资源描述
大容量注射剂(软袋)生产过程质量控制
工序
控制项目
内容
检查频次
责任人
备注
制水
纯化水
电阻率、氨、酸碱度、氯化物,应有记录。
每两小时
当班人员
贮罐、管道定期清洗消毒
注射用水
电阻率、氨、PH值、氯化物,应有记录。
每两小时
当班人员
空调
温度、湿度
18℃~26℃;45%~65%。
每班
当班人员
定期监测、维护
净化系统
空气洁净度(尘埃粒子、菌落数等)。
定期
QC
配料
浓配
每次收料前应检查原辅料的外观质量,核对品名、批号、生产厂家、数量。脱掉外包装后,送料员应在内包装上贴标签,标明品名、批号,数量,否则拒收。
每班
物控送料员、浓配当班人员
防混
投料与余料的管理
每次称量后余料应包装好后,在包装上贴好标签;投料前复核数量,如有偏差,应在规定的范围内,如不符合偏差规定,应及时通知QA、带班长,共同分析原因,确认不影响产品质量方可投料。
每班
称料员
稀配
1、体积准确、混合均匀。 2、QA审核符合要求才能进行下一工序;3、如需加料加水量超出日常添加量时,及时通知带班长和现场QA,确认无潜在质量隐患后方可加料加水.
每班
当班人员、QC、QA
取样要有代表性
配液罐、管道清洗
换品种清洗管道后,取洗净水检查理化项目,停产后再生产需取洗净水做全检。
每班
班长、QC
制袋灌封
膜、口管
检查洁净度,是否脱外包装。
逐件
当班人员
印字
确认品名、规格、批号、生产日期、有效期。
每班生产前
班长
组合盖
每桶组合盖使用前检查组合盖标识是否完整,盖是否干净无杂质。
每桶
当班人员
按先进先出原则用盖
灌装前的确认
每班灌装的前6组重点检查澄明度,调节装量,合格才可继续灌装。
每班灌装前
当班人员、QA
避免污染
口管焊接
1 检查焊接头温度、焊接效果 。
每小时
当班人员
气洗效果确认
吹针完整,能放电,吹气、吸气现象明显;气洗管路不漏气。
每2小时
班长 QA
焊盖封口
1观察加热片温度,2观察加热片、组合盖、接口三者的位置和距离 3不定时的抽查2组产品,用人工挤压的方法检查焊接封口情况、歪头情况。
随时
班长 QA
可见异物、装量
每1小时抽查一次,每次20袋,检查可见异物、用电子称检查装量。
每小时
班长、QA
洗净水
换品种清洗管道后,取洗净水检查理化项目,停产后再生产需取洗净水做全检。
每天
班长、QC
灭菌
上 袋
1检查从灌封室输送过来的产品是否焊封严密,是否有歪头,杂质,装量是否有明显差异。
2产品在灭菌车上的摆放要整齐。摆放数量要一致。
随时
当班人员
灭菌温度、时间、压力
1每次灭菌前检查柜内各点的温度探头是否完好,2控制好压力系数、灭菌时间、温度及冷却出柜温度。3 产品出柜后必须有标识,品名,批号要完整
每柜
当班人员、QA
如有异常及时通知带班长和现场QA。
下 袋
1核对产品品名、规格、批号。
每 柜
当班人员、QA
如有异常及时通知带班长和现场QA。
烘干
温度
检查设定温度(60~70℃)
每班
当班人员、QA
检漏
剔除漏液
所设参数与实际是否相符。
每 批
当班人员、QA
如有异常及时通知带班长和现场QA。
灯检
光源
照度2000LX~3000Lx。
每月
QA
注意避免视力疲劳
视力
0.9以上(不包含矫正后的视力)。
每年
灯检员
方法
按直、横、倒三步法,每次拿1袋,每袋检测10秒。人眼与产品的距离25cm。
每袋
当班人员
判断
外观:袋身完整清洁,无砂眼,焊缝完整、印字清晰,袋身干燥无明显水珠等。
每袋
当班人员
可见异物检查:药液澄明无异物。
每袋
当班人员
不合格品
不合格品必须将拉环拉掉,用剪刀剪破,倒出药液。
每袋
当班人员
包装
物料
班长收料时应核对品名、数量、规格,每批包装前班长应按生产指令计数领取膜、说明书、加药便签、合格证、纸箱。
每班
班长、当班人员
包材的领用数=使用数+残损数+剩余数。
核对
每批纸箱、合格证的批号、生产日期、有效期打样后交班长复核,确认无误后开始包装。合格证上有对应的装箱人员签名
每班
班长、当班人员
装箱时应每层或每箱逐袋点数,封箱前检查合格证、装箱单、说明书、加药便签是否齐全。.
每班
当班人员
大容量注射剂(塑瓶)生产过程质量控制
工序
控制项目
内容
检查频次
责任人
备注
制水
纯化水
电阻率、氨、酸碱度、氯化物,应有记录。
每两小时
当班人员
贮罐、管道定期清洗消毒
注射用水
电阻率、氨、PH值、氯化物,应有记录。
每两小时
当班人员
空调
温度、湿度
18℃~26℃;45%~65%。
每班
当班人员
定期监测、维护
净化系统
空气洁净度(尘埃粒子、菌落数等)。
定期
QC
配料
浓配
每次收料前应检查原辅料的外观质量,核对品名、批号、生产厂家、数量。脱掉外包装后,送料员应在内包装上贴标签,标明品名、批号,数量,否则拒收。
每班
物控送料员、浓配当班人员
防混
投料与余料的管理
每次称量后余料应包装好后,在包装上贴好标签;投料前复核数量,如有偏差,应在规定的范围内,如不符合偏差规定,应及时通知QA、带班长,共同分析原因,确认不影响产品质量方可投料。
每班
称料员
稀配
1、体积准确、混合均匀。 2、QA审核符合要求才能进行下一工序;3、如需加料加水量超出日常添加量时,及时通知带班长和现场QA,确认无潜在质量隐患后方可加料加水.
每班
当班人员、QC、QA
取样要有代表性
配液罐、管道清洗
换品种清洗管道后,取洗净水检查理化项目,停产后再生产需取洗净水做全检。
每班
班长、QC
洗罐封
上瓶
瓶子干净、无变形、无异物、无气泡、无杂质、瓶口、瓶身、胶口完整。
逐个
当班人员
瓶的贮存
上吊环
1检查吊环 看是否完整、无毛边、无翘起现象2保证每个瓶上都能上好吊环,3发现瓶子有不合格的要剔除
逐个
当班人员
焊吊环
1 检查焊接头温度 2 吊环焊接效果
每小时
当班人员
灌装前的确认
每班灌装的前40瓶重点检查澄明度,调节装量,合格才可继续灌装。
每班灌装前
当班人员、QA
避免污染
组合盖
每桶组合盖使用前检查组合盖标识是否完整,盖是否干净无杂质。
每桶
当班人员
按先进先出原则用盖
气洗效果确认
吹针完整,能放电,吹气、吸气现象明显;气洗管路不漏气
每2小时
班长 QA
包括洗瓶、洗盖
封 口
1观察加热片温度,2观察加热片、瓶口、吸盖头三者的位置和距离 3不定时的抽查2组产品,用人工挤压的方法检查封口情况、歪头情况
随时
班长 QA
澄明度、装量
每1小时抽查一次,每次30瓶,检查澄明度、装量。
每小时
班长、QA
洗净水
换品种清洗管道后,取洗净水检查理化项目,停产后再生产需取洗净水做全检。
每天
班长、QC
灭菌
上 瓶
1检查从灌装室输送过来的产品是否有歪头,气泡、杂质,装量是否有明显差异 2产品在灭菌车上的摆放要整齐。摆放数量要适宜。
随时
当班人员
灭菌温度、时间、压力
1每次灭菌前检查柜内各点的温度探头是否完好,2控制好压力系数、灭菌时间、温度及冷却出柜温度。3 产品出柜后必须有标识,品名,批号要完整
每柜
当班人员、QA
如有异常及时通知带班长和现场QA。
下 瓶
1核对产品品名、规格、批号
每柜
当班人员、QA
如有异常及时通知带班长和现场QA。
检漏
检测度漏检率
所设参数与实际是否相符,
每批
当班人员、QA
如有异常及时通知带班长和现场QA。
灯检
光源
塑瓶:照度2000LX~3000LX。
每月
QA
注意免视力疲劳
视力
0.9以上(不包含矫正后的视力)。
每年
灯检员
方法
按直、横、倒三步法,每次拿1-2瓶,每瓶10秒。人眼与产品的距离25cm。
每瓶
当班人员
判断
外观:瓶身完整清洁,无砂眼、大气泡等。
每瓶
当班人员
药液澄明度:澄明无异物。
每瓶
当班人员
不合格品
不合格品必须将拉环拉掉
每瓶
当班人员
包装
物料
班长收料时应核对数量、品名、规格,每批包装前班长应按生产指令计数领取标签、说明书、合格证、纸箱。
每班
班长、当班人员
包材的领用数=使用数+残损数+剩余数。
残损标签销毁有记录
核对
每批纸箱、标签、合格证的批号、生产日期、有效期打样后交班长复核,确认无误后开始包装。样签附于生产记录中。合格证上有对应的装箱人员签名
每班
班长、当班人员
每层或每箱装完后应逐瓶点数,封箱前检查合格证、装箱单、说明书是否齐全。有加药便签的检查给药签的数量.
每班
当班人员
物料管理过程质量控制
名称
质控点(主要物料供应商质量体系评估应符合要求,定点采购)
原
辅
料
项目
验货
请验、取样
不合格物料处理
合格物料的发放
控
制
方
法
每次到货,卸货时检查外包装的完整性、品名、批号、批准文号、有效期、厂家、数量应符合要求。入库放固定位置后挂上待验标示及货位卡,并进帐。不符合要求的拒收。应有验货记录
每次入库的货物应及时填写请验单交质检科。QC取样后,负责包装好并贴上取样封签。
收到质管科发放的不合格报告单,应及时填写“不合格物料处理申请单”,交质管科科长签审核意见,交厂长审批后,在QA监督下处理并填写处理记录。
根据生产指令,按先进先出、效期短的先出、取过样的先出的原则发料。领、发双方确认后在交接单上签名,同时物控科当班人员在货位卡及帐上填写记录,应做到QA随时抽查帐、卡、物、相符。
责任人
当班人员
当班人员、QC
仓库主管
当班人员
内
包
装
材
料
项目
验货
请验、取样
不合格物料处理
合格物料的发放
控
制
方
法
每次到货,卸货时检查外包装的完整性、品名、批号、厂家、数量应符合要求。入库放固定位置后挂上待验标示及货位卡,并进帐。不符合要求的拒收。应有验货记录。
每次入库的货物应及时填写请验单交质检科。QC取样后,负责包装好并贴上取样证。
收到质管科发放的不合格报告单,应及时填写“不合格物料处理申请单”,交质管科科长签审核意见,交厂长审批后,在QA监督下处理并填写处理记录。
根据生产指令,按先进先出、取过样的先出的原则发料。领、发双方确认后在领料单上签名,同时物控科当班人员在货位卡及帐上填写记录,应做到QA随时抽查帐、物、卡相符。
责任人
当班人员
当班人员、QC
仓库主管
当班人员
外
包
装
材
料
项目
验货
请验、取样
不合格物料处理
合格物料的发放
控
制
方
法
每次到货,卸货时检查外包装材料颜色的均一性、品名、数量、材质应符合要求。入库放固定位置后挂上待验标示及货位卡,并进帐。不符合要求的拒收。应有验货记录。
每次入库的货物应及时填写请验单交质检科。QC抽检后的样品,一份留样,其它送回原位。
收到质管科发放的不合格报告单,应及时填写“不合格物料处理申请单”,交质管科科长签审核意见,交厂长审批后,在QA监督下处理并填写处理记录。
根据生产指令,按先进先出的原则发料。领、发双方确认后在领料单上签名,同时物控科当班人员在货位卡及帐上填写记录,应做到QA随时抽查帐、物、卡相符。
责任人
当班人员
当班人员、QC
仓库主管
当班人员
成
品
项目
入库
不合格品处理
出库
控
制
方
法
产品入库应放指定的区域并核对数量,双方在交接单上签字,当班人员应及时填写货位卡、帐并挂待验标示。应做到QA随时抽查帐、物、卡相符。
收到质管科发放的不合格报告单,应及时将不合格产品转入不合格区并填写“不合格品处理申请单”,交质管科科长签审核意见,交厂长审批后,在QA监督下处理并填写处理记录。
收到销售部的发货指令,按效期短的批号先出的原则发放产品,物控科应监督搬运产品的全过程,以免错发、多发、少发的情况,及时填写帐、卡、销售记录。 每批销售完毕,应及时将销售记录送质管科归档。
责任人
当班人员
主管
主管、当班人员
备注:如仓库发放的合格物料中因某些特殊原因,有极个别不合格的物料,经QA确认后,通知仓库及时收回,并在领料单上说明,此物料按“不合格物料处理”。
塑瓶成型工序质量控制
岗位
质控点(每班生产前检查现场,生产后清洁现场)
制
瓶
项目
瓶胚
瓶
请验
控
制
方
法
每班两次,每模抽20个,检查:1、肉眼观察外观,应无气泡、结块、异物等现象。2、用电子秤称其(500ml, 250ml, 100ml)重量应符合规定。应有记录。
每两小时一次,每次抽3组,检查:1、肉眼观察外观,应无气泡、结块、异物、无凹凸等现象。2、是否干净,瓶口是否有损伤
3.胶口是否完整,底部声深浅是否合适
每季度检一次,原料供应商有变动或模具大修后的第一批取样检测
责任人
当班人员、班长
当班人员、班长
班长、成型主管
制
盖
项目
内盖
外盖
请验
控
制
方
法
每两小时一次,每次取2模检查:1、 肉眼观察无气泡、结块、缺边、异物、毛边等现象。应有记录。2、送下工序应有合格标示。
1 当班人员应每两小时检测一次拉力。拉力检测应小于75牛、无拉断现象 ,每班留两模灭菌后送中检测拉力应有记录 2、无毛边、无气泡,拉环处无裂开,异物等现象。3、每班将接班后的前十模送组盖组好后交灌装封口,然后送灭菌班灭菌,出柜后观察盖是否积水(如有外盖积水的盖子,记下盖号通知成型班进行调整或重试)根据情况4、送下工序应有合格标示。
每季度检一次,原料供应商有变动或模具大修后的第一批取样检测。
责任人
当班人员、班长
当班人员、班长 QC QA
班长、成型主管
吊
环
控
制
方
法
肉眼观察1干净,完整无缺损现象
2 无异物毛边等现象。3无翘起,无软吊环现象
当班人员、班长
组
盖
控
制
方法
内、外盖,胶塞外观
组盖外观
责任人
胶塞的包装应完整,内外盖确认合格。
逐个检查:1、内外盖组合平整,无缺胶塞、内盖现象,内外盖表面无污染物,组合后外盖无凸起现象。2、送下工序应有合格标示。
当班人员
当班人员
如有异常情况应及时查找原因解决问题和增加检查次数。
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