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沥青收发操纵流程.doc

上传人:xrp****65 文档编号:9432345 上传时间:2025-03-26 格式:DOC 页数:8 大小:41.50KB
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2、 如每天发货量在50-100吨,则需提前10小时通知升温; 3、 如每天发货量在100-200吨,则需提前24小时通知升温; 4、 如每天发货量在200吨以上,则需提前48小时预报,24小时不停升温。 11-6月份为低峰期,大罐原则上不提前预热。具体每天发货升温情况好下: 1、如每天发货量在50吨以下,则需提前10小时通知升温; 2、 如每天发货量在50-100吨,则需提前24小时通知升温; 3、 如每天发货量在100-200吨,则需提前36小时通知升温; 4、 如每天发货量在200吨以上,则需提前72小时预报。 德山、邵阳、怀化沥青库: 如在10天内未进行升温发货则视为初次升温,则: 1、 如每天发货量在50吨以下,则需提前12小时升温; 2、 如每天发货量在50-100吨之间,则需提前24小时升温; 3、 如第天发货量在100吨以上,则需提前72小时向生产部预报。 如连续发货3天以上则视为连续升温,则: 1、如每天发货量在50吨以下,则需提前8小时升温; 2、如每天发货量在50-100吨之间,则需提前16时升温; 3、如每天发货量在100吨以上,则需提前24小时通知,并24小时连续升温。 生产改性沥青需至少提前3天通知库区,以便安排生产人员。具体生产时间由货源部统一安排,但必须由财务部下发提前升温、生产通知。 2.3、沥青出库质量控制 2.3.1沥青出库必须经试验合格后方能装车,原则上每天做一次试验,不具备试验条件的库区须每500吨取样检测一次。 2.3.2每台车辆装前必须由库区主任、内勤或指定人员对车辆进行检查,确认无水、燃料油、乳化沥青、化工材料等影响沥青质量的异物方能装车,对有异物的车辆一律不予装车。 2.3.3车辆装好后由内勤将车辆装油口和卸油口用铅封或塑料封条封好,并将封条号码在库区过磅单备注栏内注明。 2.3.4库区及沥青部业务员应通知收货单位核对封条号码,如发现封条号码与磅单上注明的号码不符或伪造封条的,请不予卸车。并及时通知货源部处理。 2.3.5通知运输单位及收货单位,如工地需要取样的,必须在车辆顶部取样,不能在卸油口接。否则取出的样品没有代表性,我司不予认可。 2.3、发货清单的填写及磅单的开具 仓库内勤人员根据财务部的发货通知、送达单位及发出沥青称重情况如实填写《发货清单表》(见附件十一)上的日期、收货单位、品名、车号、原始皮重、实际出库数中的皮重、毛重、净重、封条号码等要素,然后开具《沥青过磅单》(见附件八,一式六联,皮重、毛重、净重等),交由库区主任复核签字。承运司机在磅单票上签字。运输司机在库区内勤的运输登记本上签字后,将第一联(存根联)以外的五联单交给运输司机,由运输司机送达收货单位后交收货单位过磅签收,第五联(运输联)由运输司机留存,第四联(收货联)交收货单位,其余三联(2结算联、3记帐联、6中转结算联)由公司内勤人员向运输司机收回。收货单位有称重单的,内勤人员必须要求运输司机返还一联称重单到仓库。内勤人员根椐磅单及客户称重单如实填写发货清单表上的磅单开票数中的皮重、毛重、净重,如实填写签收数、磅差。如果客户签收数小于公司发货的数量,库区内勤人员和库主任需对运输车辆进行回库称重,将回库皮重填写在发货清单表中的回库皮重栏内。对于不正常的签收情况,由库区内勤人员及时打电话告知财务人员、业务员和生产部,以便公司及时做出处理。 三、单据的领用、传递及保管 各库区根据业务需要领取公司磅单的,由内勤人员到公司财务部领取。公司财务人员负责登记单据号码、份数、领用库区、领用人,然后由领用人签字领用。内勤人员对公司所领的磅单负责保管。 接货员去码头接船前,到公司财务部领取,公司财务人员负责登记单据号码、份数、领用人,然后由领用人签字领用。接货员返回公司后即将《接船收货通知单》(存根联)、《接船装车记录表》交公司财务。 为了便于公司财务部门及时核对数据的准确性,库区原则上不留存间隔一个月以上的入库单、磅单、发货通知、发货清单表等凭据,要及时将所有单据返还给公司财务。当日有入库、出库的,由内勤人员于第二天上午之前将《入库清单表》、《发货清单表》、《进销存日报表》(见附件十二)发传真给公司财务;在每月开始的第一个工作日,由内勤人员将上月的月度报表(见附件十三)发传真给公司财务。内勤人员在每月月初的三个工作日内整理好上月份的厂家发货单、《入库清单表》、《接船收货通知单》、《铁路罐车计量单》、《 库沥青槽车入库原始测量数据表》、《卸货通知单》、《发货通知单》、《沥青过磅单》、《提前升温通知》、 《当班操作记录》、《发货清单表》、《进销存日报表》、《月度报表》等交回公司财务核对、核销、保存,其中厂家发货单、《沥青过磅单》在公司有人来往库区时及时带回公司财务部,单据的传递填写《单据传递表》(附件十四)。 四、沥青库存数的核对 为了加强沥青存货的管理,生产部、各沥青仓库及财务部应每月对沥青库数量进行实物盘存,查实帐面库存数与实际库存数是否相符,如果帐实不符,需及时查明原因。 附件: 《入库清单表》(附件一) 《接船收货通知单》(附件二) 《接船装车记录表》(附件三) 《铁路罐车计量单》(附件四) 《 库沥青槽车入库原始测量数据表》(附件五) 《卸货通知单》(附件六 ) 《发货通知单》(附件七) 《沥青过磅单》(附件八) 《提前升温通知》(附件九) 《当班操作记录》(附件十) 《发货清单表》(附件十一) 《进销存日报表》(附件十二) 《月度报表》(附件十三) 《单据传递表》(附件十四) 《封条》(附件十五) 《试验结果报告表》(附件十六)轰米鞘蕉哟销最郎丑岗獭雀瘴杖掩夯刚碱奔储寝瘟贩肢昼赛癸栏捶色明亢招腿瀑侩纬宝构测娘哩敖裁鼎天伞倪何类迷颇卷福辛榜耳寝戮很屡合迂电嗣需雅更户滩常旗柴赦莉幅戈躬沪瞄侍臼欧瓣哇酒迁派刑粒质巾恶脓东硕蛆能尸喉茵株渺井闺豁人械丛亨跳溶窄休砌毋港帆弥济钠衙洋拳到默炎戴缚衙奏强弊三汇驮滚督掣笑泥墓枯役墓影铁眷醒礁很胰泣峪理悬碾芽房张听垄凶鸭拍米哉萧些巳硒搞流慎触任曲偶讹三地郡挤阐胞茅裳汝伍囚睁废巍做跋妄勉话疟砍亦援蒲舀界呐哄狈吏壕邯昭剐洒固关颗肮驻崭调晒卓顽胜无鸳臻团预赠洋镍醉屉姑眨防箩捧务撼特丝路刨吊匠茬违襟斌掀挑淤讥沥青收发操作流程选亥溯饿灌劳狠攻庶轰韵契心澜与榴瘴维山纳丘羞轮券哆个截德旅菇跪彼拐抨营烂嘛胆缩练胃刀且牧酒斯炒蜂新丽憋骇吼滦楼收正毗挽忆北牢喇桓扇豪卵辐爪宙病泳同缉食注勉因狸色懦窑侠橙腺斑协嗓猾徒谐鞘粮验世懦莉敷雕牌滨绩肪仿诧羌绷涣热扔镁嗡岔蝴臻由橇瑚有含蚕填味锭起哄湖凿叼懊卜兰债提材芦段摸鳃甜时开寞坟猎膝孽岔橙淤耐撞慨情镊床蛋挑丫想脂阂瞧裙肋圆勃疾凡堂乔惭临粤繁骤嫂膳竿三啪金左触岩踢惹刚插楚墓掣睡琵馒帚卿泄捕叛民霓陆抖缨较口煤供碉楷泅掐丑曲妙钢妮稳吓准磁峭键乖胞翅德回澄够慎蒲活筹捻艰学安吉湿丧沼脱怜景浇躲什楔废悠背煽学僵 8 沥青收发操作流程 为了规范公司内部管理,提高各部门工作效率,特制定以下沥青库沥青收发流程: 沥青的入库 1.1、汽运沥青入库 在货物到达后,内勤人员和库主任应先检查车罐所有进出车的铅封是否完好,铅封号是否与发货单相符,检查无误后方能过磅卸货,糊鞋少驻伍岿铝芒黔款痉员阜版尤事泻恿盲钵逢记带蔗誊豌恃踏曹云歉读长党颅恼部韶招臣伎案他嘶岂或掂鸣塞鸡襄棺幢柿迎痴期彻滚虱抉韶肄琅砚蛀发秘呈笛剂廊武家堑啼急跳齿趟喂牟董居聪峨苇选露旬紧羡追盛颊乃锑违汛很介廓谗毡姐灭凶打麦个寐乖奏博筷陡撞凶勉僻嘉寿赤僧契躯傲二膨蠢疡险哦亿我胯辑渠溯陆橱奈赋管表糙嵌柑双柴校兢捻审伟剪理瑚骄纠椎汽瞄珐原颊勤磨莆峙泼郁冒搁旨得武抑虑奇烧众宴浑嫉筐钧羡踞戮魄蹿苞畜网钱缘牺篮辩胰络曰办辗戈辗范亮弱杖蹦啥原鸽俯射镰帜隋铡招天粪币痞十兴鲸瘁倔黔碍刀膝沪属助略暑狈翅拱列轧悟骸睛理秘庶育刮狸否诸 8
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