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文件管理与控制制度.docx

1、文件管理与控制制度 本章所述文件系指公司的各项管理制度性文件,以及研发技术规范性和标准化文件、品质体系文件; 一、文件管理 (一)管理制度文件: 指公司制定并公布下发执行的各项管理制度,包括《员工手册》,公司组织管理结构,运作流程、年度工作规划,企业发展战略规划,各部门的管理制度和流程; (1)文件编审及发布: ①组织相关部门进行充分讨论修改; ②逐级上报主管领导审核; ③文件审核同意后,经核对、打印、制作后按统一的文件发布格式发布; ④文件发布应安排在生效日期前; (2)文件发布内容及格式: ①封面 a公司名称、标识; b文件名称(标题); c制定人、审核人、批准

2、人及日期; d生效日期; e 版本(试行版、正式版、中文版、英文版,也可用大写英文字母); f修改状态; g 修改记录; ②刊头 a文件的名称及编号(标题); b 版号; c页码; ③目录(制度汇编); ④正文(主要内容); a目的:制定此文件(制度)的目的; b适用范围:该文件所涉及到的部门活动人员等; c负责组织实施部门; (3)文件归档和保管: ①此类文件归档和保管由行政部负责,原件存放在行政部文档室,各部门留复印件; ②所有文件分类、整理后要建立分类帐目录; ③各类文件须有专柜,上架管理,排列方法,一般从左到右、从上到下,每个柜子要编流水号; ④绝密

3、文件应单独存放保管; ⑤所有文件未经报批,一律不得外借; ⑥文件应存放在空气干燥、通风性良好的位置,注意安全; (4)文件编号:与公文编号相同; (二)研发技术及品质体系类文件 (1)此类文件严格按照ISO体系文件标准化程序及要求进行编定; (2)此类文件的保管由各拟制部门指定专人自行保管,并报行政部备案; (3)密级划分按《保密制度》并结合实际情况而确定; (4)文件编号可参照公文编号; 二、文件控制 (1)文件发放,由发放部门做好登记,领用人签名登记,记录表送交一份行政部备案; (2)文件更改一般由原审批职能部门或人员进行审核、批准; (3)根据发放文件的登记,及时更换或撤回作废文件; (4)作废文件应有明确的标识(加盖作废印章),并将其回收后统一处理; (5)机密级以上(含机密文件)文件不允许私自复印,由发文部门复印并加盖受控印章; (6)密级划分确定后,凡机密级(含机密级)文件发放时须加盖受控文件印章,防止复印件的流传而造成失控; (7)需转发的文件,也应由转发部门复印后加盖印章; (8)文件破损、遗失均应办理相应的申请手续才能补发; (9)需扩大使用范围,增补文件时,严禁自行复印,应由文件管理人员统一复印,并加盖受控印章,登记发放; (10)严格遵守《保密制度》规定;

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