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三合一综合管理体系检查表.doc

1、三合一综合管理体系检查表 三合一体系检查表编制要点 4.1(4.1/4.1) 1、查公司是否建立管理体系; 2、查过程/要素是否已充分识别和展开; 3、查外包过程是否已明确; 4.2.1/2(4.4.4/4.4.4) 1、查管理体系结构是否合理(明确); 2、是否编制了手册,编制多少程序文件,设计了多少表格; 3、建立了这套体系是否符合标准、是否结合企业实际情况; 4、查文件是否已能满足组织需要、是否具有可操作性; 4.2.3(4.4.5/4.4.5) 1、查是否建立了有效文件清单(公司、本部门),有效文件清单内容是否齐全、版本有效; 2、查三份文件的编制、审批

2、情况(可以从收、发文登记中找出最近的文件); 3、查文件的收、发登记(所有的文件是否受控,如图纸的发放、标准的发放); 4、查文件的标识、编目; 5、查文件的使用及保管; 6、查文件的复印、复制、拷贝的手续; 7、查文件的评审记录; 8、查文件的更改及作废处理; 9、查有效文件是否及时传递到施工现场等最底层(技术交底、方案等); 4.2.4(4.5.3/4.5.3) 1、查是否有记录控制清单,完整、齐全(主控部门:同文件清单双份)(文件是依据、记录是证据); 2、查质量、环境、职业健康安全记录收集是否及时,及工程同步; 3、查记录填写是否规范(样本数量为3-12份,空格无

3、内容打上斜线); 4、查记录的编写、编目、标识; 5、查记录的保管(借阅、批条); 6、查记录的归档(受潮、变质、损坏、防盗防蛀、防鼠); 5.1 1、查最高管理者是否向广大员工传达适用的国家法律、法规和顾客要求的重要事件; 2、查是否进行了管理评审(评审谁主持、内容、意见是什么); 3、是否制定了管理方针(管理方针如何考虑的); 4、目前资源配置是否满足企业发展要求; 5.2 1、谈谈如何体现以顾客为关注的焦点,问总经理、分公司经理(1、招投标时对顾客的要求是否理解;2、施工过程中如何满足顾客要求,进度、质量、工期、安全、环境、体系、施工组织设计、方案、交底、员工等等;3

4、保修阶段的投诉、维修、处理;); 2、是否了解顾客对我们的满意程度; 5.3(4.2/4.2) 1、方针是否体现了三个承诺(顾客、产品、环境)、一个追求(持续改进); 2、方针是否向广大员工传达; 3、抽3-5个样本(人),是否对公司管理方针了解; 5.4.1(4.3.3/4.3.3) 1、查是否制定了公司、部门、分公司、工程处、项目部的目标、指标; 2、目标、指标的设置是否合理、是否量化; 3、目标、指标是否有考核、评价办法(明确由谁评价:计划、实施、检查); 4、对目标、指标是否有考核评价记录; 5、转过程监视程序; 5.4.2同EMS4.3.1; 1、查是否有

5、环境因素清单、重大环境因素清单; 2、查环境因素识别方法、评价方法是否正确; 3、查环境因素识别的内容是否齐全; 4、查环境因素是否有更新; 5.4.3; 1、查是否有危险源因素清单、重大危险源因素清单; 2、查危险源因素识别方法、评价方法是否正确; 3、查危险源因素识别的内容是否齐全; 4、查危险源因素是否有更新; 5.4.4(4.3.2/4.3.2) 法律法规的几项要求如下: 1、查是否有法律、法规及其它的清单; 2、获取的渠道是否明确(政府、行业、上级、网站、报纸); 3、查法律法规的评审记录(适用范围:全部、章节、子目); 4、是否有法律、法规的更新的记录;

6、 其它要求:政府机构的协议、国际公约、相关方要求 5.4.5(4.3.4/4.3.4) 1、查是否有重大环境因素、危险源清单; 2、查目标、指标清单; 3、查是否制定目标、指标的管理方案; 4、查管理方案是否有措施、时间表和职责; 5、查管理方案的实施情况; 6、查管理方案是否得到了评审和更新; EMS 4.3.3 1、查是否建立重要环境因素清单; 2、查是否建立公司部门目标、指标; 3、查目标、指标制定的可行性; 4、目标、指标是否量化; EMS 4.3.4 环境管理方案的几项检查内容 1、查是否建立重大环境因素清单; 2、查是否建立环境目标、指标; 3、

7、查是否有管理方案; 4、管理方案是否经审批; 5、管理方案是否评审、更新; 6、管理方案实施情况; 5.4.6(4.4.4/4.4.4) 1、查主控部门文件控制(当体系、文件某处需修改时,有没有对全局的效果进行评审,局部修改有没有评审,需考虑整个体系、文件); 5.5.1(4.4.1/4.4.1) 1、查岗位人员是否制定了岗位职责(职责和权限、组织机构和职责、机构和职责三大方面); 2、职责内容是否适宜; 3、查职责是否传递到各岗位; 4、查职责的落实情况; 5.5.2(4.4.1/4.4.1) 查管理者代表; 5.5.3/7.2.3(4.4.3/4.4.3) 1、

8、查是否有信息交流的内容(信息分为:内部、外部); 2、查信息交流渠道是否畅通(主控部门——相关部门),查电话记录、传真、文件,顾客、相关方的投诉等,是否有意见箱、会议记录;; 3、是否有信息记录的处理,投诉怎么处理; 4、顾客的投诉、方针、目标展示给社区; 5.6(4.6/4.6) 1、查管理评审的计划和通知; 2、查管理评审的频次和时机; 3、管理评审的材料准备(每个分公司、部门都应有目标、指标、质量环境安全体系实现情况); 4、查会议谁主持、谁参加,会议是否有记录,记录是否完整; 5、查记录是否符合要求; 6、查管理评审形成的决议(形成内容是否满足要求); 7、管理评

9、审报告提到有关问题的措施、实施、检查结果; 6.1 1、查是否有公司年度施工设备配置计划; 2、查是否有公司年度人力资源配置计划(项目部可以在施组中提及); 6.2(4.4.2/4.4.2) 1、查是否明确本企业、部门、机构的岗位设置; 2、查是否有各岗位的任职条件(教育、培训、技能、经历)、标准; 3、查是否有岗位能力考核办法和考核评价记录; 4、查考核评价结果的处理(如合格;不合格:采用培训或其它措施如调岗、转岗、下岗、再培训等); 5、查制定培训计划(计划的全面性、合理性、内容、人数、对象以及实施单位); 6、查培训计划的实施(培训应有通知、签到、课程表、培训资料、考

10、试记录等); 7、查对培训的效果是否进行了考核(早到、迟到、成绩等); 8、查是否建立了特岗人员名册(特殊管理人员、特种作业人员);企业正式人员名册;合同工名册;临时工名册;女工名册;哺乳期女工名册;孕期女工名册;更年期女工名册;易患职业病职工名册; 9、查以上两种人员(特岗)的证书; 6.3 1、查是否有办公用房台帐(面积、间数以及平面图、管网图); 2、查是否有办公设备台帐(电脑、打印机、桌椅等); 3、查是否有施工设备台帐以及大型施工设备的技术档案资料(方案、履历表); 4、查是否有年度办公用房、办公设备、施工设备维修计划(如设备大、中修,保养计划); 5、查是否有设

11、备维修、保养的记录; 6、查是否有大型设备安装方案、设备安装验收记录; 7、查是否有设备台时运行记录; 8、查设备实际操作的运行情况(现场审核漏油、防护罩); 6.4(4.4.6/4.4.6)及7.5的内容同; 7.1 1、查是否对产品实现进行策划; 2、查产品实现策划的结果(施工组织设计)、内容是否满足标准要求; 3、产品实现策划的结果(施工组织设计)编、审、批的实施情况; 7.2 1、查及产品有关要求的确定记录(包括议标的工程项目,业主质量、工期、环保、安保、材料、技术、资源、设备等要求以及自己的附加条件); 2、查对招标文件的评审记录(招标的要求是否能满足); 3

12、查合同文本的评审记录(签约前、过程中); 4、查合同修订、及决策前对修订内容的评审,拖延竣工有无修订内容; 7.4 1、查是否有合格供方名册(工程、物资、劳务、试验、运输等); 2、查对供方(物资、工程)的评价是否有记录和资料(营业执照、资质证书、产品生产许可证、安全生产许可证、体系认证的情况、环保产品) 3、查是否有采购计划编制、审核(查主体高峰期的三个月); 4、查采购合同(分包合同必须遵照三大体系运行); 5、要是否对易燃、易爆、化学危险品的供方进行评价; 6、要是否对模板、脚手、机械的供方进行评价; 7.5(4.4.6/4.4.6) 1、查是否有施工组织设计、方案

13、的编、审、批; 2、查是否有技术交底,技术交底的内容、对象; 3、查是否有变更设计、技术复核记录; 4、查施工检测记录(钢筋下料单、钻孔记录、坍落度、稠度记录、打桩记录); 5、查施工日记; 6、查特殊过程、作业指导书、过程能力鉴定记录(人、机、料、法、环); 7、查特殊过程过程参数连续监控记录; 8、查特殊过程再确认记录(人员、材料、机械变化后要用); 9、查污水的排放(施工区、生活区、办公区),有多少排放口、排向何处、是否有当地部门许可,排放市政管网前是否有沉淀池、隔油池(查砼搅拌站、食堂、浴池、生活区、卫生间等); 10、查废弃物的排放: 办公垃圾有没有回收、分类、标

14、识(如烟头、废电池、墨盒、硒鼓); 生活区垃圾回收、分类、标识;泔水专人(有资格单位)回收; 建筑垃圾分类堆放、标识;有毒、有害专门处理?如:落地灰、钢筋头、混凝土、木头、竹胶板、油漆桶、塑料; 11、噪声排放,有无隔声装置(切割机、木工房、配电房、搅拌站、锅炉房、钢筋加工房等围档),作业人员防护(声级计测量、耳塞配戴); 12、扬尘、粉尘排放(办公区院、施工区道路、砂石堆、土堆等)如何处理,清扫时如何做(施工区洒水、覆盖;场地硬化); 13、化学危险品、易燃易爆、废油污染:分类存放、标识、按规定施工、化学废料是否专门处理存放、运输是否是有资质单位,存放是否对,洗机械油不能作为脱模剂

15、氧气、乙炔气存放; 14、查消防设备的配置(查记录:办公、生活、生产区,应急灯、灭火器、标识、平面图、义务消防员、指挥、安全通道等),消防演练记录,紧急通道,消防指挥?以及是否有演练记录; 15、施工安全用电(办公区、生活区、施工区):杆线架设、用电设备设施配备齐全规范、一机一闸一漏一保险,现场用电炉等; 16、查机械安全操作:机械安装方案,机械操作标准,是否有操作交底,设备防护装置,大型设备周围平台、栏杆、通道,卷扬机、调直机的磨损油,钢丝绳,木工机械防护等; 17、查施工操作(口、边、道、架)的刚度、宽度、高度是否按规定(方案、交底、培训); 18、劳动保护用品:劳动保护用品

16、的发放、使用,员工的体检(县级以上医疗单位的体检),面具,耳塞,耳塞,手套,帽子,工作服。夏季的防护:茶水、凉亭、休息室、防暑用品。冬季的防护:冰、霜、冻、雪的清扫; 19、卫生方面:查办公、生活、食堂、厕所是否有蚊、虫、蝇、蚁等; 20、门卫:查门卫有无制度、门卫手册; 21、查产品标识、状态标识; 22、查顾客财产; 23、查成品保护; 24、查回访保修:A要有回访计划,B要有回访实施,C保修; 7.6(4.5.1/4.5.1) 1、查是否有监视和测量设备配备计划; 2、查是否有监视及测量设备配备台帐; 3、查是否有监视及测量设备周期检定计划; 4、查是否按计划实施检

17、定; 5、查是否有检定证书; 6、查是否有标识; 7、查自检记录; 8、查维护、保养记录; 7.7(4.4 .7/4.4 .7) 应急准备及响应: 1、查是否有应急预案或应急计划(可能发生事故的性质、后果;及外部机构的联系方式[火警、医院];报警、联络的步骤;总指挥、应急指挥、义务消防人员的职责分工;应急指挥中心的地点和组织机构;应急措施[针对各种情况的简单措施流程]); 2、查是否有应急演练(中毒、中暑、火灾); 3、要对应急措施或计划进行评审(针对已发生的情况进行评审); 8.1 查是否制定监视和测量的计划(按程序文件上的要求做); 8.2.1 1、查是否有顾客满

18、意度评价记录 A查调查表B调查的记录,实施的情况怎样; 2、查顾客的满意度调查、评价情况; 3、查已完工的和正在施工的项目满意度评价; 8.2.2(4.5.4/4.5.4) 1、查计划编制是否合理,人员分工、进度、任命; 2、查检查表编制是否合理; 3、查审核记录; 4、查不合格项报告是否合理; 5、查不符合项的纠正措施、实施和验证情况; 6、查审核报告的发放、实施; 8.2.3(4.5.1/4.5.1) 过程监视和测量 1、查是否有质量、环境、安全定期大检查记录(通知、记录、通报); 2、查过程/要素的主控部门对相关部门/单位的检查记录(环境、职业健康安全

19、 (1)查环境因素的识别、评价的清单、重大清单(危险因素的识别) (2)查法律、法规及其它要求识别评价如何; (3)目标/指标是否制定、实施、测量、比对; (4)管理方案实施情况和评价; (5)查信息交流情况; (6)查文件记录控制情况; (7)人力资源管理情况; (8)基础设施控制情况; (9)采购控制情况(易燃、易爆、化学危险品的供方控制); (10)对现场控制应进行监视和测量; (11)查应急准备、响应; (12)查监测和测量装置控制; (13)查不合格品控制; (14)查事故、事件处理、整改; (15)查数据分析信息交流; (16)查纠正/预防措施;

20、 3、查对通过监视和测量中发现的问题是否采取了措施; 8.2.4 1、查物资采购、入库验证记录(含劳保用品、模板、钢管); 2、查原材料的复试记录; 3、查工序、分项、分部、隐蔽工程、检验评定记录; 4、查砼、砂浆试件、钢筋焊接试件、回填土密实度检测报告; 5、查打压记录、张拉记录、防水记录; 6、单位/分部工程初验记录; 8.3(4.5.2/4.5.2) 1、查是否建立不合格品台帐; 2、查不合格的评审、处置记录; 3、查不合格品的标识; 4、查不合格品的传递; 5、查事件、事故台帐(序号/事件、事故名称/部位/发生时间/处理); 6、查事件、事故的记录、报告、

21、处理(四不放过原则); (1)原因未调查清楚不放过 (2)纠正措施不落实不放过 (3)事故责任人未经处理不放过 (4)群众和本人未受到教育不放过 8.4(4.3.3/4.3.3) 1、查是否建立不合格/符合的信息台帐; 2、查是否有顾客、业主、监理、相关方的投诉清单; 3、查事件/事故统计表; 4、不合格品清单; 5、查是否分析上述信息; 8.5(4.5.2/4.5.2) 查事件/事故、投诉、严重不合格发生后是否建立了纠正措施; 1、查对上述信息中的不合格要进行评价、确实哪些要制定纠正措施,哪些不要制定纠正措施; 2、查是否进行了原因分析; 3、查是否针对原因制定

22、纠正/预防措施; 4、是否有评价纠正措施可行性; 5、查纠正/预防措施的实施记录; 6、查纠正/预防措施的验证记录; 内部审核检查表 受审部门(项目) 内部审核-02-01 审核的依据 审核地点 程序名称及对应的标准条款 审 核 要 点 7.4 1、查是否有合格供方名册(物资、运输等); 2、查对供方(物资)的评价是否有记录和资料(营业执照、资质证书、产品生产许可证、安全生产许可证、体系认证的情况、环保产品) 3、

23、查是否有采购计划编制、审核(查主体高峰期的三个月); 4、查采购合同(分包合同必须遵照三大体系运行); 5、查是否对易燃、易爆、化学危险品的供方进行评价; 6、查是否对模板、脚手、机械的供方进行评价; 编 制: 日 期 审 批: 日 期: 内部审核检查表 受审部门(项目) 内部审核-02-01 审核的依据 审核地点 程序名称及对应的标准条款 审 核 要 点 7.5(4.4

24、6/4.4.6) 9、查污水的排放(施工区、生活区、办公区),有多少排放口、排向何处、是否有当地部门许可,排放市政管网前是否有沉淀池、隔油池(查砼搅拌站、食堂、浴池、生活区、卫生间等); 10、查废弃物的排放: 办公垃圾有没有回收、分类、标识(如烟头、废电池、墨盒、硒鼓); 生活区垃圾回收、分类、标识;泔水专人(有资格单位)回收; 建筑垃圾分类堆放、标识;有毒、有害专门处理?如:落地灰、钢筋头、混凝土、木头、竹胶板、油漆桶、塑料; 11、噪声排放,有无隔声装置(切割机、木工房、配电房、搅拌站、锅炉房、钢筋加工房等围档),作业人员防护(声级计测量、耳塞配戴); 12、扬尘、粉尘排

25、放(办公区院、施工区道路、砂石堆、土堆等)如何处理,清扫时如何做(施工区洒水、覆盖;场地硬化); 13、化学危险品、易燃易爆、废油污染:分类存放、标识、按规定施工、化学废料是否专门处理存放、运输是否是有资质单位,存放是否对,洗机械油不能作为脱模剂?氧气、乙炔气存放; 14、查消防设备的配置(查记录:办公、生活、生产区,应急灯、灭火器、标识、平面图、义务消防员、指挥、安全通道等),消防演练记录,紧急通道,消防指挥?以及是否有演练记录; 15、施工安全用电(办公区、生活区、施工区):杆线架设、用电设备设施配备齐全规范、一机一闸一漏一保险,现场用电炉等; 编 制:

26、 日 期 审 批: 日 期: 内部审核检查表 受审部门(项目) 内部审核-02-01 审核的依据 审核地点 程序名称及对应的标准条款 审 核 要 点 16、查机械安全操作:机械安装方案,机械操作标准,是否有操作交底,设备防护装置,大型设备周围平台、栏杆、通道,卷扬机、调直机的磨损油,钢丝绳,木工机械防护等; 17、查施工操作(口、边、道、架)的刚度、宽度、高度是否按规定(方案、交底、培训); 18、劳动保护用

27、品:劳动保护用品的发放、使用,员工的体检(县级以上医疗单位的体检),面具,耳塞,耳塞,手套,帽子,工作服。夏季的防护:茶水、凉亭、休息室、防暑用品。冬季的防护:冰、霜、冻、雪的清扫; 19、卫生方面:查办公、生活、食堂、厕所是否有蚊、虫、蝇、蚁等; 20、门卫:查门卫有无制度、门卫手册;21、查产品标识、状态标识; 22、查顾客财产; 23、查成品保护; 24、查回访保修:A要有回访计划,B要有回访实施,C保修; 编 制: 日 期 审 批: 日 期: 内部审核检查表 受审部门(项目)

28、 内部审核-02-01 审核的依据 审核地点 程序名称及对应的标准条款 审 核 要 点 7.7(4.4 .7/4.4 .7) 应急准备及响应: 1、查是否有应急预案或应急计划(可能发生事故的性质、后果;及外部机构的联系方式[火警、医院];报警、联络的步骤;总指挥、应急指挥、义务消防人员的职责分工;应急指挥中心的地点和组织机构;应急措施[针对各种情况的简单措施流程]); 2、查是否有应急演练(中毒、中暑、火灾); 3、要对应急措施或计划进行评审(针对已发生的情况进行评审); 编

29、 制: 日 期 审 批: 日 期: 内部审核检查表 受审部门(项目) 内部审核-02-01 审核的依据 审核地点 程序名称及对应的标准条款 审 核 要 点 编 制: 日 期 审 批: 日 期: 内部审核检查表 受审部门(项目)

30、 内部审核-02-01 审核的依据 审核地点 程序名称及对应的标准条款 审 核 要 点 编 制: 日 期 审 批: 日 期: 内部质量审核检查表 编号:CX12—02 受审部门 审核员 序号 检查内容 检查记录 要素 各类人员的职责是否明确 质量方针是否被理解、执行 管理评审后制定的措施是否落实 有无有关质量体系执行情况的记录 质量策划中是否明确了项目的资源配备 是否对进货检验、过程检验、最终检验作出具体的

31、规定 质量目标是否具体分解 是否对特殊过程、质量控制点作出具体规定 施工组织设计中是否覆盖全部要素 是否按规定要求进行合同评审 合同评审记录是否全面、保存 每次合同修订是否都有进行了评审,合同修改后信息是否传递给有关部门 有无文件控制清单、是否使用有效版本 文件的批准和发布是否按相应的程序执行 4.1 4.2 4.3 4.5 内部质量审核检查表 编号:CX12—02 受审部门 审核员 序号 检查内容 检查记录 要素 作废文件是如何处置

32、的 施工组织设计的编制、审批、发放是否按规定要求执行 特殊过程施工方案的编制、审批是否正确 文件更改是否由原审批部门进行审批 文件和资料发布前是否由授权人员审批其适用性 文件修订是否有相应的记录 有无对物资供应商进行调查、评价的相关记录和资料,是否建立合格物资供应商名册 物资采购计划编制是否全面、有无审批 有无采购产品的验证记录 不合格品如何处置、有无记录 有无分包方案的制、审批 是否对分承包方进行评价选择 是否保存分承包方的质量记录 对不能满足合同要求的分承包方如何处置 如何对分承包进行监督、管理,有无记录 4.5

33、4.6 内部质量审核检查表 编号:CX12—02 受审部门 审核员 序号 检查内容 检查记录 要素 是否制定并实施了顾客提供产品的验证、贮存和维护的文件化程序。 对顾客提供产品有无验证、标识、记录,能否实现追溯 有无顾客提供不合格产品的记录 提供产品标识样品 每个或每批产品是否使用唯一标识 对有追溯要求的产品是否有记录 是否将必要的操作规程写入文件中 是否使用了合适的设备 如何进行质量控制,是否有相应记录 特殊过程的监控措施,(施工方案、操作人员、设备、施工方法)各种记录 机械

34、设备台帐、运行监控、维修、保养记录 检测设备的管理 特殊人员、安全方面人员是否持证上岗,是否进行过培训 4.7 4.8 4.9 内部质量审核检查表 编号:CX12—02 受审部门 审核员 序号 检查内容 检查记录 要素 质量计划中有无规定做哪些检验和试验 有无进货检验和试验记录,对查出的不合格品如何处置 是否按照质量计划进行过程检验和试验,检验人员有无资格 最终检验和试验是否将进货检验、过程检验都合格再做最终检验和试验 所有工程(竣工)资料是否

35、齐全是否在保存期内,保持完好的质量记录,可供查询和追溯 有无检测设备台帐 有无检测设备检验计划、送检记录 对检测设备是否进行标识,有无保养、维修记录 自制的设备如何检定 有无检测设备操作人员名单、资质证书 4.10 4.11 内部质量审核检查表 编号:CX12—02 受审部门 审核员 序号 检查内容 检查记录 要素 用哪些方法来表明产品的检验和试验状态 从原材料直至成品,是否都清楚地对不同检验和试验产品作到分别存放,有无记录 不合格品标识的

36、样品 物资不合格、工序不合格如何处置,有无记录 是否将不合格品评审和处置结果通知有关职能部门 是否保存了返工、返修和重新检验结果的详细书面记录 潜在的问题是否作过分析用以来制定预防措施 纠正和预防措施是否进行跟踪验证、记录 是否将预防措施信息提交管理评审 是否实现了由于采取纠正措施而导致文件修改 4.12 4.13 4.14. 内部质量审核检查表 编号:CX12—02 受审部门 审核员 序号 检查内容 检查记录 要素 材料的搬运、入库手续 材料

37、的领用手续、管理制度 产品的贮存期限 易燃、易爆物品的贮存是否作特殊规定要求 对施工产品采取什么防护措施 在成品交付前采取什么保护措施 质量记录清单、有无分类、保管是否齐全 内审记录(内审计划、内审员名单、内审的各种报告) 纠正措施是否对实施效果进行验证、记录 4.15 4.16 4.17 内部质量审核检查表 编号:CX12—02 受审部门 审核员 序号 检查内容 检查记录 要素 特种工种人员花名册 培训需求计划、年度培训计划、培训实施记录 各类人员名册、上岗证 有无对程序文件、质量手册的学习记录 用于服务的有关技术文件是否齐全、正确、有效 从事服务的人员是否经过相应的培训 如何进行信息反馈 回访实施记录(建筑工程回访单) 工程保修记录 回访工作计划 本项目运用了哪些统计技术,用在哪些方面 技术负责人有无进行统计技术培训、有无记录 4.18 4.19 4.20 29 / 29

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