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仓储管理流程-材料入库流程-成品入库流程-退货流程.doc

1、 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 仓储管理作业程序 编号:TSLW-P-CM01-12 生效日期:2004年10 月26日 密级:3机密3 密3一般 版 本: 项次 修订日期 版本 页次 修 订 内 容 备 注 1. 2002/11/01 3 符合ISO2000及TS16949规范之新制定。 2. 2003/08/10 3 应实际需求变更.D内容 3. 2004/10/25 3 在第1页中增加一项。

2、 核 准 审 查 制 订 2004年10月26日 2004年10月25日 2004年10月25日

3、 【TSLW-P-CM01-12】 珑 葳 电 子 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件  仓储管理作业程序 编 号:TSLW-P-CM01-12 版本: 页次: 1 of 3 1. 目的: 使物料管理能达到正确切实,料账一致,并配合妥善的储存与收发程序,以确保满足各单位物料需求。 2. 适用范围: 本公司之原物料、半成品、成品均属之。 3.定义: 无 4 . 权责: 4.1 仓储 :负责物料进出管制及储存管理。 4.

4、2 IQC :负责原材料、半成品质量判定。 4.3 品保 :负责主体、成品质量判定。 4.4 船务 :负责成品出货联络。 5. 内容 流 程 图 作 业 内 容 A 入 库 入库作业 原材料入库: A. 收料人员根据交货厂商交货单对货物进行数量点收。 B. 数量有误则把交货单退回,请厂商立即处理。 C. 点收无误后,把交货单交收料文员打印“ 深圳收料单”,一式三联,一联厂商带回,另两联转IQC执行检验,如收料文员打印过程中发现厂商交货单中数量、采购订单和计算机内数据不符,则由收料人员通知采购单位

5、与厂商协调处理。 D. IQC检验合格后,在货物标示卡上贴PASS标签,并做计算机入库。 E. 仓库对IQC PASS后的货物做实物入库。 退货作业: IQC A. IQC在检验不合格的货物上贴附拒收标签,实物于验退区暂放,并打印出“验退件退回单”,一式三联,经厂商签核后,由厂商带回,一联留仓储,一联交会计。 一联 B. 厂商在规定期限来我司自理货物退回。 厂 C . 在生产过程中所发现材料来料不良,由制造单位填写“退料缴库 单”,经I QC、物控签核后承随不良实物交仓库打印“深圳退货单”一式三联,一联随不良品

6、由厂商带回,一联给会计,一联仓储自留。 D. 在生产过程中作业不良材料,由制造单位填写“退料缴库 单”,经IQC、物控签核后随不良实物交仓库打印“一般 退料单”一式三联,一联交物料员,一联给会计,一仓仓 储自留。 珑 葳 电 子 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 仓储管理作业程序 编   号:TSLW-P-CM01-12 版 本: 页次: 2 of 3 5.内容 流 程 图 作 业 内 容 仓储管理

7、B A 成品入库:   成品在经OQC检验合格后,由制造单位填写“成品入库单“,经品    保主管签核后方可实施成品入库作业。                  仓储管理作业: 储存防护: A. 材料于仓库存储,须经发料人员在指定位置放置,并有标示储区位置。 B. 电子材料须放置于装有空调或除湿设备的仓库内。 C. 每个仓库都应设置消防器材,放于明显区域,并每六个月检视一次。  D. 保存期限: 材料维护: A. 材料储存区域

8、应依物料需求做好防压、防潮,避免物料损伤、变质。 B. 仓储管理员每月对库存物料做保存期限、外观、 等方面的自主检查,发现物料超过保存期限,应通知品保重新确定质量。并依【进料检验作业程序】处理。 C. 发料人员根据物料袋上的制造日期或PASS LABLE的颜色在发        料时做先进先出管理。  搬运作业: A. 凡需搬运之货物重量超出人力负荷,应使用适当之搬运工具,严禁人力搬运,以顾及人员及避免物料损坏。 B. 特殊或危险之物品,其搬运方式视物品本身之特性配合适当的保护措施进行。 C. 物品搬运时,尽量将较重物品堆放下方,较轻物品放置上方,并注意物品本身是

9、否有方向摆放要求。 D. 物品搬运时之高度及体积应特别注意,避免因堆积过高产生倾斜或体积过大不利搬运工具操作,造成视线遮挡或与周遭物品擦撞。 E. 借助工具搬运时,其速度一律降低,机动叉车应安排专职人驾驶。 珑 葳 电 子 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 仓储管理作业程序 编 号:TSLW-P-CM01-12 版本: 页次: 3 of 3 5.内容 流  程  图 作 业 内 容 出 货 B 标识作业: A. 良品与不良品有明显的标识,并用相互隔离的空间存放。 B. 各个仓库都应

10、设置对应配置图。  账务管理: A. 仓库进出一笔材料,由打单文员做计算机收、发动作,并且由仓务人员在“材料库存账”上做手工登记。 B. 仓务人员每周都需对自己管制的材料进行循环盘点,确保实物、手工账、计算机账数量相符。 C. 每年六月底及十二月底进行库存盘点。(具体参见【盘点作业程序】)    出货作业    发料:打单文员根据生管所发制令打印出“发料单”(一式              三联领 料单位、仓储、会计各一联)转交发料人员做实物        发料。    成品出货: A. 仓储收到SHIPPING人员之“出口清单申请与回收明细表

11、进行出货准备。 B. 装柜前由仓储人员对货柜车进行检验,并填写“货柜状况检核表”,如发现不良通知船务人员处理。 C. 装柜过程中应有品保、门卫人员到场监督。 D. 经仓储、品保、门卫三方确定上柜无误后,方可做物品放行。 6.参考数据: 盘点作业程序(TSLW-P-CW02-10)  进料检验作业程序(TSLW-P-CQ01-10) 7.附件 仓储自主检查表(LW-T-CM10) 深圳收料单(LW-T-CM01) 验退件退回单(LW-T-CM03) 深圳退货单(LW-T-CM02) 退料缴库单(LW-T-CM05) 成品入库单(LW-T-CM08) 发料单(LW-T-CM04) 出口清单申请与回收明细表(LW-T-CM07) 货柜状况检核表(LW-T-CM09) 材料库存帐(LW-T-CM11)

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