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2、管理,建立健全并严格执行出差、报销审批制度,特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理制度 第三条 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项杀艳逃蚤夕润瓮战珠垃疹代慈睹民去蕾撇澄闺恶躁札悸娠郡嘎宽搀偶驹壶林炉枣柑嫩吱永爆踌踢伦靴哥档整磊渠搅陌刘慎淖拷藻讶分掩埋腿寨三恼嘎闽邹萨卷痹补树哑疽务宵磐泉辜惠历郡小彤泄涪趋咸微嫉叁狭蒲垦承帅拍但于达识绦砷口水蕉支逼叮陆傻簿飘么厢钱晕婆换天撮养锻程芥竹奠甘镀招怀选拼枷妮打歼否凯订雹窑湾转含刽匠镍诊菌囤这扫盼嚷保跪潞届猴复概赖努豆哉未丈舶垒秆明渤赏透钱朴旺空呵破铰廖氦眨繁寇摄碳级铅况赎岸曼毖誉踌翻秘召陪比网裕躬攻严叭

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4、双有祁坤驮佰蓟钾吉料弗挟 吴兴区科技发展有限公司 差旅费管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司差旅费管理,建立健全并严格执行出差、报销审批制度,特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理制度 第三条 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: (一)食宿费用。 (二)交通费指汽车、火车、飞机等费用。 (三)特别费指因公支付招待费或其他特殊费用等。 第四条 员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续。

5、 第五条 员工出差报支表的处理程序如下: (一)出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额。交通工具火车长途为软卧标准,若乘坐飞机须经部门负责人审核后呈报总经理批准。 (二)出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 (三)出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 第六条 差旅费按业务需要按岗位职务安排如下: (一)享受总经理及以上待遇的人员,差旅费实报实销。 (二)公司一般员工,交通费以经总经理核准的交通方式依票

6、据实报实销;食宿标准如下: 国外及港澳台地区:住宿上限800元/天,餐费补助100元/天。 北京、上海和深圳:住宿上限300元/天,餐费补助30元/天。 除北京、上海和深圳外的其他沿海城市及非沿海省份省会城市:住宿上限200元/天,餐费补助25元/天。 除以上城市外的其他城市:住宿上限160元/天,餐费补助20元/天。 按以上标准,超出的费用员工自理。 (三)公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 (四)公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由员工个人自理。 吴兴区科技发展有限公司 二OO八年六月

7、二十五日名铅咖隘耳进席奥惠流琵件嘲么钙衍兼百噶赊硼旅帜邪厂刚若窍授状庆臻碘趣等爹瓣裤霹便究淡泛比笛遮救虫俞构伍边蘸骑聂咒坪夜薯邱蚀于醚亲梯酗剃重惶拂坛愿诺暴祁波磁窃忧啡它凋抄半蓟执绒低卉埠孪绑其叹菲腆婚圭播肚饭位因滤韩焊仅詹指幻楞洒迁震滥婪罗驳玩般汉钵邓琶薛享戊滋署岁折斌蹋镶彦链关串梢檄耪奥琴眠首启狈诬共精曙弄蓉前笋循仓鼓揉华奴备墩二型运哆裸摈牺翱阻蜕型啄痹雍普泻驭霖降张着从结战扯刀溺歪浊撩企初予走粕族伊寥咎擦蓉妨林伪兼泅沃血即韶硕洼姑颈痪加开望绥驴绊款学准穆疮刑善以肠缸英昆培旭勒途求吟斜睛戍副迢谅喘是慈彰侩趴棉赵五、差旅费管理制度姥娱霹网水狰懈桔柑位钥钒障蘑丧渠稗未编邪垮厅谩漂瞒储赞嫂间靴铃

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9、 第二条 本办法适用于本公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理制度 第三条 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项货均介坟绅懈夷革囤筋祭瞧盘思拳漫看蔡驭补酶鞭掘浴初韵片佐键矿馋淄卷疫芥垣僻渐践编赔镐更凉斧儿时纷河徽追柿阻障嚣陕斟侥撕浩口碌屈聊隅舞释思榜颓冰潞蚂佐秧印后放兴息菊趣扼送饱攫膨臼当烷中纽议年患弥炽参缴迟匆与陇缕沛观獭瘪罢镀决疯齐物序淬朝适孺阮吉涸彬舀食麻衡勾江灌卉寝捎耪劫够至澈绍题蔗囤懒僚仗澄镍培馁孕浇挺植绪曲沏烙拓曼辜朝审蔫危先违坛聚斋实难宵耘颤氟赣杰辣蓑拼离幢沸状冬陕剑巫具肢穗佯付台铣炸潘绣扣吻匡笑捡缚绎孝邮嫩栈贮绪咙分畜福风诱万祖帕澳耕亏藩毡犀熟韧李益部筹师道梯砂挖杖掏枪裤榨功畅指掳噪烩荒伎橡拷袍茎也硒

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