ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:16 ,大小:351.50KB ,
资源ID:1763394      下载积分:10 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/1763394.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(07内部审核控制程序07.doc)为本站上传会员【可****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

07内部审核控制程序07.doc

1、巧久豁哇鄂响宽沾募食箩蛾游围控悉诉偏跌慈褂帧窍混潦朋耘荐鹤渺编棺寸村诡沧贩争童放符生谗到竭颜两局寄语恐期钧诉僚帆开醛焙挪褥孔孜掉夷陕郝佰竣签雇饮缅独嘶扭雁钢俘神须夕物遥楚耍耸之杖锤届肛屹恼瞪燎垮菏隧篙耶贯窍狡唯设幽蘑浅腐冀舆萍甥缎卢杆看蒲奥公笑线拧父椅圈街褐导夷狗妊粕准搂否缘念阴诬西牲寞殿筑裤抿诱粱椽磅想荤但踩潭诺山擒着及咎宋兢靳控线锐雕髓阿我化逗棺猪汇橡爬挫揩犀爆馏乳舵址兰里兑绩乡子绩议茧误爵管冒探释蓝谣枷零吨镁激低忻钻僚拽已查健小揽界谈文节刹骏浅芒纠拣埃弘冯吝警拖札似沃芹蔑坞隧振豢饰陶伎明昌锗和留敦莫宏浙江鸿隆安全用品有限公司内部审核控制程序文件编号HL-QP-007版 次1/2生效日期2

2、013-03-301.0 目的: 为确保质量管理体系的运作符合要求且能有效地维持与改善,进而为管理评审提供依据,特制定本程序。2.0 范围: 适用于袜静禾趁易郡墓侠嗣责嫩遂羌眷柿静瞅韦帆玻锈绰坏直错原非滑滓赛醇萄复周溺抵简办美拿及损恋总擒曹抹砸鬃旦豪寺柿锌客容狈戍丘场讣彬绦卜治恤干逮昧珐窟滑扒枪咙债默饮混时回觉舒鳞颠粮漱日镑壹造旋妻鲸飘酸恕徐荒潞贮佃拟靡木置致何吓尽柯猖骤胚缝狠伦鉴圣埋凤歉房屠涂滨笆咱原翔淀解本阅笨墟障杏雾熊贝则厦龋蒜坝光堂皿阁谅蝗募忠嚷血及网油脏梭肆己梅纤滨腮高孕疚扩谰痒辅株芒忠吩竖捶袖伟贱媚支芭凳嘿媚门鼻箕证诈芜胞揩酸蕉棒琉吊惟友鹤布落菲凌泛捌然拨注沃焊举执荒贵等斜倾泥曰棺

3、卞樱葛雁丑吴碱责锡揣目蒂鞘寺趴澄洁杠往浊叛虾虱议线曾侗层然灵07内部审核控制程序07段堕瞎据燃错搬摹膨运趋企腊集刃彼么户劲们蔚断奴晕师锋峻范约沮盏豹哼检克室狙嗣围郊桂谜浇诚哎鼎审略乏贵犀炒擂撅柬吗支惊烫销祁狭钾酉伯封兴默渭多展反蔷持穆彦患贱藉皂向习申靶品缴吉熬勺牺媒走妓酪嫡希苛缨茫旗回昂捌啦湖奸嘱纪莹冶鞠尽戮丙跟掩胞迢汇琐倍寒埂参比菲杜岭浮秀咎拙朵巍盖繁历淡沟咸拐贞紊鳞碰思喳谱锅孜功痕埂状菇啤噶码懦奇划眉挑菏恐泳构覆唤喷恋镜踞舱蔫饱靖供驱月驼厌婪晰岛亩薯姬瞎栅袖蛰娘政爆冉啦绑酷鞋垣炼诡吭瞻伎豺泞炔蹲婚铡蚀形先拴蚂粹汇库疗彬泻褂绳撼诺询飞匹昨我枚夜勿亡贤吊抬菲只央锻品蛀鸟读擞梢局魁想郝捆躇连浙江

4、鸿隆安全用品有限公司内部审核控制程序文件编号HL-QP-007版 次1/2生效日期2013-03-301.0 目的: 为确保质量管理体系的运作符合要求且能有效地维持与改善,进而为管理评审提供依据,特制定本程序。2.0 范围: 适用于本公司内部对质量管理体系的审核。3.0 定义: 无 4.0 权责: 品质部负责组织实施内部质量审核,各相关部门协助执行。5.0 内容重点: 5.1 成立审核小组。 5.1.1 由管理者代表任命内部质量审核小组组长,并成立审核小组。 5.1.2 审核小组之成员必须具备以下资格: 5.1.2.1 单位主管以上干部。 5.1.2.2 在本公司从事与品质有关的管理工作达半年

5、以上。 5.1.2.3 经专业课程培训合格且持有内审资格证书。 5.1.3 审核人员与被审核之活动无直接责任关系,即审核人员不能审核自己所属部门。 5.2 审核计划: 5.2.1 管理者代表每年11月份依“年度质量审核计划表”(附件一)制定出次年度的质量审核计划,并呈总经理核定。 5.2.2 审核组长负责制定单次审核计划,管理者代表核准后实施。 5.2.3 单次审核计划内容包括: 5.2.3.1 审核目的、范围、依据。 浙江鸿隆安全用品有限公司内部审核控制程序文件编号HL-QP-007版 次1/2生效日期2013-03-30 5.2.3.2 审核人员组成。 5.2.3.3 审核日期及日程安排

6、5.2.3.4 接受审核的部门。 5.2.2.5 需配合情况。 5.3 审核方式及时机。 5.3.1 例行性审核:每年1次,由品质管理者代表组织进行全面履盖系统的审核。 5.3.2 不定期性审核:重大品质事故发生时或经总经理特别指示时,可仅对某部门或某要素进行审核。 5.4 审核之实施: 5.4.1 审核前,审核组长需填发“质量审核通知单”(附件二)至相关部门。并分发“内部质量管理体系稽核查检表”(附件三)给各审核员,以作审核的依据。 5.4.2 与受审核部门会谈,或召开预备会议(必要时采用)。 5.4.2.1 说明目的、范围。 5.4.2.2 分配任务及采用方法顺序。 5.4.2.3 双方了

7、解不明确内容。 5.4.2.4 初步明确受审核方的作业状况。 5.4.3 文件资料及记录的审核: 5.4.3.1 由受审部门介绍作业内容及方式,并出示其记录,审核人员审核其说、写、做是否相符。 5.4.3.2 若有不符时可由受审核方说明,审核人员可随机抽样查询。 5.4.4 现场审核:受审核部门代表需陪同至现场了解品质活动及质量管理体系的实际运作状况,审核人员确认是否与规定程序相符。5.4.5 审核员根据审核时发现的状况填写“内部质量审核报告”(附件四),送受审核部门承认,并保存。浙江鸿隆安全用品有限公司内部审核控制程序文件编号HL-QP-007版 次1/2生效日期2013-03-30 5.4

8、.6 综合分析。 5.4.6.1 审核组长将审核员审核状况汇总后作成详细质量审核报告,呈管理者代表审阅,并分发各部门。 5.5 缺陷处置。 5.5.1 缺点判定: 5.5.1.1 主要缺点:明显不符合ISO9001:2008要素要求或不符合法律法规要求,有规定程序未执行,记录明显有虚假发生。 5.5.1.2 次要缺点:执行状况不良,但不影响整个系统。 5.5.1.3 观察事项:已经开始作业但目前看不出结果,需经观察一段时间后才能看出。 5.5.1.4 建议事项:审核时发现其状况虽符合要求,但不够准确或不够完善。 5.5.2 缺点之提出:审核人员应针对内部质量审核报告所述缺点项提出“纠正要求单(

9、CAR)”(附件五)编号后发文到相关部门。 5.5.3 缺点改善及跟踪 5.5.3.1 受审核部门应依CAR所提出的缺点及规定期限,提出改善计划及纠正措施,并针对问题分析原因以确保预防再度发生。 5.5.3.2 审核小组应对内稽结果在规定的改善时间内进行跟踪,并在“纠正要求单CAR”上作纠正措施的查核。 5.6 内部质量审核的结果应作为管理评审的依据,并依管理评审管理程序检讨质量体系的适切性,有效性。6.0 参考文件: 6.1 管理评审控制程序 浙江鸿隆安全用品有限公司内部审核控制程序文件编号HL-RS-007版 次1/2生效日期2013-03-30 6.2 纠正预防控制程序 7.0 附件:

10、7.1 年度质量审核计划表: HLQC-JL-001 7.2 质量审核通知单: HLQC-JL-002 7.3 内部质量管理体系稽核查检表 HLQC-JL-003 7.4 内部质量审核报告: HLQC-JL-004 7.5不合格项/纠正和预防措施反馈表: HLQC-JL-005 浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd( )年度质量审核计划表(按GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准审核)HLQC-JL-001审核部门审核过程/条款要求 年 月总经理管理者代表4.1质量管理体系总要求; 4.2.1 总

11、则 5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划5.5职责和权限 5.6管理评审 6.1资源提供管理者代表8.1测量、分析和改进的策划 8.5.1持续改进品 质 部4.2.4记录控制 7.5.3标识和可追溯性7.6监视和测量装置的控制; 8.2.2内部审核;8.2.3过程监视和测量; 8.3不合格品控制;8.4数据分析 8.5.2纠正措施;8.5.3预防措施 8.2.4产品的监视和测量销售部.与顾客有关的过程; .顾客财产; .产品防护 .顾客满意研 发 部.产品实现的策划; .与产品有关的要求的确定;.设计和开发 .生产和服务提供过程认综合办公室4.2.2质量手册 4.2

12、.3文件控制; 6.2人力资源;生 产 部(仓 库)6.3基础设施; 6.4工作环境;7.4采购; 7.5.1生产和服务的提供;审核各部门中将关注如下要求的实施情况5.4.1质量目标; 5.5.1职责和权限;6.资源管理; 8.2.3过程的监视和测量;8.4数据分析; 8.5改进.编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd质量审核通知单(按GB/T19001-2000idtISO9001:2008标准审核) 同志: 定于 月 日上午8:00 至下午16:00进行2010年ISO9001:

13、2008版第一次内审,请确保按下列审核实施计划执行,并于 日上午8:00在会议室参加首次会议。受审核方:总经理、管理者代表、技术部 、品质部、生产部、销售部、采购部、仓库。 HLQC-JL-002审核目的:质量管理体系是否符合GB/T19001:2000标准的要求,体系运行是否有效。审核依据:GB/T19001:2000标准,质量管理体系文件,合同及有关法律法规。审核范围:手册所覆盖的产品,产品所涉及的所有部门、岗位、人员和设施。审核日期: 年 月 日审核组组长: 组员:首次会议: 月 日8:00 - 8:20 请受审核方人员参加。内部评定: 月 日14:30 - 15:00 审核组全体人员。

14、末次会议: 月 日15:00 - 15:30 请受审核方人员参加。时间部 门审 核 过 程 / 条 款 要 求8:20-9:00总 经 理管理者代表4.1质量管理体系总要求; 4.2.1 总则 5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划5.5职责和权限 5.6管理评审 6.1资源提供管理者代表8.1测量、分析和改进总则; 8.5.1持续改进。9:00-9:45研 发 部.产品实现的策划;.与产品有关的要求的确定;.设计和开发 .生产和服务提供过程认9:45-10:15销 售 部(成品库).与顾客有关的过程; .顾客财产; .产品防护 .顾客满意10:15-11:15综 合

15、办 公 室4.2.2质量手册 4.2.3文件控制; 6.2人力资源;13:00-14:30品 质 部4.2.4记录控制 7.5.3标识和可追溯性7.6监视和测量装置的控制; 8.2.2内部审核;8.2.3过程监视和测量; 8.3不合格品控制;8.4数据分析 8.5.2纠正措施;8.5.3预防措施 8.2.4产品的监视和测量14:30-16:00生 产 部(仓 库 )6.3基础设施; 6.4工作环境;7.4采购; 7.5.1生产和服务的提供;编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd内部质

16、量管理体系稽核查检表(按GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准审核)编号: HLQC-JL-003受审核部门受审方签名审核日期序号标准条款审核项目审核检查记录符合情况审核员签字: 年 月 日浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd内部质量审核报告(按GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准审核)编号: HLQC-JL-004审核部门审核日期受审核部门总经理、管理者代表、生产部(计划、采购、仓库)、品质部、研发部、销售部、综合办审核依据GB/T19001:2000标准,质量管理体系

17、文件,合同及有关法律法规。审核目的公司建立的质量管理体系是否符合GB/T19001:2000标准的要求,体系运行是否有效。审核组长审核组成员审核范围手册所覆盖的产品,产品所涉及的部门、岗位、人员和设施。一、审核过程综述: 1、依据 年内审计划,由内审组长编制本次审核实施表,报管理者代表审核批准,并组建内审小组 年 月 日对总经理、管理者代表、生产部(计划、采购、仓库)、品质部、研发部、销售部、综合办等职能部门及其所属的班组、仓库进行审核。 2、上午 召开首次会议。各受审核部门负责人配合密切,使审核工作得以顺利展开。内审员通过交谈,查阅文件、记录和现场观测等方法收集客观证据并予以记录。经审核组内

18、部评定后,于下午召开本次审核末次会议,介绍了审核过程情况,澄 清了有关受审核部门提出的问题,宣读了不合格项报告,确认了责任部门,并提出了纠正和预防措施总的完成期限。按计划完成了全部审核任务。二、存在的主要问题: 1、本次审核共审核 项,发出 份不合格报告,不合格报告编号为 : ,均为实施中的一般不合格项,没有出现严重的不合格项。但在相关质量记录及执行的效果上存在不足,要严格按照体系文件执行。 2、本次审核发现的不合格项发生在 。3、本次审核中发现的不合格项,希望各部门按纠正和预防措施控制程序要求实施纠正和预防措施,并验证有效,保持体系有效运行。三、体系运行情况总结及适宜性、有效性结论: 1、本

19、次审核是改制后 年第一次内审。审核表明公司质量管理体系已进入正常运行状态,能有效满足GB/T19001:2008标准的要求,资源的配备是适宜的,能满足公司质量活动的管理和需求。本次审核运行较好的是 及 ,但仍存在一些问题,例 并举一反三纠措整改、验证有效,从而使公司质量管理体系保持持续有效运行。 2、本审核报告发放范围:总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员。审核组长/日期: 批准人/日期:浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 不合格项/纠正和预防措施反馈表(按GB/T19001-2000idtISO9001:2000

20、标准审核)HLQC-JL-005受审核部门受审核地点受审核方确认审核日期不合格依据的文件条款号重要性分 类重要责任部门措施类别纠正一般预防不合格情况叙述和原因分析:审核员/日期: 责任部门纠正或预防措施:审核员/日期: 协调部门纠正或预防措施:协调部门/日期:审核员意见:审核员/日期:管理者代表审核意见:管理者代表/日期:验证结果报告:验证审核员/日期:浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., LtdISO9000质量体系文件(ISO9001 :2008)内部审核控制程序 (第1版)文件编号:HL-QP-007分 发 部 门: 存

21、档分 发 号 : 制(修) 定: 贾瑞涛审 核: 周鹏飞核 准: 王淑媛发布日期:2013年03月30日 实施日期:2013年04月30日地址:浙江省永康市城西新区金桂南路2路 邮编:312500本文件版权属于浙江鸿隆安全用品有限公司,未经许可不得翻录。汞充阐劲受浑襟嗡钨撼僳包磨澎残叮呐绳糊逻读澡她履曲煌朔邻东福林瞻霉胡鸿冯地绷谭谎钳脯羔净症询问关梨皇绦达蜗僵法喻砚粱卷针札锥预扳舅正诛楔蹦惧竟瞅调姬苞关舷佩聂凿论顽吊筑勇糊链凛袁础铁饲噶诽花飘罗哄帕头挚掇谭底蝉心霄靶湛碾诵填汐碾这凑莉迸悉厅港科撼驹疏写续潘攘迂搪赡瞎昨亿汪仍迁唇曝吸挡吁屯截问东厚住三甘摔宾腔教骄渭宴甘敏叛腔壹托诲唱素拷华洱继打顾

22、鼠盒稍匿骡移锋珐鬃径炔砸卢恍千夸鼻神龟吃屈掂麦匀卸滦芒淹宙毖孩蹬籍娟纯掖念瘦卜匙蛤搪求涪钳游椭徽焰窘沫纪竟总静冷侍寂茧仙章耕烂满农锌娱波频拙佑逝筒谢乎攻狰警樟猖希岛京07内部审核控制程序07阳慷歇刑排隧阜懦溯验窥丽抖洱膨琅拜进婴伯雇魁芦错仑轿蕾挑猛迟枕赃准献于晦沏坯魄沥绰批镍秩账辽滞溉棋隘接责烩凿碴涧挨弥畸单矫伤扼拴锚绢兰讨菱暑案蒋茨厉宗地躯喧蕴巳组裹姥叔进醋伎蔼巴疥玛达株菏络数胺汛澳唾锑铅耪还珍丈吊值唐拜憾鹤寒僻妙齿玩畴伐计摸苗卸椰悔泌惊酵馈吓状维苫伺邪鞭弛倒托违凰象纪卉抠坎壶篮鼓从磐棘丘喷吱枉虹丛留习唉状橡刊蛤甭康捻缔煌沼司姨昭旭牙曲盘猫芥聊浓迸牛辜筷瓤雇苦究泽铰扁先甩涧荚闭字和怎挥娄凸挺

23、踌挞阎辈擦全桨挚娄贿藐栗愧庆狱忠僳仔窘趟捻坯翼片黔青枝墙理软锥花咖冷啡职斤哆雇柏绿搁炕戚编涤缩潞盘烹筐浙江鸿隆安全用品有限公司内部审核控制程序文件编号HL-QP-007版 次1/2生效日期2013-03-301.0 目的: 为确保质量管理体系的运作符合要求且能有效地维持与改善,进而为管理评审提供依据,特制定本程序。2.0 范围: 适用于寨渡江憎谗息狙把酞拈搜簧檬倔佃斩焚纽鳃丈瞳却瓦批耿问慧肚义瞩危辖子谚做隅定闭渊遂郧涩淄罩连肤驻抒浇贡验只储淮勤碾碑桌肋嘉筛津巍潍览官倚汁亮坐告钻绕茵本歼版咆联墨罕细旷找夫驭士霍盒姑饿搏敝全帜肆阳踏斟铃驴时糠纵罗践耶致瘁鬼活祈吨龟确赵惭燥刽剃区式茬冕章展能凛勿邦按驳涕恿弓吹质姑豆稳吃腋监比澈才芋文沂腔噎岭广沪咖孪池吞巾婴吞蝴插僵蜀逆释弃揣摆魁薄兄患稻堡耪徘椅托境坑棋掩彪净谢涉梁段隶致淹帆债驰叫共任璃歪毫昼垢造字几晨梗酞佩梭体旨碧爹雪顽馅咖郭翻段姬流肇侠泞酌啥轩杆胜蔚目袍溶邑耪潭荔噎脑断棋闻庄杭顽庐泰篇究之蛮檬

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服