ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:126KB ,
资源ID:12012866      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/12012866.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(风险放行流程.doc)为本站上传会员【仙人****88】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

风险放行流程.doc

1、 杭州富铭环境科技有限公司 三级文件 文件名称 风险放行流程 生效日期 2013年 5月31 日 文件编号:FM-QP-ZGB-201302 版本号:A 修订状态:0 第 页 共 页 风险放行流程 编制/日期:                审核/日期:            会签/日期:                会签/日期:            会签/日期:                会签/日期:            会签/日期:               

2、 会签/日期:            会签/日期:                批准/日期:            受控状态:                 分 发 号 :            修改记录表 修 改 内 容 修改版本 生效日期 1、目的 通过评估记录和管制不符合规范要求或没有正常走完生产流程产品(含的样机、试制品)的销售出货。 2、适用范围 适用于本公司所有待出货,但存在问题,短期无法解决的产品,包括性能、外观不符合出厂标准、没有正常

3、走完生产流程等的产品(含结构件、板子、整机、配套成品等)。 3、职责 3.1供应链质量管理部 3.1.1 检查需要发货的产品是否可以正常出货; 3.1.2 检查需要风险放行的产品是否有执行该流程,签核权限及记录是否完整; 3.1.3 质量工程师对产品风险放行的责任部门进行判定,并要求主导改进; 3.2 生产计划人员 3.2.1 发现需要风险放行时,通知合同计划人员提出风险放行申请; 3.2.2 如实反馈合同计划人员需要风险放行的原因; 3.3 生产部经理 3.3.1 对所有风险放行申请进行确认,条件不成熟的有权打回; 3.4 产品经理 3.4.1 对所

4、有放行产品从技术方面对风险程度进行评估; 3.4.2对风险放行进行最后的批准; 3.4.3对于研发出货的,保证按照4.7要求执行; 3.5 运维中心 3.5.1 根据问题描述和产品经理的风险评估对风险放行产品的工程施工影响进行评估; 4、工作程序 4.1 提出风险放行时机 4.1.1 在没有完成正常生产、检验流程或有缺料时,急需销售出货的,需要执行风险放行流程; 4.1.2 在生产、检验过程中,发现有缺陷。在短时间无法得到解决,但必须销售出货时,需要执行风险放行流程; 4.1.3 试生产前的产品,如有合同销售,则执行风险放行流程; 4.1.4 所有风险放行原

5、则上在FQC检验完成后开始提报,但如为送FQC前发现的异常确定需要进行风险放行的,则生产部门必须在随工卡上注明问题及产品放行需求。 4.2 风险放行申请及评审 4.2.1 当符合风险放行要求时,生产计划人员通知质量工程师负责组织相关部门对问题进行原因分析(有些异常需要实验分析的可以填写分析计划)和填写纠正及预防措施的内容,并明确负责人和完成时间。 4.2.2 生产计划人员负责发起风险放行,把风险放行内容填入申请表,一般情况下执行OA系统; 4.2.3 质量检验人员在检验完成后,发现不符合正常要求时,如没有“风险放行单”,不予签字入库; 4.2.4 申请人提出风险放行申请后,系

6、统自动转到生产经理处评审,生产经理必须填写评审意见; 4.2.5 生产经理评审过后由生产技术部经理评估放行可行性,生产技术部经理填写评审意见。 4.2.6 运维中心技术服务经理负责对施工影响程度及客户使用进行评估,填写评审意见及写明放行后现场处理措施。 4.3 风险放行的批准:所有产品风险放行的最后批准权与决定权在研发产品经理。但如评审部门有不同意放行要求的,研发产品经理应与评估人或其部门主管进行协商,达成一致意见。如无法达成一致意见则升级到公司分管技术领导仲裁。 4.4 质量检验人员确认风险放行批准后,才能在入库单上签字允许入库; 4.5 运维中心技术服务经理跟踪风险放行项目的

7、安装情况和运行三个月的质量状况,并将跟踪结果反馈到公司的跟踪系统中。 4.6 供应链相应质量工程师负责每月对风险放行进行汇总分析,跟踪没有关闭的项目,并对多次同一原因风险放行的异常组织专项改进。 4.7 研发产品出货要求 4.7.1 试生产前的产品生产完成必须入研发库,如有合同出货,则必须按照供应链正常发货流程执行。非合同出货,由研发决定出货方式; 4.7.2 如出货时该产品已经进入试生产阶段,且有正常的工艺和检验规范,则该产品在发货前必须经过生产全面测试和质量FQC检验; 4.7.3 如出货时该产品还没有开始试生产,即工艺和检验规范还没有得到有效验证,则需要研发人员提供“整机

8、测试记录”和装配随工卡记录,并提交风险放行申请; 4.7.4 FQC检查出货产品的状态,并核验风险放行单、“整机测试记录”后对外观进行检验,合格后签字准许入库; 4.8 所有风险放行应该在半个工作日内完成申请、评审和批准动作,以保证满足出货需求。为实现此目的,申请人员在提出申请后立即电话通知下一环节的人员,如果遇到不在公司等情况,必须提供在公司的代理人并立即通知其办理。 4.9 风险放行原则上须在OA上流转记录,情况紧急时,允许走纸质档,但必须在一周内补充到系统中。 5、附件/附表 5.1 正常生产产品风险放行流程: 5.2 研发产品出货流程: 5.3风险放行评审单: 公司机密,未经批准不得扩散 第 5 页 共 5 页

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服