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仓库管理程序-仓库帐务管理-定置管理与标识管理.doc

1、仓库管理程序 1.目的 为了规范仓库管理,保障仓库物资安全、有序,以提高仓库工作效率和工作质量。 2.范围 适用于库存的原材料、成品、过渡料及其待处理品的贮存和进、出库管理。 3.职责 3.1 采购部经理负责仓库管理的督导; 3.2 仓库管理员负责仓库的物资管理业务; 3.3 仓库统计员负责仓库的帐务管理业务; 3.4 制造部配合做好仓库管理工作; 3.5 财务部负责对仓库帐务实施监督和指导。 仓库帐务管理 仓库统计员必须合理设置库存物资分类明细台帐。: a)原材料根据其类型、性质、用途建立明细台帐; b)产品按照其牌号、标识号和批号建立明细台帐; c)明

2、细台帐应及时、准确反映进库、出库和库存的实际情况。 仓库保管员于每月29日对库存物资进行盘点,做到: a)见物点物,并随即记录在《盘点表》中; b)《盘点表》一式二份,经盘点人签名后,一份交仓库统计员对帐,一份交财务部备查; c)仓库统计员依据《盘点表》和相关的明细台帐,填写《盘盈、盘亏表》一式二份,提出帐、物差异数; d)《盘盈、盘亏表》由仓库统计员会同仓库保管员依据帐、物差异数进行分析; e)《盘盈、盘亏表》的分析结果,经采购部经理和财务部经理会审、财务总监批准后一份由仓库统计员留存,一份送财务部进行财务核算和帐务处理。 f)仓库统计员依据批准后的《盘盈、盘亏表》调整明细台

3、帐; g)制造部与仓库同步完成生产现场的半成品、过渡料、渗加料、原料和废料盘点工作,《盘点表》一式二份,经制造总监签字后,一份留存,一份交财务部备查; h)必要时,财务部可对盘点结果进行抽样复查,以验证盘点质量。 定置管理与标识管理 4.2.1 仓库管理员应对库存物资确定物料存放库位,实施定置管理,要求: a)原材料与成品明显隔离、主料与辅料明显隔离、合格品与待处理品明显隔离、环保料与非环保料明显隔离; b)物料放置区域应相对稳定,并坚持方便进、出的原则; c)必要时,在生产区域选定适当位置,设定专用库位,存放适当的物料。 4.1.2.2 库存物料,由仓库管理员负责

4、实施标识管理,做到: a)每件产品(含过渡料)上都要有相应的标识卡; b)原材料标识要清晰、完整,应保持原包装上的全部信息; c)零星的原材料或产品(含过渡料)应施加表明其名称、牌号、批号和数量等反映物资特性的标识; d)存放物料的库位,应放置表明该物料名称、牌号/标识号、批号和入库时间等适宜的库位标识; e)反映物料特征的标识,要根据物料的变化而及时变更。; f)标识遗失应经相关部门或相关人员通过检验/试验/验证的鉴定后方可重新补上标识。 防护管理 “先进先出”原则 a)库存物料应标明进库日期,坚持“先进先出”原则; b)对存放三个月及以上的时间

5、的物料,出库前(包括成品发货),应请示技术部或质量检验部同意后再实施; c) 库存呆滞的和需要处置的产品,由仓库管理员填写《产品处理申请单》按审批结果办理。 4.3.2 库存物料的保管 a)库房须保持通风、干燥,防止原材料、产成品、过渡料受潮、霉变; b)易燃或易腐蚀物品要与其他物品分开存放,并要有防范措施,防止泄漏等安全事故发生; c)对有贮存环境要求(如:温、湿度等)的物料,仓库管理员要确保贮存条件的符合性。 4.3.3 物料的保护 a)搬运时,要注意保护物料的包装物,对可能发生磕碰、划伤的部位要施放适当的防护衬垫; b)物料堆放要整齐,保持物料进、

6、出库的适当的通道; c)物料堆放要稳妥,高度要适中,小包装每堆不超过100包,超过500kg的大包装,不得重叠堆放; d) 仓库区域禁止吸烟,不准擅自动用明火,同时确保消防器材齐备、完好、有效,消防器材不准擅自挪作他用,周围不准放置杂物。 4.4 物资出入库管理 4.4.1 物资出入库应及登录《原材料/成品出入库登记表》中备案; 4.4.2 物资出入库作业分别按以下规定执行: a)原材料和制造过程的剩余料按《原材料出入库管理流程》作业指导书执行; b)成品、半成品和各种原因形成的退货产品按《成品出入库管理流程》作业指导书执行; c)渗加料和废料按《其他物资出入库管理流程》作业指

7、导书执行。 :本程序代替SR/QP-20-200807,经总经理批准后生效,修改亦同。 仓库管理职能图 6.2 《盘点表》 SR/QP-20-01 6.3 《盘盈、盘亏表》 SR/QP-20-02 6.4 《原材料/成品出入库登记表》 SR/QP-20-03 6.5 《产品处理申请单》 SR/QP-20-04 批准(总经理): 审核(主管总监级、管理者代表): 编制(质量保证部):

8、 仓库管理职能图 建立分类明细台账,每月29日,实施盘点,盘点记录一式两份:一份报采购经理;一份送财务部 帐务管理 产品和原料分别实施定位存放,合格品与待处理品必须有效隔离 定置管理 基础 管 理 确保产品标识和质量状态标识齐全、准确、清晰, 同时设置库位标识牌 标识管理 原材料 仓 库 确保产品、原料不受潮、不破损和“先进先出” 成品 保持库区整齐、清洁,照明完好,产品进出方便 防护管理 库区不得擅自动用明火、不得吸烟,确保

9、其有效、在位 渗加料 进 库 管 理 按《进库管理流程图》运行 废料 按《出库管理流程图》运行 出 库 管 理 仓库物资盘点表 盘点日期: 年 月 日 盘点人: 序号 名称 牌号 标识号 批号 盘点数 账面数 差异数

10、 注:本表一

11、式二份:一份交财务部,一份仓库统计员保存。 SR/QP-20-01 采购部经理: 仓库管理员: 仓库统计员: 盘盈、盘亏表 月份 共 页第 页 序号 名称 牌号/标识号 帐面数 盘点数 差异数 产生原因 改进措施 (含帐务调整) 备注

12、 SR/QP-20-02 财务总监: 采购部经理: 财务部经理: 仓库管理员: 仓库统计员: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 原材料/成品出入库登

13、记表 收发货 日期 货品名称 单位名称 计量单位 数量 装卸工人 登记人 备注

14、 注:本表仓库管理员保存。 SR/QP-20-03 产品处置申请单

15、 编号( ) 产品名称 牌号 数量 单价 总价 申请处置原因: 申请人: 日期: 拟处置方式: □ 折价出售 □ 改作它用 □ 报废 原因: 项目研发部: 日期: 项目研发总监审核: 签名: 年 月 日 主管总监级审核: 签名: 年 月 日 制造总监: 签名: 年 月 日 行政总监审核: 签名: 年 月 日 财务总监审核: 签名: 年 月 日 总经理审批: 签名: 年 月 日 备注: QR/QP20-4

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