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生产企业仓库管理制度-材料、工具与成品仓库管理办法.doc

1、仓库管理制度 一、 管理职能 1. 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2. 维持适当的库存量,记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。 二、 适用范围 本制度适用于本公司所有储存物资的管理。 三、程序 1物资的入库 当货物到达我司时,收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常状况,如果发现有异常时应马上通知采购或实际收货人,依据采购或实际收货人要求进行处

2、理. 货物卸车后放在待检区,依据随货清单及采购订单具体检查物资的件数、品名、规格、数量、重量,关于超出我司要求送货数量的物料,仓库有权拒收或退货,对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的,仓库应通知相关部门及时处理。 1.3 仓库将物资盘点清楚后,质检部工程师应对货品的质量进行验收。对有质量质量问题的物品,通知相关部门及时处理。 1.4 对检验合格的物品,由收货员开具入库单,并收质检部工程师签字准予入库,,并及时挂上标识卡。登记标识卡时必需登记物资的入库日期、批次号、物料代码、数量、等信息。 入库结束后,依据入库单及时登记保管账,入库单一式三联

3、包括存根联、记账联、财务联,将财务联与货物发票一同送交财务部。 2. 物资的保管 2.1依据物资不同的性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐〞、“三清〞、“十防〞。 2.2“二齐〞:库容整齐,堆放整齐; 2.3“三清〞:数量、规格、材质等标识清楚; “十防〞:防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。 2.5 物资堆放的原则:必需做到过目见数,检点方便,成行成列,洁净整齐。 对易燃、易爆等危险品应单独存放,同时采用防护安全措施。 库存物资应做到帐、卡、物三相符,强化盘点工作,月结、年终盘点相结合。 及时完善和更新仓库库位管理工作

4、确保所有物资库位的准确性。 2.9强化仓库的安全保卫工作,确保仓库保管物资安全;未通过批准,无关人员一律不得进入仓库。 仓库库房应明亮、通风、干燥。 仓库严禁烟火,未通过批准,禁止在仓库内进行明火作业,如必需要明火作业的经批准后,做好防火措施后才可以进行。 3.物料的出库 物资的发放,必需持有效凭证。有效凭证为:按规定要求填写的“领料单〞、“退货单〞、“委外加工单〞等。 3.2 车间因报废或其他原因必需要进行零星领料的,由车间领料人员填写领料单,领料单上必需有名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,经车间主任签字后,递交仓管员领料,仓管员发料时登记

5、标识卡〞,领料结束后依据领料单及时登记保管账,将领料单的财务联按生产任务单号归类,月末结账前同车间对账结束后,送交公司财务部。 3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚,双方签字确认。 3.4 物资的发放必需保持先进先出的原则,有特别要求除外。 4.车间退料 间生产过程中发现的不良品,由车间填写“品质异常单〞给相关部门评审,判定为来料不良的,由车间填写退料单,单据上必需填写:物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单及不良原因,把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员,仓管员盘点好量后签字,不良品放到退货区。 退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货,并负责

6、跟踪直至货物退走。 5.物料的报废 仓库内原材料因技术工程变更、保质期、自然灾害等原因必需要报废时,由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字,报副总经理签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理 5.2 车间生产过程中造成的报废的由车间主任填写报废单,报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员,报废物料移到报废品区统一处理。 5.3 报废品的处理,定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。 6. 物料报警 当物料库存数量为零或库存量较少时,仓管员库存物料的帐卡物进行确认,无异议后由仓管员以文件形式通知生产部和采购部。 四、半成品的管理 1. 生产部门完成

7、的半成品经检验合格后,填写半成品入库单到仓库办理入库,入库单上必需有半成品代码、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行盘点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,挂上“标识卡〞。 2. 半成品的保管、出库流程同物料的保管、出库流程。 3. 半成品的报废同原材料报废规定 五、成品的管理 1. 成品的入库 生产部门完成的成品经检验合格后,填写成品入库单到仓库办理入库,入库单上必需有成品代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行盘点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,挂上“标识卡〞。 2. 成品

8、的出库 2.1由销售部门开出“出库单〞,出库单上必需清楚的填写:成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息,同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息,销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货,最后由销售人员抽取审核完毕后,进行打包、打托,仓管员在托盘上注明:客户代码、托数号、发运方式等信息,放置在待发货区,由销售进行发货。 3. 半成品的保管、出库流程同物料的保管、出库流程。 六、工具类的管理 1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则,领用时必需以旧换新,新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。 2.工具的领用必需有车间主任或部门

9、部长的签字,仓库才可以发放。 七、物资的盘点 1.月对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点,主管每月至少一次抽盘,每个季度循环盘点一次,每年12月对所有物料做一次大盘点,以确保帐、物、卡三相符。 2. 仓库可依据实际状况采纳不同的盘点方式,主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点等。 3. 仓库对盘点状况,必需做好记录。对在盘点中发现的问题,应认真分析原因,提出改善措施并组织实施。 4. 对盘点中发现的物资盘盈、盘亏,必需经过上级审批后方可调帐,在批准前仍按原帐面数,严禁擅自调整。 九、物资的帐务 1. 入库单、出库单、领料单一式三联,包括存根联、仓库记账联、财务记账联。 2. 仓库记账与收、发货人员应分设。 3. 每次收、发货后及时登记保管账,做到日清月结,每个工作日结束前向生产计划部报送“库存结余表〞。 4. 每月结账日同生产部门核对领料状况、半成品、成品入库状况,同销售部门核对成品出库数量,核对无误后报表送交财务部。 5. 妥善分类保管好原始凭证,电脑化帐务必需定期备份(由系统管理员实施)。 辽宁卓异装备制造 2011年7月18日 6 / 6

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