ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:53.54KB ,
资源ID:10116635      下载积分:5 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/10116635.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(仓库盘点管理流程-日常抽盘及要求-仓库定期盘点规定.doc)为本站上传会员【丰****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

仓库盘点管理流程-日常抽盘及要求-仓库定期盘点规定.doc

1、目的:规范物流部盘点作业流程,确保盘点工作及时有效的进行。 范围:适用于物流部所有物料盘点作业。 责任:仓管员按此规程执行,物流部管理人员、财务部负责监督、复核执行情况。 程序: 1. 盘点目的、范围、时期、周期、方式 1.1. 盘点目的:为确切掌握某段时期内物料的库存数量,据此分析盈亏、改善管理,避免产生因帐实不符造成物料需求计划不准而导致出货不能满足客户需求的现象。 1.2. 盘点范围分为全面盘点和抽样盘点(如日常抽盘等),盘点物料包括原料、易耗品、危险品、工程备件、包装材料、半成品、成品。 1.3. 盘点时期分为定期盘点(年终盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点)和不定期盘

2、点(如为特定目的、特定物料进行的盘点)。 1.4. 盘点周期:成品、半成品、原料每月盘点一次,其余物料每季度最后一个月份盘点一次,月度盘点根据客户要求进行。 1.5. 盘点方式分为动态盘点(盘点过程中同时发生物料的进出库作业)、静态盘点(盘点过程中停止一切物料进出库作业)。 2. 日常抽盘及要求 2.1 每日抽盘即仓管员每日随机抽取3种以上进出库较频繁的物料进行现场盘点,并将抽盘结果输入物料抽盘表中以备追溯。 2.2 仓管员日常发料应做到批批核实,为保证抽盘点数据的准备性,仓管员当天工作完成的单据当天交物流部文员处,物流部文员日常输单做到日清日结,异常单据及时找对口人员处理。

3、2.3 抽盘表中需注明盘点数据的结果来源,如实物数量、单据数量等,抽盘中如有差异应如实记录。 2.4 对于抽盘中发现的问题仓管员应及时查证并处理,对于无法处理的异常应报物流部仓管员组长/经理协调处理。 2.5 仓管员每周须进行不低于三次的物料抽盘并记录于抽盘表中。 2.6 物流部仓管员组长、物流部经理不定期对仓管员的物料抽盘结果进行核实,对于核查中发现的异常应及时查找原因并监督责任人员进行改善。 3. 月盘、年盘、季盘、客户盘点 3.1 盘点计划 3.1.1 客户如有盘点需求须至少提前十五天知会我司,由客服部协调制造中心和物流部确定盘点时间。 3.1.2 物流部须于盘点15日

4、前作出盘点计划,计划包括盘点对应人员、盘点范围、盘点方式、初盘复盘时间、抽盘时间、生产领退料截止时间、成品进出仓截止时间等,盘点计划经相关部门负责人确认后下发至各配合的对应部门及人员。 3.1.3 各部门依盘点计划进行作业,采购协调好供应商到料时间,客服部协调好客供物料到货时间及成品出货时间,制造中心依盘点计划进行领退料和成品入仓。 3.2 盘点前准备工作 3.2.1 盘点前仓管员应完成所有供应商到料、供应商退货、制造中心领退料、成品入仓、成品出货等所有物料进出库作业,如有特殊情况不能完成或发生相关异常情况,仓管员须及时报物流部经理协调处理。 3.2.2 盘点前仓管员需将所有物料进

5、出库单据交至物流部文员,物流部文员需当天完成入帐;对于异常单据物流部文员、物流部经理应及时协调对口人员当天处理完毕,以不影响盘点作业为前提。 3.2.3 所有帐务处理完成后,物流部文员依盘点要求列印《货物盘点表》给到对应仓管员。 3.2.4 仓管员对盘点物料进行分类整理和摆放,良品与不良品分开放置,同类物料同区域放置,同一个物料编码物料同区域存放;避免同一物料良次不分或多区域放置造成重盘、错盘等异常现象发生。 3.2.5 年盘所有物为均须贴《货物盘点清单》,其余盘点可不贴。 3.3 初盘、复盘、内部抽盘 3.3.1 仓管员依据《货物盘点表》对物料进行帐实的核对动作,差异部分应立即

6、查找原因并处理。 3.3.2 盘点过程中仓管员应对物料尾数部分进行整理,确保同一物料同一入货号只有一个尾数。 3.3.3 盘点过程中如发现物料有破损、压坏及相关品质异常现象,仓管员应立即报质量中心进行物料复检。 3.3.4 为避免初盘中出现的人为疏忽错误,初盘完成后仓管员须对所盘物料进行复盘。 3.3.5 仓管员复盘完成后应第一时间联络物流部仓管员组长或物流部经理,并依物流部经理/组长安排进行相互交叉抽盘;交叉抽盘需依实事求是的原则进行,不得有刻意隐瞒或相互包庇现象。 3.3.6 对于交叉抽盘中发现的异常,抽盘人员与被盘人员应当面确认,对于异常部分物料管辖仓管员应立即查清原因并处理

7、对于无法处理的异常报物流部经理协调处理。 3.3.7 物流部仓管员组长、物流部经理应对所有盘点物料进行不定点抽查,发现问题及时联络当事人处理。 3.3.8 所有异常处理完成后,仓管员在《货物盘点表》上填制盘点数量和装箱明细。 3.4 财务/客户抽盘 3.4.1 财务部/客户依盘点计划对物流部所盘物料进行抽盘工作,物流部派专人准时陪同抽盘。 3.4.2 抽盘数据由财务部/客户记录于《货物盘点表》上,对于在抽盘中发现的差异,对于能够当场回复的物流部陪同人员应说明原因进行回复,对于暂时无法回复的物流部经理应在两个工作日内查明原因并以书面形式回复财务部、客服部、客户。 3.4.3 抽盘完成后物流部陪同人员在财务部/客户《货物盘点表》上签名确认。 3.5 帐目调整及问题改善 3.5.1 经财务部/客户确认,对存在数量差异的物料由物流部文员填制盈亏表申请调帐处理,盈亏表需详细注明盈亏原因并由财务部经理和物流部经理签名方可生效,盘盈亏物料物流部出具《物料差额处理报告》。 3.5.2 对于盘点中出现的异常物流部应着手改善并制定纠正与预防措施,责任人依公司规定进行处理。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服