资源描述
供给商综合能力资料审批
〔需方供给链管理部填写〕
资料评估工程及意见:〔注:“是否完整〞栏由配套主管填写,“评估意见〞栏由体系主管填写〕
分类
序号
评估工程
是否完整
评估意见
综合能力调查
经营资格及规模调查
领导能力调查
人力资源能力调查
生产配套能力调查
信息系统运用调查
物流保证能力调查
合作意愿调查
证实性材料〔复印件〕
营业执照复印件
税务登记证复印件
供方主要荣誉复印件:如企业获得省级以上荣誉证书、家电著名企业优秀供给商荣誉证书等复印件
体系认证复印件
生产设备总清单
最新组织构造图
公司宣传册〔包括供给商厂区照片和产品介绍〕,没有宣传册那么提供厂区正面照片及美的产品照片
上年度财务报表〔加盖公章〕
供给链管理部配套主管资料评估意见:
签名: 日期:
供给链管理部体系主管资料评审意见:
资料是否完整:
是否安排现场评审:
签名: 日期:
供给链管理部体系支持模块负责人批准意见:
签名: 日期:
一、 品质保证能力调查
1、 体系认证情况
项 目
评审内容〔或填写内容〕
供方自评
〔填写标准〕
ISO9001
是否通过ISO9000质量管理体系认证,并在有效期内
〔关键物料供给商必须通过ISO9000认证〕
认证机构: 南德TUV
证书编号:1210035963TMS
有效期:2012年5月19日
假设无此证书那么直接填写无
ISO14000
是否通过ISO14000质量环境体系认证并在有效期内
认证机构:无
证书编号:无
有效期: 年 月— 年 月
假设无此证书那么直接填写无
计量
计量单位级别证书或主要检测仪器仪表检定证书
有
备注:以上证书均需提供证书复印件
单项评审结论〔需方品质管理部填写〕: □ 通过 □ 不通过
2、 供方专业经历和能力调查
项 目
评审内容
供方自评
〔填写规那么〕
工程控制
提交模具工程控制程序、工程控制流程图和关键节点记录清单;
□ 有,见附件
□ 无
模具设计
提交模具设计控制程序、模具设计流程图和关键节点记录清单;
□ 有,见附件
□ 无
提交模具设计标准
□ 有,见附件
□ 无
模具制造
提交模具制造控制程序
;
□ 有,见附件
□ 无
提交模具设计标准;
□ 有,见附件
□ 无
品质控制
提交品质控制流程图和记录清单;
□ 有,见附件
□ 无
专业经历
客户构造、产品;
近三年制作的模具明细表;
□ 有,见附件
□ 无
近期承接并具有一定代表性的模具设计图纸和评审记录
□ 有,见附件
□ 无
生产和检测设备
提交模具部模具生产和检测设备清单〔明确设备名称、数量、规格型号、精度、厂家、购置时间〕
□ 有,见附件
□ 无
专业人员情况
模具部组织构造图及各职能部门人员构造清单〔明确设计、编程、跟模、钳工、试模等关键岗位师傅和学徒比例〕〔必备条件〕
□ 有,见附件
□ 无
单项评审结论〔需方品质管理部填写〕: □ 通过 □ 不通过
3、 物料采购和外发加工情况调查
物料采购
物料类型
供方
供给比例 〔列明各供方供货比重〕
模架
重村钢模,龙记
80%, 20%
钢材
苏州日嘉兴,裕鼎,一胜百
70%,20%,10%
热流道
圣万提,信好,YUDO,思纳克
10%,20%,30%,40%
顶针
锦鸿,盘起
90%,10%
顶管
锦鸿,盘起
90%,10%
刀具
上海贺立
100%
热处理
通协
100%
外发加工情况〔如有外发加工,按下表填写;如果没有,在下表写无〕
序号
外发工程
外发厂家名称
外发厂家地址
外发加工比重
1
数控
无
2
电火花
无
3
线切割
无
4
整模发外
无
单项评审结论〔需方品质管理部填写〕: □ 通过 □ 不通过
4、 质量技术保证能力根本情况调查
工程
序号
评审内容
供方 自评
系统 管理
公司是否有制订质量手册和质量方针,质量目标是否明确?
是
是否制订质量手册和质量方针?
是
是否清楚规定公司和各部门品质目标,品质目标是否可测量,并存在持续改善流程
是
品质管理系统是否已制度化,品质部门是否已独立运作
是
品质机构职责是否明确定义,品质部门是否独立运作?
是
是否有证据证明改善措施正被有效实施并得到监控?
是
是否认期对质量管理体系内审或外审,并保存审核记录?
是
公司文件〔图纸、标准、程序、作业指导书〕管理是否已制度化文件是否专责部门或人员负责
是
是否有对客户资料〔如:技术文件、合同、品质协议等〕进展管理?
是
品质文件在发布之前是否经过权责人员评审并批准 ,以保证其有效性?
是
在文件使用处获得文件的最新版本,所有作废及更新文件及时被撤出使用地点,使现场保持有效、唯一的文件
是
文件是否由专责部门或人员负责,并建立文件的检索及更新档案?
是
现场使用的图纸、标准、程序和作业指导书均经过批准、处于受控状态?
是
是否有编制员工培训方案,并有效实施?
是
是否对员工的培训作出标准并制订员工的培训方案,保持完整的培训记录?
否
是否有进展考试或评价员工是否胜任该岗位的工作?
是
技术人才及设备保证能力
技术人才数量及经历
设计技术力量雄厚;
A
设计技术力量中等;
设计技术力量一般;
制造人才数量及经历
加工技术力量雄厚;
A
加工技术力量中等;
加工技术力量一般;
设备
加工能力强大;
A
加工能力中等;
加工能力一般;
关键设备是否分类管理,并实行三 级保养制度(日常保养、一级保养和二级保养〕?
是
关键设备是否分类管理,并制订相应的管理文件?
是
是否制订设备维修保养方案,有方案地进展关键设备检修,日常维修作好保养记录
是
技术保证能力
是否具有专业的模具设计制作经历?
是
公司具有制作出口模具和复杂模具经历?
是
近两年设计制作过整套洗衣机模具?
是
具有5年以上成套洗衣机塑料模具设计开发和制造经历并成功开发了8套以上洗衣机塑料模具?
是
是否具有完善的工程控制流程管理制度并严格执行
是
公司是否制订工程控制流程管理方法?
是
公司是否具有清晰的工程控制流程图,工程严格按照相应流程推进?
是
在模具产品实现过程业务、跟模、工程、制造、品质等关键部门是否具有明确的部门职责?
是
在模具产品实现过程前期技术沟通、模具设计、模具生产、试模、改模、模具交付各个阶段之间是否具有清晰的工作指引,使工程顺利推进?
是
是否编制模具工程方案表,并定期检讨工程的推进进度?
是
是否具有完善的模具设计控制程序?书面资料和执行记录是否完全?
是
是否制订模具设计控制程序?
是
模具设计时产品设计、2D设计、3D分型各岗位是否具有明确的职能分工?
是
是否编制模具设计开发流程图,并严格按照相应流程进展模具设计?
是
是否制订公司内部的模具设计标准?
是
客户的技术要求是否以书面形式整理后发技术部门,使设计部门具有明确的设计依据?
是
是否进展客户资料、模具构造、3D分型和加工工艺等技术评审,并做好评审记录?
是
各项技术评审是否有明确的参及部门和人员?
是
设计图纸是否按照审批流程确认前方可下发,并做好下发记录?
是
加工图纸更改是否有明确的更改流程和版本控制手段
是
是否运用moldflow等CAE软件进展成型分析指导产品进胶设计?
是
是否具有有效的修模管理制度,提高修模质量?
是
在模具修改阶段跟模、工程、制造、品质等关键部门是否有明确的分工?
是
跟模工程师和客户的技术沟通是否做好记录,明确客户对制件整改要求?
是
跟模工程师是否编制模具修改单下发工程、制造、品质等部门,并自身作好存档?
是
模具修改单内容能否清晰表达改模内容和改模要求?
是
产品或模具重大修改是否召开模具修改评审会议,制定最正确的修改方案?
是
是否具有数控编程技术标准?
是
是否具有数控编程工作指引?
是
是否编制现有数控刀具清单并发数控编程人员?
是
编程人员是否参及3D分型和模具加工工艺评审,以便优化模具的加工工艺?
是
设计文档是否具有严格的管理方法?
是
是否只有设计人员才有权更改车间图纸,并签字确认?
是
车间图纸更改后工程部门图纸是否同步更改,使工程部和现场图纸保持一致?
是
供方来料管理
4.1
是否有明确的供给商管理制度〔选择、评定和控制方法〕并切实执行,是否有建立了合格供给商名单?
是
是否建立明确的供给商管理制度,供给商引入是否经过评审?
是
是否有对供给商的质量状况进展动态监控、评估,对有质量问题的供方进展停货或淘汰?
是
是否建立合格供给商名单并及时更新,物料的采购均在合格供方清单中采购?
是
进料检验管理体制是否已完整建立?
是
是否建立进料检验管理制度,对进货检验的职责、权限、测试流程等进展标准?
是
进料检验各项检验标准、作业指导书是否完整,并能有效指导检验员检验?
是
是否保存完整的检验记录?
是
进货检验作月度分析、总结?
是
来料不合格品处理流程是否建立?
是
4
来料不合格品是否有明确的处理流程和预防再发生措施
是
4
是否对来料不合格品进展清晰标识并及合格品隔离,有效防止材料混用?
是
4
仓库的管理和环境是否符合模具的质量保证要求?
是
过程 控制
车间关键工序岗位和工序是否都有作业指导书,并切实执行
是
车间关键工序现场是否有作业指导书?
是
关键工序员工是否经过培训、考试、持证上岗,熟悉本岗位的质量控制要点,并保存相关培训记录?
是
重要零部件是否编制加工工艺流程卡,并按照相应工艺流程安排加工?
是
重要零件是否编制加工工艺流程卡?
是
工艺流程调整是否经过相关部门审核确认?
是
检验记录、物料标识是否完善,并可追溯
是
模具零件、电极是否做好标识,方便管理?
是
是否明确的划分了工作区域,在生产现场,是否对各种工具、设备、工具柜的存储作了明确的标识?
是
是否编制模具生产方案表和模具零件加工方案,有方案地安排模具和零件加工?
是
是否编制模具生产方案表和模具零件加工方案?
是
是否认期检讨模具和零件加工方案,以保证模具按照客户时间要求交样?
是
是否建立严格的过程品质控制制度,以保证模具制作质量?
是
工序加工完成后,是否执行本工序自检,下工序复制制度,并做好相应的检测记录?
是
不合格品的记录/评审和处理方式有规定并严格执行
是
模具修改时,钳工是否核对每一个修改项都进展了整改,检查并评估是否到达整改要求?
是
模具修改后,是否经过品检复检,确保每一个修改项均落实整改并到达整改要求,才安排试模?
是
模具烧焊是否经过相关的审批手续才允许操作,并保存审批记录?
是
试模后品检部是否进展样件检测并出具样件检测报告,核对是否到达改模要求?
是
是否重视试模环节,以试模环节作为模具制作重要的质量控制点?
是
是否具有专门的试模工艺人员?
是
是否要求跟模、工程和品质部门参及试模,及时了解模具试模情况?
是
是否填写试模报告,报告内容比拟全面(包括试模参数和试模问题点〕?
是
零件发外加工回厂时是否经过品管人员检验,并填写检测记录?
是
成品 控制
是否具有明确的成品检验标准和有效的指导检验作业书,并有效执行?
是
是否编制成品检验标准和作业指导书?
是
交模前是否经品管部检验并形成书面记录?
是
模具走模前是否逐一核对以前试模存在的问题已经彻底解决?
是
模具走模前是否下发正式通知,钳工提前检查模具准备交模?
是
品管部是否核对前期模具自身存在的问题都有效解决?
是
成品检验不合格品是否有规定审批处理流程并形成书面记录?
是
品质改良及效劳
是否制订质量信息管理方法,对公司内部及用户反应的质量信息是否进展统计、原因分析,并采取质量改良措施
是
是否制订模具质量信息管理方法?
是
是否对过程质量不合格信息进展统计和原因分析,并落实改良措施?
是
是否对日常影响品质的关键因素进展统一分析,针对性的制订相应的改善方案?
是
是否建立品质例会制度,定期对品质进展检讨,使品质压力在内部得到传递
是
是否收集关键客户满意度意见,及时了解客户对公司的评价,加强合作交流?
是
是否认期对品质进展检讨,分析模具的品质和进度是否满足客户的要求,使品质压力在内部得到传递?
是
计量 管理
是否制定计量管理制度,并能有效贯彻实施?
是
是否制定计量管理的制度,对计量仪器管理进展标准?
是
是否建立仪器设备清单、计量台账,对设备校正状况进展跟踪,以防止设备校正过期仍在使用?
是
所有仪器、设备是否明确标识(如免校标签、校验合格标签、停用标签、禁用标签、校正合格的有效期等)?
是
计量仪器是否有检校报告?
是
其它 工程
是否具有强烈的合作意愿?
是
公司管理者是否具有较强的质量意识?
是
是否实行5S管理,工作场所和设备保持干净整洁?
是
备注:以上内容为现场评审资料
单项评审结论〔需方品质管理部填写〕: □ 通过 □ 不通过
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