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施 工 机 械 设 备 检 查 评 定 表
GSJ-JL-0603-05-2003 编号:
被检查单位:
检查日期
记录人
统一编号
设备名称
规格型号
出厂日期
制造厂
项目经理
项目主管部门
上岗证号
操作者
操作证号
序号
检查项目及技术要求
施工机械设备检查评分标准
应得分
减分
评定分
纠正措施及要求
1
①履历书各项记录齐全,②操作者应持证上岗。
①②项全部符合标准者得满分。①不合格-5分,②不合格-10分。
15
1.采取的纠正方法:
①调整、②检修、③更换。
2.实施时间:
天内
按设备性能要
求纠正并符合
技术规定要求。
3.验证时间:
年 月 日由
部门①验证资料②工地验证设备。
2
机械内外①无油污、②③④三滤器清洁、⑤钢丝绳无锈蚀、⑥无尘土、⑦无漏水、⑧无漏油、⑨无漏电、⑩无漏气。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩项全部符合标准者得满分。②③④每一项不合格-4分;①⑤⑥每一项不合格-1分;⑦⑧⑨⑩每一项不合格1.5分。
20
3
①动力装置、②起动、③离合器、④行走、⑤传动等操作机构性能良好、⑥无异常声音或振动。
①②③④⑤⑥项全部符合标准者得满分。①②③④每一项不合格-2分;⑤⑥每一项不合格-4分。
16
4
各油路①畅通、②清洁、③润滑油品种符合规定、④无缺油现象。
①②③④项符合标准者得满分。每一项不合格-1.5分。
6
5
①遵守《建筑机械使用安全技术规程》、②遵守《建筑机械技术保养规程》、③无事故。
①②③项全部符合标准者得满分。①②每一项不合格-4分;③发生事故(考核期内发生机械、交通、偷盗拆卸等事故)一次-10分。
10
6
①各部机件紧固不松旷、②安全保险装置灵敏可靠、③接地良好、④无乱拆乱卸。
①②③④项全部符合标准者得满分。①②③每一项不合格-3分;发生乱拆乱卸-6分。
12
7
①工作能力(载重、起重、搅拌、装载、切削等量)达到规定。
①单项符合标准者得满分。不符合标准-5分。
5
8
整机①油漆良好,②无锈蚀, ③机棚等防护设施符合规定。
①②③项全部符合标准者得满分。每一项不合格-2分。
6
9
①附属装置及各部机件完整齐全、②随机工具齐全。
①②项全部符合标准者得满分。每一项不合格-2.5分。
5
10
①各零部件无损坏变形。
①单项符合标准者得满分。不合格-5分。
5
合 计
100
计算完好率
( 年 月)日历台日数/制度台日数
天/ 天
报告期内完好台日数
天
完好率%
计算利用率
报告期内实作台日数
天
利用率%
检查小组组长(签字)
成员(签字)
操作手(签字)
说明: 1.本表适用于对施工设备检查评定和进场施工设备检查评定。评定时,在检查评分标准栏的“○”中合格者打“√”,不合格者打“×”。
2.本局对使用施工设备检查评定时,应以本机本月施工设备机械履历书运转记录为检查评定依据,全面检查填写本评定记录表,进行考核打分,同时按制度
台日数中的实际完好台日数和实作台日数计算完好率和利用率。
3.本记录2. ②③④⑦⑧⑨⑩,3.②③④⑤⑥,4. ④,5. ③,6. ②③④,10. ①等18项为基本完好合格项,其中有一项不合格者,受检设备当天按不完好考核,要求使用
方限期纠正。
4.评定分为60分及以下,为不合格;60-70分为合格;70-85分为良好;85-100分为优良。
监 视 和 测 量 装 置 检 查 评 定 表 附表二
被检查单位:
检查日期
记录人
统一编号
设备名称
规格型号
出厂日期
制造厂
项目经理
项目主管部门
上岗证号
操作者
操作证号
序号
检查项目及技术要求
监视和测量装置检查评分标准
应得分
减分
评定分
纠正措施及要求
1
①有检定合格证(包括内部校准合格证)、②有检定标识。
①②项全部符合标准者得满分。①②每一项不合格-15分。
30
1.采取的纠正方法:
①调整、②检修、③更换。
2.实施时间:
天内
按设备性能要
求纠正并符合
技术规定要求。
3.验证时间:
年 月 日由
部门①验证资料②工地验证设备。
2
①操作机构性能良好、②调整旋钮灵敏可靠。
①②项全部符合标准者得满分。每一项不合格-4分。
8
3
监测装置内外①无油污、②清洁、③无锈蚀。
①②③项全部符合标准者得满分。每一项不合格-3分。
9
4
①保管、②防潮、③防震、④防压、⑤防倒置达到规定,⑥有“四防”标识。
①②③④⑤⑥项全部符合标准者得满分。每一项不合格-2分。
12
5
①各部机件紧固不松旷、②安全保险装置灵敏可靠、③接地良好、④无乱拆乱卸。
①②③④项全部符合标准者得满分。①②③每一项不合格-2分,发生乱拆乱卸-3分。
9
6
①建立、遵守《监测装置使用安全技术规程》、②建立、遵守《监测装置技术保养规程》、③无事故。
①②③项全部符合标准者得满分。①②每一项不合格-3分,③发生事故(考核期内发生的机械或偷盗拆卸事故)一次-8分。
8
7
监测装置内外①油漆良好。
①单项符合标准者得满分。不合格-5分。
5
8
①附属装置及各部机件完整齐全、②随装置工具齐全。
①②项全部符合标准者得满分。每一项不合格-3分。
6
9
①各零部件无损坏变形。
①单项符合标准者得满分。不合格-5分。
5
10
①履历书各项记录齐全、②填写准确及时。
①②项全部符合标准者得满分。每一项不合格-4分。
8
合 计
100
计算完好率
( 年 月)日历台日数/制度台日数
天/ 天
报告期内完好台日数
天
完好率%
计算利用率
报告期内实作台日数
天
利用率%
检查小组组长(签字)
成员(签字)
操作手(签字)
说明: 1.本表适用于局、项目部、项目分部使用监测装置检查评定和进场监测装置检查评定。评定时,在检查评分标准栏的“○”中合格者打“√”,不合格者打“×”。
2.进场检查评定时,不计算完好率和利用率;
3.局、项目部、项目分部对使用监测装置检查评定时,应以本机本月监测装置履历书运转记录为检查评定依据,全面检查填写本评定记录表,进行考核打分,同时按制度台
日数中的实际完好台日数和实作台日数计算完好率和利用率。
4.本记录1. ①②,2. ①②,5. ①②③④, 6. ③,9. ①等10项为基本完好合格项,其中有一项不合格者,受检装置当天按不完好考核,要求使用方限期纠正。
5.评定分为70分及以下为不合格; 70-80分为合格;80-90分为良好;90-100分为优良。6.本记录和《程序文件》中(GSJ-JL-0710-11-2002)记录合并使用。 单台施工机械设备检查评定记录表 附表一
被检查单位:
检查日期
记录人
统一编号
设备名称
规格型号
出厂日期
制造厂
项目经理
项目主管部门
上岗证号
操作者
操作证号
序号
检查项目及技术要求
监视和测量装置检查评分标准
应得分
减分
评定分
纠正措施及要求
1
①履历书各项记录齐全,②操作者应持证上岗。
①②项全部符合标准者得满分。①不合格-5分,②不合格-10分。
15
1.采取的纠正方法:
①调整、②检修、③更换。
2.实施时间:
天内
按设备性能要
求纠正并符合
技术规定要求。
3.验证时间:
年 月 日由
部门①验证资料②工地验证设备。
2
机械内外①无油污、②③④三滤器清洁、⑤钢丝绳无锈蚀、⑥无尘土、⑦无漏水、⑧无漏油、⑨无漏电、⑩无漏气。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩项全部符合标准者得满分。②③④每一项不合格-4分;①⑤⑥每一项不合格-1分;⑦⑧⑨⑩每一项不合格1.5分。
20
3
①动力装置、②起动、③离合器、④行走、⑤传动等操作机构性能良好、⑥无异常声音或振动。
①②③④⑤⑥项全部符合标准者得满分。①②③④每一项不合格-2分;⑤⑥每一项不合格-4分。
16
4
各油路①畅通、②清洁、③润滑油品种符合规定、④无缺油现象。
①②③④项符合标准者得满分。每一项不合格-1.5分。
6
5
①遵守《建筑机械使用安全技术规程》、②遵守《建筑机械技术保养规程》、③无事故。
①②③项全部符合标准者得满分。①②每一项不合格-4分;③发生事故(考核期内发生机械、交通、偷盗拆卸等事故)一次-10分。
10
6
①各部机件紧固不松旷、②安全保险装置灵敏可靠、③接地良好、④无乱拆乱卸。
①②③④项全部符合标准者得满分。①②③每一项不合格-3分;发生乱拆乱卸-6分。
12
7
①工作能力(载重、起重、搅拌、装载、切削等量)达到规定。
①单项符合标准者得满分。不符合标准-5分。
5
8
整机①油漆良好,②无锈蚀, ③机棚等防护设施符合规定。
①②③项全部符合标准者得满分。每一项不合格-2分。
6
9
①附属装置及各部机件完整齐全、②随机工具齐全。
①②项全部符合标准者得满分。每一项不合格-2.5分。
5
10
①各零部件无损坏变形。
①单项符合标准者得满分。不合格-5分。
5
合 计
100
计算完好率
( 年 月)日历台日数/制度台日数
天/ 天
报告期内完好台日数
天
完好率%
计算利用率
报告期内实作台日数
天
利用率%
检查小组组长(签字)
成员(签字)
操作手(签字)
说明: 1.本表适用于局、项目部、项目分部使用施工设备检查评定和进场施工设备检查评定。评定时,在检查评分标准栏的“○”中合格者打“√”,不合格者打“×”。
2.进场检查评定时,不计算完好率和利用率;
3.局、项目部、项目分部对使用施工设备检查评定时,应以本机本月施工设备机械履历书运转记录为检查评定依据,全面检查填写本评定记录表,进行考核打分,同时按制度
台日数中的实际完好台日数和实作台日数计算完好率和利用率。
4.本记录2. ②③④⑦⑧⑨⑩,3.②③④⑤⑥,4. ④,5. ③,6. ②③④,10. ①等18项为基本完好合格项,其中有一项不合格者,受检设备当天按不完好考核,要求使用
方限期纠正。
5.评定分为60分及以下,为不合格;60-70分为合格;70-85分为良好;85-100分为优良。6.本记录和《程序文件》中(GSJ-JL-0603-06-2002)记录合并使用。
单台监测装置检查评定记录表 附表二
被检查单位:
检查日期
记录人
统一编号
设备名称
规格型号
出厂日期
制造厂
项目经理
项目主管部门
上岗证号
操作者
操作证号
序号
检查项目及技术要求
监视和测量装置检查评分标准
应得分
减分
评定分
纠正措施及要求
1
①有检定合格证(包括内部校准合格证)、②有检定标识。
①②项全部符合标准者得满分。①②每一项不合格-15分。
30
1.采取的纠正方法:
①调整、②检修、③更换。
2.实施时间:
天内
按设备性能要
求纠正并符合
技术规定要求。
3.验证时间:
年 月 日由
部门①验证资料②工地验证设备。
2
①操作机构性能良好、②调整旋钮灵敏可靠。
①②项全部符合标准者得满分。每一项不合格-4分。
8
3
监测装置内外①无油污、②清洁、③无锈蚀。
①②③项全部符合标准者得满分。每一项不合格-3分。
9
4
①保管、②防潮、③防震、④防压、⑤防倒置达到规定,⑥有“四防”标识。
①②③④⑤⑥项全部符合标准者得满分。每一项不合格-2分。
12
5
①各部机件紧固不松旷、②安全保险装置灵敏可靠、③接地良好、④无乱拆乱卸。
①②③④项全部符合标准者得满分。①②③每一项不合格-2分,发生乱拆乱卸-3分。
9
6
①建立、遵守《监测装置使用安全技术规程》、②建立、遵守《监测装置技术保养规程》、③无事故。
①②③项全部符合标准者得满分。①②每一项不合格-3分,③发生事故(考核期内发生的机械或偷盗拆卸事故)一次-8分。
8
7
监测装置内外①油漆良好。
①单项符合标准者得满分。不合格-5分。
5
8
①附属装置及各部机件完整齐全、②随装置工具齐全。
①②项全部符合标准者得满分。每一项不合格-3分。
6
9
①各零部件无损坏变形。
①单项符合标准者得满分。不合格-5分。
5
10
①履历书各项记录齐全、②填写准确及时。
①②项全部符合标准者得满分。每一项不合格-4分。
8
合 计
100
计算完好率
( 年 月)日历台日数/制度台日数
天/ 天
报告期内完好台日数
天
完好率%
计算利用率
报告期内实作台日数
天
利用率%
检查小组组长(签字)
成员(签字)
操作手(签字)
说明: 1.本表适用于局、项目部、项目分部使用监测装置检查评定和进场监测装置检查评定。评定时,在检查评分标准栏的“○”中合格者打“√”,不合格者打“×”。
2.进场检查评定时,不计算完好率和利用率;
3.局、项目部、项目分部对使用监测装置检查评定时,应以本机本月监测装置履历书运转记录为检查评定依据,全面检查填写本评定记录表,进行考核打分,同时按制度台
日数中的实际完好台日数和实作台日数计算完好率和利用率。
4.本记录1. ①②,2. ①②,5. ①②③④, 6. ③,9. ①等10项为基本完好合格项,其中有一项不合格者,受检装置当天按不完好考核,要求使用方限期纠正。
5.评定分为70分及以下为不合格; 70-80分为合格;80-90分为良好;90-100分为优良。6.本记录和《程序文件》中(GSJ-JL-0710-11-2002)记录合并使用。
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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