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关于贯标工作的检查考核规定.docx

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关于贯标工作的检查考核规定 一、各部门(车间)贯标工作的执行、自查要求及考核 1.各部门(车间)必须严格按照公司颁布的is09000:2000版《质量手册》、《程序文件》开展各项质量活动,保证产品形成的全过程处于受控状态,关于贯标工作的检查考核规定。 2.各部门(车间)应根据《质量手册》中质量职能分配表的职能,对照体系文件(《质量手册》、《程序文件》及第三层次文件)要求,在每月的工作任务书列出贯标工作任务(自查、自纠),按计划组织实施,并按有关要求及时做好各种质量活动记录,妥善保存。 3.各部门(车间)必须每月一次对本部门(车间)质量活动情况进行自查,对查出的不符合项要及时进行整改;需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。 凡各部门(车间)在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订自查计划的,扣罚该部门(车间)主要负责人20元;凡部门(车间)未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行整改的,扣罚该部门、车间主要负责人20元,并扣该部门(车间)当月经济责任制分2分;对纠正措施整改不及时,每项扣罚该部门(车间)当月经济责任制1分,以此类推。 二、对公司内部质量体系审核的要求及考核 1.月度贯标情况职能检查 由质量管理部负责(组织内审员)每月底对各部门(车间)的日常贯标工作情况进行检查,并做好记录。 ⑴对当月查出的一般不合格项,按每项次扣责任部门当月经济责任制1分,严重不合格项,每项次扣5分;若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底,加扣5分,管理制度《关于贯标工作的检查考核规定》。 ⑵对连续二次发生同类一般不合格项,则扣该部门(车间)当月经济责任制10分,扣罚主要负责人20元。 ⑶若连续二次发生同类严重不合格,扣该部门(车间)当月经济责任制30分,扣罚主要负责人200元。 ⑷若在规定期限内整改不彻底的,视情节轻重,对部门(车间)主要负责人给予降职或免职处理,对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。 2.年度内审 由质量管理部按计划组织内审员对各部门(车间)进行内部质量体系审核,内审中发现不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出,并提供书面材料。 ⑴对各部门(车间)的年度内审中,凡发现一般不合格项,按每项次扣该部门(车间)当月经济责任制5分,严重不合格项,每项次扣10分,若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底,加扣10分。 ⑵若在规定期限内整改不彻底的,比照“ 二、1.⑷”条款考核。 三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核 在第三方审核中,对审核中出现的不合格项(以认证中心的审核报告为准): 1.严重不合格项(即审核没有通过),全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门(车间)负责人予以免职(撤职),直接责任者给予下岗或终止合同(辞退),并扣部门(车间)当月经济责任制50分,同时追究分管领导的责任,视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。 2.一般不合格项。⑴按每项次扣罚责任部门(车间)主要负责人30元,同时扣部门(车间)当月经济责任制质量管理5分;⑵对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底,在审核中仍被列入一般不合格项的,按每项次扣罚责任部门(车间)负责人80元,直接责任人100元,部门(车间)当月经济责任制8分。 四、其他要求 1.质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、督促、检查和考核,在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例会上通报,并提出限期整改要求及考核意见。。 2.凡贯标检查中所涉及到的部门(车间)扣分,根据质量例会纪要(或有关处理决定)的具体要求,由综合办在月度经济责任制考核中实施;对个人的罚款,由组织人事部按章在月度工资中扣罚。 本规定经公司最高管理者批准后执行。 第二篇:关于贯标工作的检查考核规定2.各部门(车间)应根据《质量手册》中质量职能分配表的职能,对照体系文件(《质量手册》、《程序文件》及第三层次文件)要求,在每月的工作任务书列出贯标工作任务(自查、自纠),按计划组织实施,并按有关要求及时做好各种质量活动记录,妥善保存。 3.各部门(车间)必须每月一次对本部门(车间)质量活动情况进行自查,对查出的不符 合项要及时进行整改;需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。凡各部门(车间)在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订自查计划的,扣罚该部门(车间)主要负责人20元;凡部门(车间)未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行整改的,扣罚该部门、车间主要负责人20元,并扣该部门(车间)当月经济责任制分2分;对纠正措施整改不及时,每项扣罚该部门(车间)当月经济责任制1分,以此类推。 二、对公司内部质量体系审核的要求及考核 1.月度贯标情况职能检查 由质量管理部负责(组织内审员)每月底对各部门(车间)的日常贯标工作情况进行检查,并做好记录。 ⑴对当月查出的一般不合格项,按每项次扣责任部门当月经济责任制1分,严重不合格项,每项次扣5分;若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底,加扣5分。 ⑵对连续二次发生同类一般不合格项,则扣该部门(车间)当月经济责任制10分,扣罚主要负责人20元。 ⑶若连续二次发生同类严重不合格,扣该部门(车间)当月经济责任制30分,扣罚主要负责人200元。 ⑷若在规定期限内整改不彻底的,视情节轻重,对部门(车间)主要负责人给予降职或免职处理,对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。 2.年度内审 由质量管理部按计划组织内审员对各部门(车间)进行内部质量体系审核,内审中发现不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出,并提供书面材料。 ⑴对各部门(车间)的年度内审中,凡发现一般不合格项,按每项次扣该部门(车间)当月经济责任制5分,严重不合格项,每项次扣10分,若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底,加扣10分。 ⑵若在规定期限内整改不彻底的,比照“ 二、1.⑷”条款考核。 三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核 在第三方审核中,对审核中出现的不合格项(以认证中心的审核报告为准): 1.严重不合格项(即审核没有通过),全公司扣发年终奖50。其中相关责任部门(车间)负责人予以免职(撤职),直接责任者给予下岗或终止合同(辞退),并扣部门(车间)当月经济责任制50分,同时追究分管领导的责任,视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。 2.一般不合格项。⑴按每项次扣罚责任部门(车间)主要负责人30元,同时扣部门(车间)当月经济责任制质量管理5分;⑵对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底,在审核中仍被列入一般不合格项的,按每项次扣罚责任部门(车间)负责人80元,直接责任人100元,部门(车间)当月经济责任制8分。 四、其他要求 1.质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、督促、检查和考核,在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例会上通报,并提出限期整改要求及考核意见。。 2.凡贯标检查中所涉及到的部门(车间)扣分,根据质量例会纪要(或有关处理决定)的具体要求,由综合办在月度经济责任制考核中实施;对个人的罚款,由组织人事部按章在月度工资中扣罚。 本规定经公司最高管理者批准后执行。 第三篇:关于贯标工作的检查考核规定为确保is09000:2000标准质量体系顺利实施与有效运行,并能顺利通过第三方认证审核,特制订本考核规定: 一、各部门(车间)贯标工作的执行、自查要求及考核 1.各部门(车间)必须严格按照公司颁布的is09000:2000版《质量手册》、《程序文件》开展各项质量活动,保证产品形成的全过程处于受控状态。 2.各部门(车间)应根据《质量手册》中质量职能分配表的职能,对照体系文件(《质量手册》、《程序文件》及第三层次文件)要求,在每月的工作任务书列出贯标工作任务(自查、自纠),按计划组织实施,并按有关要求及时做好各种质量活动记录,妥善保存。 3.各部门(车间)必须每月一次对本部门(车间)质量活动情况进行自查,对查出的不符合项要及时进行整改;需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。 凡各部门(车间)在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订自查计划的,扣罚该部门(车间)主要负责人20元;凡部门(车间)未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行整改的,扣罚该部门、车间主要负责人20元,并扣该部门(车间)当月经济责任制分2分;对纠正措施整改不及时,每项扣罚该部门(车间)当月经济责任制1分,以此类推。 二、对公司内部质量体系审核的要求及考核 1.月度贯标情况职能检查 由质量管理部负责(组织内审员)每月底对各部门(车间)的日常贯标工作情况进行检查,并做好记录。 ⑴对当月查出的一般不合格项,按每项次扣责任部门当月经济责任制1分,严重不合格项,每项次扣5分;若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底,加扣5分。 ⑵对连续二次发生同类一般不合格项,则扣该部门(车间)当月经济责任制10分,扣罚主要负责人20元。 ⑶若连续二次发生同类严重不合格,扣该部门(车间)当月经济责任制30分,扣罚主要负责人200元。 ⑷若在规定期限内整改不彻底的,视情节轻重,对部门(车间)主要负责人给予降职或免职处理,对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。 2.年度内审 由质量管理部按计划组织内审员对各部门(车间)进行内部质量体系审核,内审中发现不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出,并提供书面材料。 ⑴对各部门(车间)的年度内审中,凡发现一般不合格项,按每项次扣该部门(车间)当月经济责任制5分,严重不合格项,每项次扣10分,若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底,加扣10分。 ⑵若在规定期限内整改不彻底的,比照“ 二、1.⑷”条款考核。 三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核 在第三方审核中,对审核中出现的不合格项(以认证中心的审核报告为准): 1.严重不合格项(即审核没有通过),全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门(车间)负责人予以免职(撤职),直接责任者给予下岗或终止合同(辞退),并扣部门(车间)当月经济责任制50分,同时追究分管领导的责任,视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。 2.一般不合格项。⑴按每项次扣罚责任部门(车间)主要负责人30元,同时扣部门(车间)当月经济责任制质量管理5分;⑵对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底,在审核中仍被列入一般不合格项的,按每项次扣罚责任部门(车间)负责人80元,直接责任人100元,部门(车间)当月经济责任制8分。 四、其他要求 1.质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、督促、检查和考核,在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例会上通报,并提出限期整改要求及考核意见。。 2.凡贯标检查中所涉及到的部门(车间)扣分,根据质量例会纪要(或有关处理决定)的具体要求,由综合办在月度经济责任制考核中实施;对个人的罚款,由组织人事部按章在月度工资中扣罚。 本规定经公司最高管理者批准后执行。 第四篇:关于贯标工作的检查考核规定(模版)关于贯标工作的检查考核规定 为确保is09000:xx标准质量体系顺利实施与有效运行,并能顺利通过第三方认证审核,特制订本考核规定: 一、各部门贯标工作的执行、自查要求及考核 1.各部门必须严格按照公司颁布的is09000。xx版《质量手册》、《程序文件》开展各项质量活动,保证产品形成的全过程处于受控状态。 2.各部门应根据《质量手册》中质量职能分配表的职能,对照体系文件要求,在每月的工作任务书列出贯标工作任务,按计划组织实施,并按有关要求及时做好各种质量活动记录,妥善保存。 3.各部门必须每月一次对本部门质量活动情况进行自查,对查出的不符合项要及时进行整改;需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。 凡各部门在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订自查计划的,扣罚该部门主要负责人20元;凡部门未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行整改的,扣罚该部门、车间主要负责人20元,并扣该部门当月经济责任制分2分;对纠正措施整改不及时,每项扣罚该部门当月经济责任制1分,以此类推。 二、对公司内部质量体系审核的要求及考核 1.月度贯标情况职能检查 由质量管理部负责每月底对各部门的日常贯标工作情况进行检查,并做好记录。 ⑴对当月查出的一般不合格项,按每项次扣责任部门当月经济责任制1分,严重不合格项,每项次扣5分;若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底,加扣5分。 ⑵对连续二次发生同类一般不合格项,则扣该部门当月经济责任制10分,扣罚主要负责人20元。 ⑶若连续二次发生同类严重不合格,扣该部门当月经济责任制30分,扣罚主要负责人200元。 ⑷若在规定期限内整改不彻底的,视情节轻重,对部门主要负责人给予降职或免职处理,对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。 2.年度内审 由质量管理部按计划组织内审员对各部门进行内部质量体系审核,内审中发现不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出,并提供书面材料。 ⑴对各部门的年度内审中,凡发现一般不合格项,按每项次扣该部门当月经济责任制5分,严重不合格项,每项次扣10分,若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底,加扣10分。 ⑵若在规定期限内整改不彻底的,比照“ 二、1.⑷”条款考核。 三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核 在第三方审核中,对审核中出现的不合格项: 1.严重不合格项,全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门负责人予以免职,直接责任者给予下岗或终止合同,并扣部门当月经济责任制50分,同时追究分管领导的责任,视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。 2.一般不合格项。⑴按每项次扣罚责任部门主要负责人30元,同时扣部门当月经济责任制质量管理5分;⑵对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底,在审核中仍被列入一般不合格项的,按每项次扣罚责任部门负责人80元,直接责任人100元,部门当月经济责任制8分。 四、其他要求 1.质量管理部必须对贯标工作全过程的协调、督促、检查和考核,在次月初将上月贯标检查结果及考核意见汇总后报公司质量管理委员会工作小组。由工作小组组长在质量例会上通报,并提出限期整改要求及考核意见。。 2.凡贯标检查中所涉及到的部门扣分,根据质量例会纪要的具体要求,由综合办在月度经济责任制考核中实施;对个人的罚款,由组织人事部按章在月度工资中扣罚。 本规定经公司最高管理者批准后执行。 第五篇:贯标工作管理规定贯标工作管理规定1.0目的 为确保公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的有效运行,并获得持续改进,奖励先进,处罚落后,调动员工贯标的积极性,提高工作效益和经济效益,特制订本规定。 2.0适用范围 适用于公司各单位、各部门、各项目部的贯标工作。 3.0职责 3.1工程部负责建立并保持本办法。 3.2公司各部门负责对本部门的日常贯标工作进行有效控制。 3.3管理者代表负责组织考核小组对公司各部门、各项目部的贯标工作进行考核。 4.0工作程序4.1体系贯彻 4.1.1公司一体化管理体系(以下简称体系)是由iso9001:2000质量管理体系、iso14001:1996环境管理体系与ohsms18001:2001职业健康安全管理体系三个标准结合公司实际系统整合而建立的。 4.1.2公司所属单位/部门/项目部应按照公司要求,对员工进行体系运行的培训,把标准学习、体系文件学习、专业知识与技能学习当作一项长期工作来抓。 4.1.3全体员工应根据其职责要求,理解和掌握相关标准和公司体系文件,以顾客和相关方为关注焦点,践行公司管理方针,努力实现公司管理目标。 4.1.4体系贯彻(以下简称贯标)基本要求 1)员工。应理解公司管理方针及其内涵,了解公司管理目标,熟知岗位职责与权限,熟练掌握岗位技能,落实执行公司体系文件。 2)管理层。公司领导和公司各部门/项目部的负责人,应熟悉质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三个标准的要求,系统掌握并推进实施公司体系文件,理解并落实iso9000标准的八项管理原则,发挥领导者在体系运行中的推动力,并按照体系运行要求和职责权限,对分管工作、分管部门/项目部的体系运行实施监督、检查。 3)职能部门。公司所属单位/部门管理人员,应了解质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三个标准的要求,系统掌握与本单位/部门、本岗位职责相关的具体要求,理解和实施本部门负责的体系文件,指导相关人员按照体系要求开展工作,能够识别主管过程能力的符合性并能够对其监测的数据进行分析,熟练运用pdca方法进行过程控制实现持续改进。 4)作业层。公司所属单位员工,应了解和掌握与工作内容相关的体系要求,履行各自的岗位职责与权限,能够熟练掌握操作规程,正确使用作业指导书,按规定的程序开展工作,能够做到以自身的工作保证公司体系的有效运行。 4.2体系运行4.2.1资源保障 1)建立体系运行责任制。 a、公司一体化体系实行在总经理领导下的管理者代表负责制。公司全体员工(包括管理层成员),不论其实际职务如何,都应履行贯标的责任。 b、管理者代表由总经理任命;管理者代表受总经理委托可根据体系运行实际情况,任命若干名管理人员成立公司贯标小组,其职责由管理者代表确定。 c、公司所属各单位/部门的负责人为贯标第一责任人。各单位可根据需要指定一名贯标主管,负责贯标的系统推进,不论其实际职务如何均应对本单位贯标承担组织实施职责,且这种职责并不能排除单位负责人是贯标第一责任人。各部门的负责人,必须亲自抓贯标。2)管理资源配置 人力资源配置,应能满足职能、职责的要求,满足过程管理的需要。配置的岗位人员,能够胜任赋予的岗位职责,使主管的过程实现策划的绩效和增值的要求。财物和信息资源的配置,应满足贯标的预期目标,保障体系运行。 4.2.2体系文件主管部门 1)公司指定工程部为公司体系文件主管部门,其应确保其所制定的体系文件与法律法规、标准、公司宗旨与目标以及其它管理要求的符合性、有效性及与公司管理和项目管理的适宜性。 2)应确保其所制定的体系文件,在其所管辖的系统、区域、过程内得到完全施行。3)按照体系文件的要求,收集所管辖系统、区域、过程的体系运行情况、主要过程监视和测量的控制情况,并对收集的数据进行分析、总结,必要时采取改进措施。 4)积极落实主责部门对相关部门、非主责部门对相关工作具有时效性的要求,并将实施结果传递给提出要求的部门。 4.2.3公司所属部门和项目部 1)项目部及公司分支机构,是体系运行的终端控制环节,必须有效贯彻并实施公司体系文件。 2)按照公司体系文件要求,结合本单位经营管理实际情况,制定部门职能和人员岗位职责,实施对过程的有效控制,确保单位目标的实现。 3)允许各单位在设置岗位时,本着效率的原则,实行一职多能或一岗多职,人员配置应满足各职能所必需的执业资格、知识和技能要求。 4.3贯标工作的监督检查 4.3.1执行《内部审核程序》,工程部负责组织协调对公司体系运行情况的内部审核。 4.3.2按照认证监督机构的外审要求,工程部具体负责,公司各单位(部门)配合,接受认证监督机构外部审核。 4.3.3公司工程部认为有必要时,可对公司任一单位(或部门)单独提出监督检查计划,经管理者代表批准后实施。 4.3.4部门负责人负责对本部门体系运行情况的日常监督检查工作。要求本部门对体系运行中出现的问题,应制定纠正和预防措施并加以验证。 4.3.5各要素主管部门应定期对各单位对口业务部门的体系运行情况进行监督检查和指导,确保其体系的正常运行。 4.3.6在审核及监督检查期间,各单位(或部门)要积极配合支持公司内审组(或工程部、上级部门)的审核或监督检查工作。 4.3.7内审员应履行职责,按照《内部审核程序》的要求严格审核,确保内审质量,并对自己审核结果负责。 4.3.8按照《管理评审程序》规定的时间间隔进行管理评审。管理评审是最高级别的体系监控形式,是pdca循环的最后一环,是下一个循环的加油站。管理评审的决定,必须得到实施和落实,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 4.4贯标考核4.4.1工程部 1)是否按照策划的时间组织内审,召开管理评审会议以及管理评审会议所需资料的收集与整理、有关会议的报告起草、会议纪要落实情况的收集归档情况。 2)对内审、外审及监督检查中出现的问题,提出的改进建议所制定的纠正和预防措施实施情况。 3)对各单位对口业务部门贯标工作的监督检查和指导工作。4)是否及时完成了本部门所负责的贯标工作。 4.4.2办公室、经营部、人力资源部、设计部、财务部 1)是否及时输入内部审核所需资料及落实解决内部审核开出的不符合报告。2)是否及时输入管理评审会议所需资料及落实管理评审会议纪要的报告。3)对内、外审及监督检查中出现的问题是否及时制定纠正和预防措施并进行封闭。4)对各单位对口业务部门贯标工作的监督检查和指导工作。 4.4.3公司所属项目部 1)贯标工作与日常项目管理工作的结合情况。 2)对内、外审及监督检查中出现的问题是否及时制定纠正和预防措施并进行封闭。3)项目部施工组织设计、管理方案的编制及执行情况的检查。 4.4.4内审员 1)公司对内审员进行动态考核,考核范围为当年参加内审工作的内审员。2)对内审员参与内审工作,从培训状况、内审技巧和经验、内审效果、问题的针对性、对被审核部门的业务帮助等方面考核,公司每年评选1-3名“优秀内审员”。 4.5贯标奖罚 管理代表组织成立贯标工作考核小组,负责对公司各单位(或部门、项目部、人员)贯标工作的考核。考核工作每年年底进行一次,具体工作由贯标工作考核小组组织实施。对受到奖励的单位或个人,公司给予通报表扬, 4.5.1奖励 对受到奖励的单位或个人,公司给予通报表扬,并且经总经理批准给予一次性奖励。1)综合奖励 a)能够有效贯彻落实公司体系“管理方针”和“管理目标”,切实履行贯标职责,针对本办法的考核内容及标准(iso900 1、iso1400 1、ohsms18001)要求开展工作,对内要求严格,对外认真履行监督检查和指导工作,被评为“贯标工作先进部门”的部门,公司奖励现金2000元人民币,名额控制在二个以内。 b)管理体系健全,职能要素分配合理,能够有效贯彻落实公司“管理方针”和“管理目标”,切实履行贯标职责,针对本办法要求的考核内容及标准(iso900 1、iso1400 1、ohsms18001)要求开展工作,对内要求严格,未出现任何质量、安全事故,被评为“贯标工作先进项目部”的项目部,公司奖励现金3000元人民币,名额控制在二个以内。2)单项奖励 a)经监督审核或不定期监督检查,对贯标工作与日常工作结合紧密、未出现“两张皮”现象、在日常工作主动贯彻公司体系文件,被评为“贯标工作先进员工”的员工,公司奖励现金1000元人民币,名额控制在三名以内。 b)能出色完成内审任务,被评为“优秀内审员”的人员,公司奖励现金1000元人民币,名额控制在三名以内。 c)采取自愿申报的原则,公司每年评选“优秀施工组织设计”3-5个,每个奖励现金1000元人民币。 4.5.2处罚 对受到处罚的单位或个人,公司给予通报批评,并且经总经理批准给予该单位或个人经济处罚。 1)对不能有效贯彻执行公司“管理方针”和“管理目标”,管理体系存在严重缺陷,或出现严重质量、安全事故、严重不合格项,致使本单位质量管理体系不能正常运行,严重影响公司贯标认证工作的部门或项目部,公司给以该部门或项目部负责人罚款2000元人民币,并追究相关责任人员的责任, 4.5.1条奖励自动取消。 2)对不能有效贯彻执行公司“管理方针”和“管理目标”,在日常内审、外审贯标工作出现严重区域性不合格报告,致使本部门管理体系不能正常运行,严重影响公司贯标认证工作的员工,公司给以该员工罚款1000元人民币, 4.5.1条奖励自动取消。 3)对部门或项目部,在内审或外审中出现不合格项后,不积极进行整改、制定的纠正措施不落实的,公司给以该部门或项目部负责人罚款1000元人民币,。 4)内审员应对自己的内审结果负责,由于内审核员的严重失职,影响公司贯标认证工作的,公司给以该内审员罚款1000元人民币。 4.6附则 本办法由公司管理者代表负责解释,经总经理批准后发布执行。 5.0相关文件和记录 5.1《内部审核程序》(nf-b-18)5.2《管理评审程序》(nf-b-19) 5.3《质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册》(nf-a)5.4《贯标工作奖励单》(nf-d-19-01)5.5《贯标工作处罚单》(nf-d-19-02) 贯标工作奖励单 nf-d-19-01版本号:a更改号:0编号:被奖励部门或个人日期 奖励依据 奖励金额 考核组成员签名 总经理审批总经理签字:日期:年月日本表一式三份,被奖励部门或个人、工程部、财务部各执一份。贯标工作处罚单 nf-d-19-01版本号:a更改号:0编号:被处罚部门或个人日期 处罚依据 处罚金额 考核组成员签名 总经理审批总经理签字:日期:年月日本表一式三份,被处罚部门或个人、工程部、财务部各执一份。 第22页 共22页
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