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QA-M-007 批生产记录审核与成品放行工作规程 5/4
批生产记录审核与成品放行工作规程
1 目的
为了切实与规范履行GMP所规定的质量管理的责权,严格和全面把好出厂产品质量关;特制定本规程。
2 范围
我公司所有产品的批生产记录审核和成品放行
3 责任
质量技术部QA员对执行本标准负责;各有关部门、车间管理人员应配合执行;质量技术部QA主管实施监督。
4 规程
4.1 审核与放行程序。
4.1.1 生产车间管理人员将批生产记录、批包装记录收集整理后,交生产车间主管审核,审核合格后分别在批审计表格的相应位置签字,证明生产或包装过程符合要求。
4.1.2 QA检查员将监控书面记录、批检查记录收集整理后,交QA主管审核。审核合格后在批审计表格的相应位置签字,证明生产、包装成品及监控过程符合要求。
4.1.3 QA主管汇总成品检验原始记录和报告单,交质量技术部经理审核,填写《成品放行审核单》并签字,准许放行。
4.1.4 签字《成品放行审核单》后发给生产部和物资管理部各一份,以示成品可以出厂(如果需要,QA检查员可将报告单复印件发给销售商)。成品检验报告单与《成品放行审核单》一起附入批记录,在生产制造部归档保存五年或有效期后一年。
4.2 审核标准。
4.2.1 生产车间主管审核标准:
4.2.1.1 原辅物料有合格报告书。
4.2.1.2 生产过程符合GMP要求,符合工艺规程要求。操作执行标准操作程序。
4.2.1.3 批记录,填写正确,完整无误,各项均应符合规定要求。
4.2.1.4有物料平衡单,符合规定限度。
4.2.1.5 如发生偏差,执行偏差处理程序,处理措施应正确无误,手续齐备,符合要求。
4.2.2 QA主管审核标准:
4.2.2.1 批检查记录完整,准确无误。
4.2.2.2 中间体、半成品检验合格单完整准确无误。
4.2.2.3 产生偏差的部分严格执行偏差管理程序,处理措施正确无误,确认可保证产品质量。
4.2.2.4 成品取样符合要求。
4.2.2.5 检验记录完整,准确。
4.2.3 质量经理放行标准:《成品放行审核单》中所规定项目。
附录A
批生产记录审核表
1生产车间主任审核标准; 合格○ 不合格○
1.1起始物料有合格报告书; 合格○ 不合格○
1.2生产过程符合GMP要求,符合工艺规程要求,操作执行标准操作程序; 合格○ 不合格○
1.3批生产记录,批包装记录,填写正确,完整无误,各项均符合规定要求; 合格○ 不合格○
1.4有物料平衡单,符合规定限度; 合格○ 不合格○
1.5如发生偏差,执行偏差处理程序,处理措施正确无误,手续齐备,符合要求; 合格○ 不合格○
合格 ○ 不合格 ○ 车间主管: 日期: 年 月 日
2 QA负责人审核标准; 合格○ 不合格○
2.1批检查记录完整,准确无误; 合格○ 不合格○
2.2半成品检验合格单完整准确无误; 合格○ 不合格○
2.3产生偏差的部分严格执行偏差管理程序,处理措施正确无误,确认可保证产品质量; 合格○ 不合格○
2.4成品取样符合要求; 合格○ 不合格○
2.5检验记录完整,准确。 合格○ 不合格○
合格 ○ 不合格 ○ QA 负责人: 日期: 年 月 日
附录B
成 品 放 行 单
品 名
规 格
批 号
批 量
审 核 项 目
标 准
结 果
合格
不合格
1、批生产记录
完整,准确无误,复核人复核无误,各工序确经QA检查员检查员签字放行
2、批包装记录
3、批检查记录
完整,准确无误,复核人复核无误
4、成品检验记录
完整,准确,复核人复核无误
备 注
结 论
不能出厂 能出厂
审 核 人
审 核 日 期
年 月 日
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