ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:17.82KB ,
资源ID:10204364      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/10204364.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(办公物资管理办法.docx)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

办公物资管理办法.docx

1、苑文-最新推荐,办公物资管理办法1. 目的为使公司办公物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本办法。2. 适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。3. 办公物资分类3.1低值易耗品类物品:单价在50元以下:笔、订书钉、胶水、本子等。3。2固定资产类物品:单价在10元以上(购置时需以旧换新),且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如:电脑、空调、照相机等.1 / 114。职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员,本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人,各部门负责人为本部办公物资的间接责任人;4。2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作;4。3财务部负责

2、列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作;4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。5. 内容5.1办公物资申请5。1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立;其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出,经采购部文员核对公司物资台帐,在没有库存情况下,需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。苑文-最新推荐,5.2办公物资采购、入库、发放5.2。1采购部根据采购流程购置、入库并发放.5。3办公物资盘点财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作,保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况,必须查明原因,经财务部确认,报公司总经理批准后方可处理。5。4、辞职清退情况处理对于调

3、出或离职人员在办理交接或离职手续时,需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对.如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。5。4。2如部门人员离职(正常或非正常),各部门没有在三日这内通知办公室,出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。5。4.3办公室文员核对离职人员办公物资后,并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部,由采购部进行入库办理,且需在员工辞职3 / 11表上进行确认。5。4。4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员(文员)进行公司物资核对。5。5办公物资的维修5.5。1如工作内发生办公物资损坏,必须通知办公室,由办公室统一进行维修处理.5.5。2如

4、发现各部门办公物资属于个人恶意破坏,应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿,并根据情节进行通报批评。5.6办公物资的报废5。6。1各部办公物资符合下列条件一条或以上,方可申请报废,鉴定原则如下:A对达到报废使用年限自然损坏无法使用的;B虽没有达到报废使用年限,但因某种客观原因损坏而不能使用的;C虽没有达到报废使用年限,但维修成本费用大于或等于采购费用的。5。6。2报废流程A责任部门填写物资报废申请单(见附件2),经本部负责人批准,提交办公室核实。B办公室会同相关专业人员进行核实,报分管审批,提交财务进行报废处理。5.7办公物资的保管及赔偿5。7。1原则为“谁使用,谁负责,谁赔偿”;5。7.2

5、本部门自查或办公室定期检查,发现物资损坏,填写协调书至办公室,由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。5。7。3赔偿责任分3等,含完全责任、一般责任、轻微责任,个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例.5 / 11折旧计算方法:年折旧额=(原值-净残值)/使用年限5.8办公物资的转移各部门内物资使用人变动必须填写资产转移单并立即通知办公室变更固定资产台帐;5。8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理资产转移单;5。8.3所有资产转移必须通知财务部,财务部及时修改公司固定资产卡片。6. 相关记录6.1办公物资采购申请单6。2办公物资报废申请单7。其他7.1本制度解释权归办公室;苑文-最新

6、推荐,7.2本制度自下发之日起执行.深圳无尘无菌室的检验规程:2. 无菌室应保持清洁,严禁堆放杂物,以防污染。3. 严防一切灭菌器材和培养基污染,已污染者应停止使用。4. 无菌室应备有工作浓度的消毒液,如5%的甲酚溶液,70%的酒精,0.1%的新洁尔灭溶液,等等。5. 无菌室应定期用适宜的消毒液灭菌清洁,以保证无菌室的洁净度符合要求。6. 需要带入无菌室使用的仪器,器械,平皿等一切物品,均应包扎严密,并应经过适宜的方法灭菌。7. 工作人员进入无菌室前,必须用肥皂或消毒液洗手消毒,然后在缓冲间更换专用工作服,鞋,帽子,罩和手套(或用70%的乙醇再次擦拭双手),方可进入无菌室进行操作.7 / 11

7、8。无菌室使用前必须打开无菌室的紫外灯辐照灭菌30分钟以上,并且同时打开超净台进行吹风。操作完毕,应及时清理无菌室,再用紫外灯辐照灭菌20分钟。9. 供试品在检查前,应保持外包装完整,不得开启,以防污染。检查前,用70%的酒精棉球消毒外表面.10. 每次操作过程中,均应做阴性对照,以检查无菌操作的可靠性。11. 吸取菌液时,必须用吸耳球吸取,切勿直接用接触吸管。12. 接种针每次使用前后,必须通过火焰灼烧灭菌,待冷却后,方可接种培养物。14。如有菌液洒在桌上或地上,应立即用5%石碳酸溶液或3%的来苏尔倾覆在被污染处至少30分钟,再做处理.工作衣帽等受到菌液污染时,应立即脱去,高压蒸汽灭菌后洗涤

8、15. 凡带有活菌的物品,必须经消毒后,才能在水龙头下冲洗,严禁污染下水道。16。无菌室应每月检查菌落数。在超净工作台开启的状态下,取内径90mm的无菌培养皿若干,无菌操作分别注入融化并冷却至约45C的营养琼脂培养基约15ml,放至凝固后,倒置于30 35C培养箱培养48小时,证明无菌后,取平板3-5个,分别放置工作位置的左中右等处,开盖暴露30分钟后,倒置于30-35C培养箱培养48小时,取出检查。1级洁净区平板杂菌数平均不得超过1个菌落,1级洁净室平均不得超过3个菌落.如超过限度,应对无菌室进行彻底消毒,直至重复检查合乎要求为止。为了规范公司借款管理制度,督促借款人及时归还,使公司财务报

9、表上反映的费用和利润精确,避免公司的资金损失和沉淀,根据公司财务制度特制定此制度。一、借款条件:公司员工在处理业务往来、采购物资、出差、参加会议等各种业务时,经部门负责人一主管副总一财务-总经理签批后,可暂时向公司借款。9 / 11二、借款原则:实行“前清后借,前不清后不借原则,特殊情况须经总经理特批方可借款。三、借款程序借款单需填列借款人、借款部门、借款事由、借款日期、借款金额、还款日期等内容;借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后,出纳员方可办理款项支付。四、还款期限1、经办人的结算时间为五天(从借款日算起,如遇休息日可顺延)。2、借款人处理完业务回公司后五天内,必须到财务部

10、报销,冲抵借款。3、差旅费报销应于出差返回后四日内办理.4、备用金借款结算时间为一月。苑文-最新推荐,五、借款定额六、冲销原借款的费用报销及款项支付,应在填制凭证时注明“冲销借款”。财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符,如不符,有权拒绝支付。七、其他借款公司员工因个人原因需向公司借款的,借款金额不得超过借款人当月工资的总额,归还日期不得超过1个月,特殊情况须经总经理批准。八、财务监督财务部每月底应根据员工欠款情况,列出明细,报总经理、部门负责人,并发出催款通知书,通知借款人限期到财务部结算,逾期仍未报销者,则由财务部每天按借款总额的1%计算罚息,并在工资中扣缴。11 / 11

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服