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学校办公用品采购、入库、领用制度-办公用品管理制度.doc

1、一、采购 1、学校物品(教育教同学活办公物品及教学用品等)采购,分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购,先入学校财产帐、后财务报销的制度 2、物品采购采纳预报申领制度,每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单,预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等,由部门负责人或主管领导签字后,报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。 3、物品请购流程:⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划,填写物品请购单。⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。⑶校办送校长室审批。⑷校长室同意后,交总务处采购经办。⑸采购物品验

2、收入库。⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单,领取采购的物品。 4、总务处主任收到预报的物品请购单后,会同总务人员和财产保管员,盘点库存物品,确定必需要采购的物品清单。 5、总务处物品采购原则 ⑴一般性的、急必需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购,采用就近采购。 ⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、同学生活用品、学习用品,采用定点购买统一结帐的方式,由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉优良、质量可靠、价格公正、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。 6、专业性较强或选择性较活的物品采购时,请使用

3、部门派出专业管理人员协同采购,以确保采购物品的质量。 7、采购人员必需具备高度责任感,认真负责地做好采购工作,严格遵守财务制度。做到以下几点: ⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等状况,择优择廉选购。 ⑵实际价格超过预算价格20%以上的,应先请示后购置。 ⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。 ⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。 ⑸未通过批准或批准手续不全的不购。 ⑹计划外项目,经费不落实的不购。 8、在特别状况下,经校长同意,可委托有关人员进行专项采购。 9、非常规性物品,特别必需要的物品,确必需购置时必需事先申请经费,待校长批准落实经费后,专款采购。

4、 l0、所有采购物品,都必需经过总务处财产保管人员盘点验收入库登记入册签名后,报校长签字同意,才干进行财务报销手续。 二、入库 1、所有学校采购的物品,都必需办理验收、入库手续,由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。 2、所有入库物品,总务处财产保管人员必需建立完整的财产帐册。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。 3、总务处保管人员要定期盘点,做到帐帐相符,帐物相符,学校财产去向清楚,领用、借用手续完备。 三、领取 1、学校各部门所必需物品,一律由总务处保管员负责发放。 2、一般性常规性物品,由申领人填报“物品领用单〞,经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领

5、时,一律签名登记,写明领取时间、用途,必需归还品还必需写明计划归还日期。 3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用,必需由总务处主任签字,报校长批准,方可领取,使用管理人员签名登记负全责保管。 4、总务处财产保管人员必需严格执行有关制度,不徇私情,及时按标准发放物品,认真做好各类物品的入库、领用登记,所有“物品领用单〞统一储存,以备查验。固定财产帐目必需永久储存,易耗物品每学期总盘点一次,列帐备查。 5、凡领取必需归还的物品,至计划归还日期时(一般为一学期),应按时送还仓库,保管人员要严格检查是否有损坏、残缺状况,分状况上报总务处主任再报校长处理,发现状况不报,或未按时收还,则由保管人员负责。 6、如果遇领取必需归还物品的人员离职调岗或离校,则必需到总务处办理妥归还手续或移交手续,方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因,照章处理。如因保管人员渎职未予追还,则由保管人员承当赔偿责任。 7、学校财产原则上不外借,如遇特别状况,应由借用人(校外单位借用本校财产必需持有单位证实)填写借用单一式二份,经校长、总务处批准后,方能出借,一份交借用人,另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任,如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。 8、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为,将依法追究当事人责任。

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