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研发部管理制度研发部日常管理
研发部管理制度 1.目的和作用 新产品研发是企业在激烈的竞 争中赖以生存和发展的命脉,它对企业产品发展方向、 产品优势、 开拓 新市场、 提高经济效益等方面起着决定性作用。 为了公司新产品研发 能够严格遵循科学管理程序进行,取得较好的效果,特制定本制度。
2.管理职责 ①负责新产品的调研分析与立项等方面的工作 ② 建立并完善产品设计、标准化规程、信息管理制度 ③组织编制新产 品研发计划,并组织实施 ④按计划开展新产品设计、试验和研究、 测试工作,负责产品的试验,移交投产等方面的管理 ⑤根据设计要 求编制先进、合理的产品方案、文件,对产品图样、技术文件进行审 查 ⑥根据产品方案、文件,提供生产设备的参数,申请购置生产设 备 ⑦负责完成权限范围内技术谈判工作,以及对所引进技术的消化 和转化工作 ⑧技术部、 生产部、 采购部, 安装部, 工程部, 销售部等 部门应在整个开发过程中给予支持和配合。
3.新产品开发的前期调研分析工作 可行性分析是新产品的前期 工作,在进行充分的技术和市场调查后 ,对产品的社会需要、市场占有 率、 技术现状、 发展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及经 济性的分析论证。
3.1 调查研究 : 3.1.1 调查国内市场和重要用户以及国际重点市 场的技术现状和改进要求 . 3.1.2 以国内同类产品市场占有率高的前 三名以及国际名牌产品为对象 ,调查同类产品的质量、价格及使用情 况。
3.1.3 广泛收集国内外有关情报和专利 ,然后进行可行性分析研 究. 3.2 可行性分析 : 3.2.1 论证该产品的技术发展方向和动向 . 3.2.2 论证市场动态及发展该产品具备的技术优势 . 3.2.3 论证该产品发展 所具备的资源条件和可行性(含物资、设备、能源、外购外协配套等)。
3.2.4 初步论证技术经济效益。
3.2.5 写出该产品批量投产的可行性分析报告。
4. 产品设计管理 产品设计时从确定产品设计任务书起到确定 产品结构为止的一系列技术工作的准备和管理 ,是产品开发的重要环 节,必须严格遵循“三段设计“程序 . 4.1 技术任务书 : 技术任务书是产 品在初步设计阶段内 , 由设计部门向上级提出的体现产品合理设计方 案的改进性和推存性意见的文件 ,经上级批准后 ,作为产品技术设计的 依据.其目的在于正确地确定产品的最佳总体设计方案、主要技术性 能参数、工作原理、系统和主体结构,并由研发人员负责编写(其中 标准化规则要求会同标准化人员共同拟定)。现对其编写内容和程序 作如下规定:
4.1.1 设计依据(根据具体情况可以包括一个或数个内容 ): a. 国 内外技术情报:在市场的性能和使用性方面赶超国内外先进水平 ,或在 产品品种方面填补国内“空白“ . b. 市场经济情报: 在产品功能、特点、 形式(新颖性)等方面满足用户要求, 适应市场需要, 具有竞争能力。
4.1.2 产品用途及使用范围. 4.1.3 对计划任务书提出有关方面的 改进意见 . 4.1.4 基本参数和主要性能指标 . 4.1.5 总体布局及主要构 件结构叙述 . 4.1.6 产品工作原理及系统:需简略勾画出产品原理图、 系统图,并加以说明。
4.1.7 国内外同类产品的水平分析比较。
4.1.8 标准化要求 : a 符合产品系列标准和其他现行技术标准情 况,列出应贯彻标准的目的和范围,提出贯彻标准的技术组织措施。
b 新产品预期达到的标准化系数: 列出推荐采用的标准件、 通用 件清单,提出一定范围的通用件、标准件系数指标。
c 对材料和零配件的标准化要求:
列出推荐选用的标准化系数和外购件系数指标。
d 与国内外同类产品标准化水平对比,提出新产品标准化要求, 并预测标准化的经济效果。
4.1.9 关键技术解决办法及关键零配件、特殊材料资源分析。
4.1.10 对新产品设计方案进行比较 ,运用价值工程,着重研究确定
产品的合理性能 (包括消除剩余功能 ),并通过不同结构原理和系统的 比较分析 ,从中选出最佳方案 . 4.1.11 根据有关方面对新产品设计方 案进行的评议情况(A 评价),共同商定设计或改进的方案是否能满足用 户的要求和社会发展的需要 , 4.1.12 叙述产品既满足用户需要 ,又适 应本企业发展要求的情况. 4.1.13 新产品设计实施、试调周期和经费 估算。
4.2 技术设计 : 技术设计的目的 ,是在已批准的技术任务书的基 础上,完成产品的主要计算和主要零件设计 . 4.2.1 完成设计过程中必 需的实验研究(原理结构、材料元件工艺的功能和模具实验),并写出 实验研究大纲和实验研究报告。
4.2.2 做出产品设计核算书(如对运动、刚度、强度、振动、热变 形、控制电路、安装效率等方面的核算)。
4.2.3 画出产品总体尺寸图、产品主要零部件图,并校准。
4.2.4 运用价值工程原理,编制技术。
4.2.5 绘制系统工作原理图 ,并作简要说明 . 4.2.6 提出特殊原件、 外购件,材料清单。
4.2.7 对技术任务书提出的某些内容进行审查和修正. 4.2.8 对产 品进行可靠性、可维修性分析。
4.3 工作图设计 : 工作图设计的目的 ,是在设计基础上完成试制 (生产)及随机出厂用的全部工作图样和设计文件 . 5. 新产品试制的管 理 新产品试制是在产品按科学程序完成“三段设计“的基础上进行的 , 是正式投入批量生产的前期工作 .试制一般分为样品试制和小批试制 两个阶段. 5.1 样品试制: 是根据设计图纸、 工艺文件和少数必要的工 装,由试制车间试制出一件或数十件样品,然后按要求进行实验,借 以考验产品结构、 性能和设计图的工艺性, 考核图样和设计文件的质 量。
5.2 小批试制: 在样品试制的基础上进行小批试产,其主要目的是 考核产品的工艺性 ,检验全部工艺文件和工艺设备 ,并进一步校正和审 验设计图纸.此阶段以研发部为主导 , 由技术部负责工艺文件的编制和
工装设计图纸的完成,部分试制工作扩散到生产车间进行. 5.3 编制技 术文件: 在样品试制和小批试制结束后 ,应分别对考核情况进行总结 , 并编制下列文件: 5.3.1 进行新产品概略工艺设计.根据新产品任务书, 安排利用厂房、设备、测试条件等设想简略的工艺路线。
5.3.2 进行工艺分析 .根据产品方案设计和技术设计 ,作出材料改 制、元件改装、复杂自制件加工等项的工艺分析。
5.3.3 产品工作图的工艺性审查 . 5.3.4 编制试制用工艺卡片 . 5.3.5 设计产品试验的工装 . 5.3.6 计算试制用材料消耗和加工工时 . 5.3.7 编写试制记录 . 5.3.8 编写试制总结 .着重总结图样和设计文件 验证情况 , 以及在装配和调试中所反映的有关产品结构、工艺及产品 性能方面的问题及其解决过程, 并附上各种反映技术内容的原始记录。 样品试制总结由设计部门负责编制,供样品鉴定用;
小批试制总结由工艺部门编写,供批试鉴定用。
5.3.9 编写定型实验报告 .定型实验报告是产品经全面性能实验 后所编的文件 , 内容包括定型实验所进行的实验项目和方法、技术条 件、试验程序、实验步骤、参照的有关规定等。定型实验报告由检验 科编制。
5.3.10 编写试用(运行)报告。试用(运行)报告是产品在实际 工作条件下进行试用试验后所编制的文件。试用(运行)试验项目和 方法由技术部门规定。试验通常委托用户进行,其试验程序、步骤和 记录表格由研究部设计室负责编制。
5.3.11 编制特种材料及外购、外协件定点定型报告,由研究所负 责。
6.新产品鉴定的管理 在完成样品试制和小批试制的全部工作后, 按项目管理要求应申请鉴定。鉴定分为样品试制后的样品鉴定和小批 试制后的小批试制鉴定, 不准超越阶段进行。 属于已投入正式生产的 系列开发产品,经过批准,样品试制和小批试制鉴定可以合并进行。
6.1 鉴定工作需准备的文件:
6.1.1 鉴定应具备的图样及设计文件:成套资料。
6.1.2 正常生产应具备的图样及设计文件:供产品定型后,正常 投产时, 制造、 验收和管理用成套资料 6.1.3 随产品出厂应具备的图 样及设计文件:随产品提交给用户的必备文件。
6.2 组织技术鉴定,履行技术鉴定书签字手续。技术鉴定结论的 内容是:
6.2.1 样品鉴定结论的内容:
审查样品试制结果、设计结构和图样的合理性、工艺性,以及特 种材料解决的可能性等,确定能否投入小批试制;
明确样品应改进的事项,搞好试制评价(B 评价) 6.2.2 小批试 制鉴定结论的内容:
审查产品的可靠性,审查生产工艺、工装与产品测试设备,各种 技术资料的完备性与可靠性,以及资源供应、外购外协、定点定型情 况等,确定产品能否投入批量生产;
明确批量制造应改进的事项,搞好产品生产工程评价(C 评价)。
6.2.3 各阶段应具备的技术文件及审批程序按照产品图样、设计 文件、工艺文件的完整性原则和有关的审批程序办理。
7.新产品移交投产的管理 7.1 新产品移交投产应具备的文件:
7.1.1 新产品要力求结构可靠、技术先进,具有良好的工艺性。
7.1.2 产品的主要参数、形式、尺寸、基本结构应采用国家标准 或国际同类产品的先进标准;
在充分满足使用需要的基础上,做到标准化、系列化和通用化。
7.1.3 每一项新产品都必须经过样品试制和小批试制后方可成批 生产, 样品试制和小批试制的产品必须经过严格的检验, 具有完整的 试制和检验报告,部分新产品还必须具有运行报告。样品试制、小批 试制均由总工程师召集有关单位进行鉴定, 并决定投产与否个下一步 的工作安排。在同一系列中,个别工艺上变化很小的新产品,经技术 部门同意,可以不进行小批试制,在样品试制后,直接投产。
7.1.4 新产品移交生产线由工程师组织,总工程师主持召开由设 计、试制、计划、生产、技术、工艺、全资办、检查、标准化、技术
档案、生产车间等各有关部门参加的鉴定会,多方面听取意见,对新 产品从技术上、经济上作出评价,确认设计合理,工艺规程、工艺装 备没有问题后,提出是否可以正式移交生产线及移交时间的意见。
7.1.5 批准移交生产线的新产品,必须有产品技术标准、工艺规 程、产品装配图、零件图、工装图以及其他有关的技术资料。
7.2 技术资料验收:
7.2.1 图纸幅面和制图要符合有关的国家标准和企业标准。
7.2.2 成套图册编号有序,蓝图与实物相符,工装图、产品图等 编号应与已有的编号有连贯性。
7.2.3 产品图应按会签审批程序签字。总装图必须经工程师审查 批准。 工艺工装图纸资料应由工艺科编制和设计, 全部底图应移交技 术档案室签收归档。
7.2.4 验收前一个月应将图纸、资料送验收部门审阅。
7.2.5 技术资料的验收、汇总、归口管理由研发部门负责。
研发部绩效管理制度 一、考核目的 为更好的在公司范围内提供 生产技术支持,切实履行好部门职责,保障员工工作的积极性、有效 性,特制定此方案,对部门内各岗位员工实施月度绩效考核制度,以 推动本部门及员工工作绩效的持续改进。
二、 考核原则 1. 坚持量化与定性指标相结合的方式来衡量其工 作绩效,不可凭主观感觉或印象等方式评定,以免造成不公平;
2.对无法实施量化绩效考核之岗位, 以 360 度绩效考核为原型, 注重其绩效的全面考评,从其所在部门、内协部门、上下级以及关联 同事间收集考评意见,以最大程度还原绩效考核真实性、准确性;
3.坚持做到以事实为依据,避免主观臆断和个人感情色彩;
4.坚持交流和沟通,及时把考核结果反馈给员工,开诚布公地 进行绩效面谈沟通,肯定成绩,指出需要努力改进的薄弱环节,提出 应努力和改进的方向。
三、考核范围 研发部全体员工。
四、考核种类 研发部员工绩效考核可分为月度考核及年度考核;
五、考核内容 附表 1 研发部关键绩效考核参考指标 附表 2 研 发部部长绩效考核指标量表 附表 3 研发部工作人员绩效考核指标量 表 附表 4 研发部人员绩效考核汇总表 六、考核细则:
1、月度考核 (1) 年初公司经和研发部充分沟通后,制定研发 部年度计划 (2) 研发部根据年度相关计划分解到每个月,每月第 一个工作日前制订当月部门工作计划;
(3) 研发部根据月度部门工作计划, 将工作任务分解到每个人 (其中产品研制及改进完善任务应组成产品技术项目组, 明确项目负 责人及相关人员所承担的工作),制订每位员工月 (附后)度工作计 划及各项工作相应的权重,填写《研发部员工考绩表》 ,于每月第 一个工作日提交部门负责人,经部门负责人审核签字后由本人保存;
(4) 月度工作计划应明确每项工作任务的考核人, 其中在产品 技术项目组内承担的相关任务, 考核人为该项目组负责人, 项目负责 人在该项目中所承担的相关任务考核人为部门负责人, 其它工作任务 考核人为部门负责人;
(5) 月底研发部员工填写经部门负责人审核签字后的《考绩表》 说明本月各项工作计划的完成情况, 于次月第一个工作日提交部门负 责人,部门负责人组织相关人员进行考评。
(6) 研发部员工月度考核得分由本人所承担的新品研制计划、 现有产品改进完善计划、 工艺改进计划、 内部管理该计划及临时工作 任务的完成情况五部分考核结果组成,各项工作考 )核得分加权平 均即为员工月度考核得分(考核评分标准详见《考绩表》。
(7) 考核结束后, 研发部于每月第三个工作日前将部门全体人 员的《考绩表》提交人事部;
(8) 人事部将研发部全体人员 《考绩表》提交总经理审核后存 档备案。
2、年度考核 研发部员工年度考核得分为本人四个季度考核得分 的平均分,由人事部负责绩效。
七、奖罚 1、月度考核结果作为绩效工资发放和年度考核的依据;
2、季度考核结果和季度奖金挂钩,部门负责人可对工作绩效突 出的员工提请奖励,报总经理审批;
3、年度考核结果和年度奖金挂钩,部门负责人可对工作绩效突 出的员工提请奖励,报总经理审批;
4、研发部设计人员连续两个季度考核结果部门设计人员前两名 者,除发放奖金外,公司予以嘉奖或加薪奖励,由部门负责人报总经 理审批。
5、连续三个月考核结果低于 70 分(不含 70 分)或全年累计 四个月考核结果低于 70 分的个人, 对其本人除不发放奖金外, 公司 予以批评、调岗或减薪处理。
6、未按规定时间提交或未按要求填写考绩表者,当月考核成绩 为 0。
八、 绩效面谈与复评 1. 员工绩效考核结果由部门向被考核对象 告知,并通过组织绩效面谈,以达成与员工的共识,由其最后确认考 核结果;
2.复评时,在通常情形下对考核分数疑意不大的考核分予以认 可,但需对特高分、特低分做出特别复评,必要时要做出适当调查了 解或询问,在事实确凿后给予判定或修正。
注:
本制度如与厂规发生冲突时, 以厂规为准, 与法律法规相抵触的, 以国家法律法规为准。
研发部负责制定、修订。制度解释权归研发部所有 本办法报公 司总经理审批后,自下发之日起执行 研发部 XXX-XX-XX 研发部绩 效考核办法附表 附表 1 研发部关键绩效考核参考指标 序号 KPI 指 标 考核周期 指标定义/公式 资料
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