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企业内部审核计划.docx

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企业内部审核计划 年度第一次内部质量管理体系审核实施计划 审核目的 通过对公司的质量管理体系进行内部审核,验证质量管理体系是否符合公司所确定计划安排、质量管理体系的要求及标准的要求,是否得到有效实施和保持,及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施,以改进公司的质量管理体系。 审核范围 公司质量管理体系所覆盖的服务项目、部门、人员、设施,以及质量管理体系所涉及的标准要素。 审核依据 :标准。 质量管理体系文件。 合同、相关法律和法规。 审核组 管理者代表任命李一宋为内(更多精彩文章来自“秘书不求人”)审组组长;任命张小萍、万胜、宋霞、李洪志、陆瑞陆有为为内审组组员。内审组分为小组,分别为: 第一小组:李一宋、万胜 第二小组:张小萍、陆有为 第三小组:宋霞、李洪志 审核时间 年月日,共天。 审核日程安排 首次会议时间:年月日:——: 末次会议时间:年月日:——: 受审部门 审核日期 审核时间 组别 陪同人员 备注 管理层 ⒉ :—: 第一组 配送中心 ⒉ :—: 第三组 相关部门 负责人 办公室 ⒉ :—: 第二组 相关部门 负责人 发展部 ⒉ :—: 品质部 ⒉ :—: 第三组 部门 负责人 电梯部 ⒉ :—: 第二组 部门 负责人 能源部 ⒉ :—: 第二组 部门 负责人 工程部 ⒉ :—: 第三组 部门 负责人 机电部 ⒉ :—: 第三组 相关部门 负责人 编制日期: 管理者代表审批日期: 注:、表中管理层特指总经理、管理者代表、副总经理; 内审小组在月日前负责编制完毕内审检查表,组长审核; 各部门负责人在现场审核前安排好记录的收集、整理工作,现场审核时协调好与正常工作的时间冲突。 第5页 共5页
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