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财务部费用报销管理制度-费用报销的办理流程与表单模板.docx

1、财务部费用报销管理制度 1、目的 为了进一步强化财务管理,健全企业费用支出及报销管理制度,监督和控制不必要的开支,确保费用报销规范化,特制定此制度。 2、类别 2.1 费用报销类 范围: 餐费、业务费、油费、办公用品、车间配件等 要求: 部门主管具体填写费用报销单,注明报销内容、相应单据张数、金额,附上相应票据〔如:请购单、对方供货清单、入库单、相关发票收据等〕并粘贴好。 2.2 材料预付款类 范围: 预付材料、项目方面等 要求: 部门主管具体填写一式三联请款单〔第一联留底、第二联付款、第三联跟踪入库单据与材料复核〕。 2.3 还欠供应商

2、货款类 范围: 还原片款、村料胶水款等 要求: 部门主管具体填写应付货款单据,还款事项、金额,必需一定由财务部经办人审核应付欠款金额确认签字。 2.4 现付款类 范围: 现付材料款、运费款等 要求: 部门主管具体填写应付货款单据,还款事项、金额,必需粘贴附上材料仓库管理员开具的入库单。 2.5 借款类 要求: 借款人具体填写借款单据,借款事项内容,借款人签字。 3、 办理流程 3.1单据由经办人交由主管部门统一填写报销(报销时发票及收据请分开填写报销)→部门负责人确认事项签字→总经理同意签字→财务经理复核事项单据金额确认签字→

3、董事长同意审批签字→出纳确认付款 4、为方便报销程序,不影响董事长办公,单据金额在5000元以下,董事长暂时可以不签字,由财务经理确认后出纳先行付款,事后由财务部经理统一交由董事长确认签字。 5、本制度自公布之日起实施,未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向财务部咨询。 附件: 备注:阴影部门为填写要点说明 1、 报销单〔样式〕 报销单 报销部门:填写报销部门 2020年3月6 日 项目 附单据(张) 金额 备注 具体填写报销事项 3张 3000.00

4、董事长审批 具体填写报销事项 2张 600.00             合 计   3600.00 人民币大写:零拾零万叁仟陆佰零拾零元零角零分 主管审批:总理经理 财务审核:财务经理 报销人: 部门经理 经办人 2、 请款单〔样式〕 福州XXXXXXXXXXXXX 请款单 2020年3月6 日 收款单位: 汇款单位或个人全称 具体地址及银行账 号 具体汇款单位帐号及地址 主管签字 董事长 具体用途: 预付款事项 出差地点 领导签字 总经

5、理 请款金额人民币大写:零拾零万伍仟零佰零拾零元零角零分¥5000.00 请款人签字 部门经理 结算方式 现金或汇款 报销冲帐 ¥ 余 额 ¥5000 财务主管:财务经理 出纳:出纳 经手人:经办人 3、 请款单〔样式〕 应付款单据 2020年3月6 日 付款单位 填写付款单位或个人(银行名称及帐号) 付款事项 具体填写还款事项或付款事项 付款金额 零拾零万伍仟零百零拾零元零角零分¥ 备注

6、财务部经办人审核看法 董事长:董事长 总经理:总经理 财务经理:财务经理 部门负责人:部门经理 4、 借款单〔样式〕 借款单 2020年3月6 日 姓名 李某某 所属部门 填写借款人属在部门 借款原因 填写借款事项 借款金额〔大写〕零拾零万伍仟零百零拾零元零角零分¥ 瓴导批示 董事长 财务看法 财务经理 部门负责人看法 部门经理 借款人章 李某某 总经理 签发:_________________

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