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来料验收入库管理制度-来料验收操作指引与异常处理方式.docx

1、来料验收入库管理制度 1.0、目的 为了有效控制进料的数量、质量,保证数量、质量满足生产必须求特制定本制度。 、范围 本制度适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。 、使命 3.1、PMC部负责本制度的制定、修改、废止、起草的工作。 3.2、PMC部仓库员负负责物料的货物的盘点与入库工作。 3.3、PMC部MC专员负责物料的接收和急料的协调工作。 3.4、品管部负责物料的品质检验工作。 3.5、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。 、内容 4.1、作业流程:主指接收准备、报检、检验方式、入库。 4.1.1、接收准备:主旨原料接收准备、辅料接收准备、生产

2、工具与模具材料接收准备、行政办公用品接收准备、委外加工件的接收准备。 A、原料接收准备:原料主指塑胶原料、铁料。PC专员依据《采购申请单》、《购销合同》将供方供货跟进到厂后,通知MC专员跟进收货〔PC专员必须提前把供方到货时间知悉MC专员〕,MC专员即时安排仓管员按《采购申请单》、《购销合同》的要求查对供方《送货单》的规格、数量是否相符,如规格不符不做接收办理。 B、辅料接收准备:PC专员依据《采购申请单》、《春城控股定购单》提前把供方送货时间通知MC专员,以便MC专员即时安排仓管员查检对应《采购申请单》、《春城控股定购单》是否齐全,供方到货后,仓管员按此查对《送货单》

3、是否符,如规格不符不做接收办理。 C、生产工具与模具材料接收准备:生产工具到厂后,申请单位主管经理通知MC专员即时按<<采购申请单>>的要求与<<购买凭证>>查对、点检;模具材料到厂后模具主管经理通知MC专员按<<采购申请单〉〉的要求与<<购买凭证>>查对、点检。 D、行政办公用品接收准备:电工类产品到厂后行政文员通知行政部电工按<<采购申请单>>与附件的要求对<<购买凭证>>进行查对、点检,如规格不符不做接收办理;办公用品到厂后,行政部采购员通知行政文员按<<采购申请单>>的要求查对<<送货单>>或<<购买凭证>>,如规格不符不做接收办理。 E、委外加工

4、件的接收准备:PC专员依据<<委外加工计划表>>、<<委外加工备料清单>>提前将供方到货信息知悉MC专员,以便MC专员安排仓管员查对以上表单是否齐全,委外加工件到厂后仓管员将按以上表单查对《送货单》是否相符。 4.1.2、报检:主指原材料报检、辅料报检、生产工具报检与模具材料报检、行政办公用品报检、委外加工件的报检。 A、原材料报检:原材料报检主旨铁料报检。铁料到厂后,仓管员知悉供方将铁料放置指定区域,放置完毕挂上“待检牌〞后通知品管部进行品质检验。 B、辅料报检:辅料到厂后,仓管员安排供方将辅料放置到待检区,挂上“待检牌〞后及时通知品管到待检区进行品质检验。

5、 C、生产工具与模具材料的报检:生产工具到厂后,申请部门依据《采购申请单》的要求进行自检,不必须品管检验,模具材料到厂后,模具主管经理依据《采购申请单》的要求进行自验,当自检不能把控时可向技术部经理反馈,由技术部经理作最终评定。 D、行政办公用品报检:电工类由电工检验、办公用品不必须品质检验。 E、委外加工件的报检:委外加工件到厂后,仓管员安排供方将委外加工件放置到“待检区〞,挂上“待检牌〞后通知品管部进行品质检验。 4.1.3、产品检验 :主指检验方式、不合格品的办理方式。 4.1.3.1、检验方式 A、检验方式内容:主指全检、抽检、自检。

6、B、检验方式:具体如下表   检验方式 自检 全检 抽检 产品种类   原材料 塑胶原料     铁料     辅料类     生产工具与模具材料     行政办公用品     委外加工件     C、检验时间:自品管检验开始到结束必须在两个小时内完成。 D、检验标识:品管通过检验,判定合格填写《产品流转单》,并盖上“春城控股合格章印〞。 4.1.3.1、不合格品的办理方式: A、特采:来料经品管检验不合格时,PMC部依据《生产通知单》、《生产周计划》的交期要求与《来料检验报告单》的轻重描述提出特

7、采申请,组织相关部门评审,评审通过纳进特采,进行入库。 B、退货:来料经品管检验判为严重不合格时,PC专员知悉相关采购员进行退货。 4.1.4、合格品入库:主旨经品管检验合格或特采的来料、委外加工件办理入库手续。入库包括原材料入库、辅料入库、生产工具与模具材料入库、行政办公用品入库、委外加工件入库。 4.1.4.1、原材料入库: A、开具入库单据:塑胶原料、铁料自检、抽检合格后,仓管员按《采购申请单》、《购销合同》、《送货单》的要求与实际点收数量、过磅重量开具《春城控股入库单》,经供方签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单》交财务部,一联交PMC统计

8、员。 B、堆放:塑胶原料、铁料办理入库后,仓管员按产品质量管理要求、仓库管理制度及入库时间依序进行摆放,保证产品不受光照、叠放不变形,同时保证先进先出不受影响。 C、标识:仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量标记。 4.1.4.2、辅料入库: A、开具入库单据:辅料经品管检验合格后,仓管员依据<<春城控股定购单>>、供方《送货单》的要求点检实际到料数量、过磅实际重量,完毕开具《春城控股入库单》, 经供方签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单》交财务部,一联交PMC统计员〔如供方没有送货单则按实际点收数量、规格、实际过磅

9、重量开具入库单〕。 B、堆放:辅料办理入库后,仓管员按入库时间依序、定位进行摆放,保证产品不受光照、叠放不变形,同时保证先进先出不受影响。 C、标识:仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。 4.1.4.3、生产工具与模具材料入库: A、开具入库单据:生产工具与模具材料自检合格后,MC专员依据《采购申请单》查对供方《送货单》,并对数量进行点检,对重量进行过磅,完毕按实际数量、重量开具《春城控股入库单》〔如供方没有送货单按<<购买凭据>>开具《春城控股入库单》〕,经申购部门主管经理签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同供方《送货单》交

10、财务部,一联交PMC统计员。 B、堆放:辅料办理入库后,MC专员将生产工具与模具材料交于申请部门主管经理、模具主管进行使用保管。 C、标识:申请单位主管经理自行标识管理。 4.1.4.3、行政办公用品入库: A、开具入库单据:电工类、办公用品类来料经自检合格后,行政文员按<<采购申请单>>与实物数量开具<<春城控股入库单>>,完毕交行政经理审核后取下两联,一联交供应商,一联附同<<采购申请单>>、供方<<送货单>>(如属现金购买用<<购买凭据>>充当供方送货单)交财务部。 B、堆放:行政办公用品办理入库后,行政文员将按入库时间依序、定位进行摆

11、放,保证产品不受光照、叠放不变形,同时保证先进先出不受影响。 C、标识:行政文员在产品上作好品名、规格标记。 4.1.4.4、委外加工件入库: A、开具入库存单据:委外加工件检验合格后,仓管员依据<<委外加工计划>>、<<委外备料清单>>查对供方<<送货单>>与实际到料数量、重量,完毕开具<<春城控股入库单>>,经外协厂商签名确认后取下三联,一联交供应商,一联附同外协厂商《送货单》交财务部,一联交PMC统计员。 B、堆放:委外加工件办理入库后,仓管员按入库时间依序、定位进行摆放,保证产品不受光照、雨淋、叠放不变形,同时保证先进先出不受影响。 C、标识:仓管员在产品上作好品名、规格、数量、重量等标记。 4.1.5、入帐:主旨入帐范围、入帐要求。 A、入帐范围:原材料、辅料、委外加工件均由PMC统计按<<春城控股入库单>>的规格、数量要求入电脑帐,生产工具与模具材料由MC专员按<<春城控股入库单>>入电脑帐,行政办公用品由行政文员按<<春城控股入库单>>入电脑帐。 B、入帐要求:当日帐当日毕,特别状况于次日早上9:00前完成,原材料、辅料、委外加工件电脑帐必须共享,生产中心、内贸/外贸业务员必须知悉具体物料入库状况。 4 / 4

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