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供应商综合能力资料审批.docx

1、 供给商综合能力资料审批 〔需方供给链管理部填写〕 资料评估工程及意见:〔注:“是否完整〞栏由配套主管填写,“评估意见〞栏由体系主管填写〕 分类 序号 评估工程 是否完整 评估意见 综合能力调查 经营资格及规模调查 领导能力调查 人力资源能力调查 生产配套能力调查 信息系统运用调查 物流保证能力调查 合作意愿调查 证实性材料〔复印件〕 营业执照复印件 税务登记证复印件 供方主要荣誉复印件:如企业获得省级以上荣誉证书、家电著名企业优秀供给商

2、荣誉证书等复印件 体系认证复印件 生产设备总清单 最新组织构造图 公司宣传册〔包括供给商厂区照片和产品介绍〕,没有宣传册那么提供厂区正面照片及美的产品照片 上年度财务报表〔加盖公章〕 供给链管理部配套主管资料评估意见: 签名: 日期: 供给链管理部体系主管资料评审意见: 资料是否完整: 是否安排现场评审: 签名:

3、 日期: 供给链管理部体系支持模块负责人批准意见: 签名: 日期: 一、 品质保证能力调查 1、 体系认证情况 项 目 评审内容〔或填写内容〕 供方自评 〔填写标准〕 ISO9001 是否通过ISO9000质量管理体系认证,并在有效期内 〔关键物料供给商必须通过ISO9000认证〕 认证机构: 南德TUV 证书编号:1210035963TMS 有效期:2012年5月19日 假设无此证书那么直接填写无 ISO14000 是否通过ISO14000质量环境体系认证并在有效期内 认证机构:无 证书编号:无 有效期:

4、 年 月— 年 月 假设无此证书那么直接填写无 计量 计量单位级别证书或主要检测仪器仪表检定证书 有 备注:以上证书均需提供证书复印件 单项评审结论〔需方品质管理部填写〕: □ 通过 □ 不通过 2、 供方专业经历和能力调查 项 目 评审内容 供方自评 〔填写规那么〕 工程控制 提交模具工程控制程序、工程控制流程图和关键节点记录清单; □ 有,见附件 □ 无 模具设计 提交模具设计控制程序、模具设计流程图和关键节点记录清单; □ 有,见附件 □ 无 提交模具设计标准 □ 有,见附件 □ 无 模具制造 提交模具制造控制程序 ;

5、 □ 有,见附件 □ 无 提交模具设计标准; □ 有,见附件 □ 无 品质控制 提交品质控制流程图和记录清单; □ 有,见附件 □ 无 专业经历 客户构造、产品; 近三年制作的模具明细表; □ 有,见附件 □ 无 近期承接并具有一定代表性的模具设计图纸和评审记录 □ 有,见附件 □ 无 生产和检测设备 提交模具部模具生产和检测设备清单〔明确设备名称、数量、规格型号、精度、厂家、购置时间〕 □ 有,见附件 □ 无 专业人员情况 模具部组织构造图及各职能部门人员构造清单〔明确设计、编程、跟模、钳工、试模等关键岗位师傅和学徒比例〕〔必备条件〕 □ 有

6、见附件 □ 无 单项评审结论〔需方品质管理部填写〕: □ 通过 □ 不通过 3、 物料采购和外发加工情况调查 物料采购 物料类型 供方 供给比例 〔列明各供方供货比重〕 模架 重村钢模,龙记 80%, 20% 钢材 苏州日嘉兴,裕鼎,一胜百 70%,20%,10% 热流道 圣万提,信好,YUDO,思纳克 10%,20%,30%,40% 顶针 锦鸿,盘起 90%,10% 顶管 锦鸿,盘起 90%,10% 刀具 上海贺立 100% 热处理 通协 100% 外发

7、加工情况〔如有外发加工,按下表填写;如果没有,在下表写无〕 序号 外发工程 外发厂家名称 外发厂家地址 外发加工比重 1 数控 无 2 电火花 无 3 线切割 无 4 整模发外 无 单项评审结论〔需方品质管理部填写〕: □ 通过 □ 不通过 4、 质量技术保证能力根本情况调查 工程 序号 评审内容 供方 自评 系统 管理 公司是否有制订质量手册和质量方针,质量目标是否明确? 是 是否制订质量手册和质量方针? 是  是否清楚规定公司和各部门品质目标,品质目标是否可测

8、量,并存在持续改善流程 是  品质管理系统是否已制度化,品质部门是否已独立运作 是 品质机构职责是否明确定义,品质部门是否独立运作? 是  是否有证据证明改善措施正被有效实施并得到监控? 是  是否认期对质量管理体系内审或外审,并保存审核记录? 是 公司文件〔图纸、标准、程序、作业指导书〕管理是否已制度化文件是否专责部门或人员负责 是 是否有对客户资料〔如:技术文件、合同、品质协议等〕进展管理? 是  品质文件在发布之前是否经过权责人员评审并批准 ,以保证其有效性? 是  在文件使用处获得文件的最新版本,所有作废及更新文件及时被撤

9、出使用地点,使现场保持有效、唯一的文件 是  文件是否由专责部门或人员负责,并建立文件的检索及更新档案? 是  现场使用的图纸、标准、程序和作业指导书均经过批准、处于受控状态? 是  是否有编制员工培训方案,并有效实施? 是  是否对员工的培训作出标准并制订员工的培训方案,保持完整的培训记录? 否  是否有进展考试或评价员工是否胜任该岗位的工作? 是 技术人才及设备保证能力 技术人才数量及经历 设计技术力量雄厚;

10、A  设计技术力量中等; 设计技术力量一般; 制造人才数量及经历 加工技术力量雄厚;

11、 A  加工技术力量中等; 加工技术力量一般;

12、 设备 加工能力强大; A  加工能力中等; 加工能力一般; 关键设备是否分类管理,并实行三 级保养制度(日常保养、一级保养和二级保养〕? 是 关键设备是否分类管理,并制订相应的管理文件?

13、 是  是否制订设备维修保养方案,有方案地进展关键设备检修,日常维修作好保养记录 是  技术保证能力 是否具有专业的模具设计制作经历? 是  公司具有制作出口模具和复杂模具经历? 是  近两年设计制作过整套洗衣机模具? 是 具有5年以上成套洗衣机塑料模具设计开发和制造经历并成功开发了8套以上洗衣机塑料模具? 是  是否具有完善的工程控制流程管理制度并严格执行 是  公司是否制订工程控制流程管理方法? 是  公司是否具有清晰的工程控制流程图,工程严格按照相应流程推进? 是  在模具产品实现过程业务、跟模、工程

14、制造、品质等关键部门是否具有明确的部门职责? 是  在模具产品实现过程前期技术沟通、模具设计、模具生产、试模、改模、模具交付各个阶段之间是否具有清晰的工作指引,使工程顺利推进? 是  是否编制模具工程方案表,并定期检讨工程的推进进度? 是  是否具有完善的模具设计控制程序?书面资料和执行记录是否完全? 是  是否制订模具设计控制程序? 是  模具设计时产品设计、2D设计、3D分型各岗位是否具有明确的职能分工? 是  是否编制模具设计开发流程图,并严格按照相应流程进展模具设计? 是  是否制订公司内部的模具设计标准? 是  客户的

15、技术要求是否以书面形式整理后发技术部门,使设计部门具有明确的设计依据? 是  是否进展客户资料、模具构造、3D分型和加工工艺等技术评审,并做好评审记录? 是  各项技术评审是否有明确的参及部门和人员? 是  设计图纸是否按照审批流程确认前方可下发,并做好下发记录? 是  加工图纸更改是否有明确的更改流程和版本控制手段 是  是否运用moldflow等CAE软件进展成型分析指导产品进胶设计? 是  是否具有有效的修模管理制度,提高修模质量? 是  在模具修改阶段跟模、工程、制造、品质等关键部门是否有明确的分工? 是  跟模工

16、程师和客户的技术沟通是否做好记录,明确客户对制件整改要求? 是  跟模工程师是否编制模具修改单下发工程、制造、品质等部门,并自身作好存档? 是  模具修改单内容能否清晰表达改模内容和改模要求? 是  产品或模具重大修改是否召开模具修改评审会议,制定最正确的修改方案? 是  是否具有数控编程技术标准? 是 是否具有数控编程工作指引? 是  是否编制现有数控刀具清单并发数控编程人员? 是  编程人员是否参及3D分型和模具加工工艺评审,以便优化模具的加工工艺? 是  设计文档是否具有严格的管理方法?

17、 是 是否只有设计人员才有权更改车间图纸,并签字确认? 是  车间图纸更改后工程部门图纸是否同步更改,使工程部和现场图纸保持一致? 是  供方来料管理 4.1 是否有明确的供给商管理制度〔选择、评定和控制方法〕并切实执行,是否有建立了合格供给商名单? 是  是否建立明确的供给商管理制度,供给商引入是否经过评审? 是  是否有对供给商的质量状况进展动态监控、评估,对有质量问题的供方进展停货或淘汰? 是  是否建立合格供给商名单并及时更新,物料的采购均在合格供方清单中采购? 是  进料检验管理体制是否已完整建立? 是 

18、是否建立进料检验管理制度,对进货检验的职责、权限、测试流程等进展标准? 是  进料检验各项检验标准、作业指导书是否完整,并能有效指导检验员检验? 是  是否保存完整的检验记录? 是  进货检验作月度分析、总结? 是  来料不合格品处理流程是否建立? 是  4 来料不合格品是否有明确的处理流程和预防再发生措施 是  4 是否对来料不合格品进展清晰标识并及合格品隔离,有效防止材料混用? 是  4 仓库的管理和环境是否符合模具的质量保证要求? 是  过程 控制 车间关键工序岗位和工序是

19、否都有作业指导书,并切实执行 是  车间关键工序现场是否有作业指导书? 是  关键工序员工是否经过培训、考试、持证上岗,熟悉本岗位的质量控制要点,并保存相关培训记录? 是  重要零部件是否编制加工工艺流程卡,并按照相应工艺流程安排加工? 是  重要零件是否编制加工工艺流程卡? 是  工艺流程调整是否经过相关部门审核确认? 是  检验记录、物料标识是否完善,并可追溯 是  模具零件、电极是否做好标识,方便管理? 是  是否明确的划分了工作区域,在生产现场,是否对各种工具、设备、工具柜的存储作了明确的标识? 是 

20、 是否编制模具生产方案表和模具零件加工方案,有方案地安排模具和零件加工? 是  是否编制模具生产方案表和模具零件加工方案? 是  是否认期检讨模具和零件加工方案,以保证模具按照客户时间要求交样? 是  是否建立严格的过程品质控制制度,以保证模具制作质量? 是  工序加工完成后,是否执行本工序自检,下工序复制制度,并做好相应的检测记录? 是  不合格品的记录/评审和处理方式有规定并严格执行 是  模具修改时,钳工是否核对每一个修改项都进展了整改,检查并评估是否到达整改要求? 是  模具修改后,是否经过品检复检,确保每一个修

21、改项均落实整改并到达整改要求,才安排试模? 是  模具烧焊是否经过相关的审批手续才允许操作,并保存审批记录? 是  试模后品检部是否进展样件检测并出具样件检测报告,核对是否到达改模要求? 是  是否重视试模环节,以试模环节作为模具制作重要的质量控制点? 是  是否具有专门的试模工艺人员? 是  是否要求跟模、工程和品质部门参及试模,及时了解模具试模情况? 是  是否填写试模报告,报告内容比拟全面(包括试模参数和试模问题点〕? 是  零件发外加工回厂时是否经过品管人员检验,并填写检测记录? 是  成品 控制

22、 是否具有明确的成品检验标准和有效的指导检验作业书,并有效执行? 是  是否编制成品检验标准和作业指导书? 是  交模前是否经品管部检验并形成书面记录? 是  模具走模前是否逐一核对以前试模存在的问题已经彻底解决? 是  模具走模前是否下发正式通知,钳工提前检查模具准备交模? 是  品管部是否核对前期模具自身存在的问题都有效解决? 是  成品检验不合格品是否有规定审批处理流程并形成书面记录? 是  品质改良及效劳 是否制订质量信息管理方法,对公司内部及用户反应的质量信息是否进展统计、原因分析,并采取质量改良措施 是  是否制

23、订模具质量信息管理方法? 是  是否对过程质量不合格信息进展统计和原因分析,并落实改良措施? 是  是否对日常影响品质的关键因素进展统一分析,针对性的制订相应的改善方案? 是  是否建立品质例会制度,定期对品质进展检讨,使品质压力在内部得到传递 是  是否收集关键客户满意度意见,及时了解客户对公司的评价,加强合作交流? 是  是否认期对品质进展检讨,分析模具的品质和进度是否满足客户的要求,使品质压力在内部得到传递? 是  计量 管理 是否制定计量管理制度,并能有效贯彻实施? 是  是否制定计量管理的制度,对计量仪器管理进展标准? 是  是否建立仪器设备清单、计量台账,对设备校正状况进展跟踪,以防止设备校正过期仍在使用? 是  所有仪器、设备是否明确标识(如免校标签、校验合格标签、停用标签、禁用标签、校正合格的有效期等)? 是  计量仪器是否有检校报告? 是  其它 工程 是否具有强烈的合作意愿? 是  公司管理者是否具有较强的质量意识? 是  是否实行5S管理,工作场所和设备保持干净整洁? 是  备注:以上内容为现场评审资料 单项评审结论〔需方品质管理部填写〕: □ 通过 □ 不通过

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