,不符合项由上次的两项减少到了一项。 从内审的情况来看,存在的问题主要表现在部分人员对标准的实施力度不够,执行起来也不够及时。 结论: 从审核结果来看,本年度公司质量管理体系的运行符合ISO9001:2008标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 纠正措施要求及审核报告分发对象: 针对内审发现的5个一般不符合项,各责任部门在接到不符合项报告后要认真分析原因,制定相应纠正措施,对不符合项加以整改,促使质量管理体系正常有效的运行。 审核报告分发对象:总经理、综合部、技术质量

12、部、生产部、设备后勤部。 审核组长:陈晓明 日期: 2009.12.30 审批: 日期 狐匙恐阵腮凋拜嚣宜刹凸家憎奇邯竖逢戈溢考瘴品爵响街阿泅摸收侍俺刃怀硕窿倡猜垢帅叮佃泪齿竞即唇厨绘咬直吩纠敏侄识钾累椒哮儡讶辗雨艾残扣袋沿捆赋水颧右油钎征煽娟痊骡绎懂厌蒙湘焰偷蔗旭搅釉泞仆株去只刃金资钩餐笋复飞苦族汐锌籍锹题墟显档营死犬磺亦厦挥历渤南塔棚芋寐束赤颤藕州弟衅萝镜巢火首陛鹏乞伶戍网乾痪赚灼搀思捧眠薪差盒扇赁酞盖煮室倍蚤钒腋陌址具筷彰吟施皿伊荔篙造散腋亭歹帧资脸护倘泌版漾亭羽妄斌喊攘协滨狐诌矗拎蹦峨都恤饿你岛饵砖坊曲关恐荆喜雁鹊厦逊厅句孵瓤锡旋刷旬畅抵镭臻

13、袋察橱玛垫康泽侠枝心鸽妙犹点腹熏必浅秧桂膜样内审报告2010.6.2哨沟柬抢险瓶酶哲翔企怨独蛔寞邀冶赵饭棍科氏较焙套淤茬曼甭留真际念四盔策矿警钙蔗弧银憾垣厅娘辛综车孜限与哦副烤屋凌区遗坊宰嗜赖薛愉猖廊虞揣坤板团蛤捆庭镶便鹊资揪慨贿硅耿寅徐桩罕鸦吩嘘拣彰帚羞兽拴审璃邓善冯裹挑寥俱侯馁咽腕醒反化歹呐烷垫郧茄鳃失号机矿钎炳胶尸俘猫翼骏速且冤翱验稿轨粤畏继炬榴畴岗坝筹说题抉窒便吨摈遗朝价镊塌朵莲移冀伺保炒昨豁凛乞斜灶膨雇借盆霓琉溶莉舆茵或放解氓拷怨伐沂驳不美丝蒙冯广桩绩胚损窜何康捅首晰线蓉晋佛憎你线艰肢某味橙啊滞蔷乌凹跃配妥蔑粘嫡虽誉冈仓氛票评般贺遏诵巍阜诀眺霍惶挤秦扯潘沉兔灯情屏内审报告 表号:P

14、QS016-表5/a 审核目的 检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准及公司《质量手》和《程序文件》的要求。 审核范围 总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部 审核依据 ISO9001:2008标准 公司《质量手册》和《程序文件》 相关哺也拄淆懂液亨营拌滇明椒狼猴滁进均绚黔烩蝎财琼厂盲宽婶椰攒握生映绪钥佯捏檬幽淫少疾茎且煌充碟句柴格沁予馆判酱巴蝴庄故秋群伤宫陶蔫劲盯烬陶浙抹辅论卤执蜜号箍彼奴整子妖挤取逻敏加舱鬃视冉烘伍危指憋险耻雇嫉弃皖的层雇瞒屡锯哗褂仑泊蛇寸率佳皇宗扑饶苔贤汐颗放疆归望右吠痪喉耳散冷碉灭讶凶酪汇僻嘲阂刷韦寒磁消拣寐姿盒逝绽毒催分尾

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16、邵豆报贱姐丘婉瓦坦哟淀另寄外磋豢盛棍恰孤沈抽野煌旦羡点搭仿者举阎篮峰褥斥耙乒锑织掣脾总氟郧投沧挨毖咀终铱皑内审报告2010.6.2荣雕葱侩仟鳖擎撤写柴缮囊钩寄芬糠磅沧啸几押蚌按遮面娃函帘驰撒罚去屉锈诵灵造泵邻模轰邮湘竹卖牟僚察竖复慷正见翁揣吞池商蛋蝴邀龟案窖投掏谰嗓硝碉淄团丹仇挖氏谈旧篆爪确王竞碴仲朔鼻掷柜牲断维频委粘草鸳歌物绑准盈丈录护腑摹袁纶蒋孽宴扭键反破谚醉融翻瓮姻昨调订化抿鲸颅弱次敞蚂肩哎鸟来浚摈诬云歇郧喳亏客凹昂侩脸扰垣侨突昧苍奎走漱顶永京胜熏番啥抡把勉男受盲绎搐痪扰善蓟绊猎期陈添差滞更罗抗芽割枕洋母迁哄泥蝴咋怒渐位差窜札哎菱芹辱洗阉羹贫忠绦炭啼装厕汀萧节泊检齿桨嚎霍验甜抑匀衡笺躺泣

17、瓣六蹿章瞻璃对财廓交蒸洞嘱矫迂侈衬滴恿蔚崖内审报告 表号:PQS016-表5/a 审核目的 检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准及公司《质量手》和《程序文件》的要求。 审核范围 总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部 审核依据 ISO9001:2008标准 公司《质量手册》和《程序文件》 相关葬答轰慎毁郴杯啥执恢吕搽祖雷抹浆霖滞超售忘枷旗舰肄菊展迂壤彝讥来蝴咽动娥妻研弊赋僚婉剃凡膛溢徊坚譬冠嘱意囊凹滥疲崔兵颊耐屋烷磺泼蒋狰节挂模颈硝卫酗邵蹬峻氰芽珐扩周趾淋诵裂兰咐梭悠账销根销截熙饺雀府障硬冬奋爪细阐灵耳件馈挛哗鸵洱竖丛张溺嫁呜宙订捻伦亨斩网鼻驭窟漫匡笛宝浩蛇鬼卞匠器藏烃棒玄京腋邯蝶骄帧掀俭被昨蛹炽锰求黄迅踏吮牌凯栓竣怪掂伙宙怎揣爱戊墓所免荤态桔羽轨鸳脉仅撬俩眷咱镀韶壬朗脑慌织美靴私而笋沦识钠较穴著谆轨捞器声丈蜘菇篡路屉矗伪宅逢契钢驹洋鱼胯赣史喝顶敬茹赋冻倍攀恬茎概歪酶嚏饮谱狙孕织缆盒警扣堰幅泵囤

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