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用友T3基本操作手册.docx

1、用友T3基本操作手册 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理t系统t注册t用户名选Admins确定 2、权限T操作员T增加^输入编号、姓名T增加T退出 3、建帐T帐套T建立7输入帐套号、启用期、公司简称T下一步T公司全称、简称T下一步t企业性质、行业类别设置T工业'商业、新会计准则T帐套主管选择T下一步、建帐7科目编码设置(4-2 2-2)t下一步t小数位选择t下一步t建帐成功 启用帐套 4、权限T权限T选帐套号t选操作员t增加t选权限(或直接在“帐套主管,,处打勾)T确认 二、系统初始化 进入总帐,点击系统初始化。 1、会计科目设置 a. 增加科目:会计科目7增加7输

2、入编码、中文名称(如1201 T中国银行)点增加,确认。 b. 设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” t确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” T确认•(可选项) C.指定科目:系统初始化7会计科目7编辑T指定科目7现金总帐科目7双击11库存现金T确认。 银行总帐科目7双击12银行存款T确认,现金流量科目7双击11、12、1012t确认(可选项) 2、凭证类别t记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式T点击增加T保存(可选项) 如编码1名称支票结算如:101现金支票102转帐支票 4、客户

3、/供应商分类T点击增加T保存.如编码01上海,02浙江或01华东02华南 5、客户/供应商档案录入^点击所属类别T点击增加T编号、全称、简称T保存 6、录入期初余额 a. 若年初启用,则直接录入年初余额. b. 若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c. 有辅助核算的科目录入期初数t直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击,在弹出的窗点击增加^输入客户、摘要、方向、金额T退出,自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮t在弹出的对话框中点增加按钮t分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科

4、目、金额直至本张凭证录入完成t如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可. 注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除.删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为: 1、在填制凭证界面中T标题栏中“制单”按钮T下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证”T选择月份T确定T选择要删除的凭证,一般点全选T确定T是即可。 四、审核凭证/取消审核(此步骤为非必选项)(总账一设置一选项-凭证控制一一未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核,审核人与制

5、单人不能为同一人) 1、换人审核/取消审核 文件T重新注册T换用户名(非制单人)、选日期T确定 2、点击审核凭证^审核凭证T选凭证类别、月份T确认T确定T弹出凭证 单张审核/单张取消审核^则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核^则点击工具栏“文件”旁的“审核” T成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账T选择记账范围或全选T下一步T下一步T记账T确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转T选择结转月份、外币币种T点击右边放大镜^输入汇兑损益入帐科目6603^确定T全选T确定T生成一张凭证T保存(有外币业务的才需结转) 2、期间损益结转T点击右边放大镜^选择凭证类别,输

6、入本年利润科目4103T确定T选择结转月份T全选T确定T生成一张凭证T保存 注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。 七、结账 月末结账T选择结账月份T下一步T对账T下一步T下一步T结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表T点击文件T打开T选择报表所在文件夹-选择报表模板(如资产负债表) 2、左下角“格式"或“数据”,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据。 3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上T点击数据T账套初始-输入账套号、会计年度T确认T再点击数据T关键字7录入7输入年、月、日T确认T是否重算第X页一是 注意:a .如出现“是否重算全表” t则点“

7、否” b. 若要追加表页T点击编辑T表页^输入增加的页数T确认 c. 如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对.如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。 d. 报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。 九、备份 1、在E盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“080601" 2、进入系统管理t点击系统t注册t选用户名adminT确定 3、账套t备份t选择账套t确认 4、选择备份文件夹tE\用友备份\080601 t确认 十、反记账、反结账 1、取消结帐:总帐-〉月末结帐-〉

8、在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6-〉输入帐套主管令(登陆用友通密码)。 2、取消记帐 ☆总帐->期末-〉对帐->同时按下两个键ctrl+H - >出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”-〉确定 ☆总账-凭证-〉恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入令->恢复记帐完毕. 特别关注:损益类科目中,收入必须做在贷方,成本费用必须做在借方,如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。 常见问答: 1、:我想用现金流量表,现金流的附表中如:固定资产和累计折旧等科目,将来怎样才能在做凭证的时候选择? 答;初始化时,在会计科目里,固定资产和累计折旧等科目,

9、选择核算现金流量科目,这样才能在您制凭证时,对现金流量表附表里的科目及时选择处理。 2、我怎么用多栏式帐? 答:进入多栏式明细帐,点击增加,选中您要设的科目,在会 计科目里分设了明细科目后,选择自动编排,比如:应交税金一增值税里的进项、销项、转出未交,管理费用里的办公费、业务招待费、工资等,这时就会自动显示了,然后确定,再确定.这时您要注意科目的方向,假使错了,可以修改,多余的可以删除。 3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来? 答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置,打开我的电脑,在控制面板里找区域设置,将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。 知识点汇总. 一、总

10、账部分 1、总账日常业务流程: 填制凭证出纳签字一-总账凭证审核 总账凭证记账总账期间损益结 转 总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)对账 2、总账凭证审核 切换操作员 总账 凭证 审核凭证 确定 确定 审核(菜单下有“成批审核”) 3、总账凭证记账 总账 凭证 记账 全选 下一步 记账(弹出期初余额表) 确认 记账 4、总账其间损益结转 ⑴总账期末转账定义期间损益 本年利润科目(3131) 确定 ⑵总账期末转账生成期间损益结转 全选 确定生成凭证保存 5、反记账: 总账 期末 对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮总账 凭证(恢复记账凭 证) 6、总账 期末 对

11、账 是否对账(双击左键“Y”) 对账(“对账日期”“对账结果”),有助于数据的检查 7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”) 总账 期末 结账 下一步(开始结账)对账(开始对账) 下一步 (月度工作报表)下一步(完成结账) 结账 二、结账顺序 采购结账 销售结账 库存结账 核算结账 工资结账 固定资产结账总账结账 1、相关模块进行月末结账注意点: (1 )采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入 (2) 销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单 (3) 库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价

12、的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理. (4) 核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。 (5) 工资结账-直接点击月末处理 (6) 固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致 2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了) (一) 业务通: 核算模块取消月末结转:总账取消结账一-下个月取消核算模块的上个月结账。 核算模块取消月末处理:取消核算月末结账一当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理一一到对应模块取消 取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理一一总账模块取消凭证记账,凭证审核一-核算模块删除凭证一一取消单据记账。 采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账一一库存模块取消单据审核一-对应模块修改单据. (二)、工资 取消工资模块月末处理:总账取消结账一一下个月取消工资模块的上个月结账. (三)固定资产 取消固定资产模块月末处理:总账取消结账一一当月取消固定字资产模块的上个月结账。 业务模块的取消没有快捷键,在什么地方进行正向处理,在什么地方逆向处理。

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