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外协加工流程.doc

上传人:xrp****65 文档编号:7724785 上传时间:2025-01-14 格式:DOC 页数:3 大小:57.50KB 下载积分:10 金币
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外协加工流程 1.0目的 为了规范外协加工管理过程,确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控,制定本流程。 2.0范围 适用于构成项目的生产及施工物料(总仓发货)外协加工全过程。 3.0职责 3.1 PMC部(计划): 负责《发外加工计划表》、《发外加工单》的编制,外协加工进度的跟踪处理; 3.2 PMC部(仓库): 负责《外协领料单》和《外协加工差异表》的编制、《外协加工台帐》的建立及物料收发工作; 3.3 采购部: 负责外协产品加工的询价议价、《发外加工订单》的编制、下达及跟踪、《外协加工差异表》的对账确认; 3.4 财务部:负责对《外协加工差异表》进行复核及财务结算。 4.0作业程序 4.1计划员将设计外协加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于《发外加工计划表》,并每次制作《发外加工单》经PMC经理与制造副总审核批准后,提前一天分发至采购部和仓库执行; 4.2采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达《发外加工订单》并通知供应商在规定的时间到厂领料,同时将发外加工订单内容列入《采购管制表》中; 4.3仓库仓管员根据《发外加工单》、车间《进仓单》提前一天进行备货,外协厂商到厂领料时,由仓管员编制《外协领料单》交外协厂商提货人员签字确认后方可发货,仓管员需发货当天将发货内容记录在《外协加工台账》上; 4.4采购员依《采购管制表》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪,计划员每天跟采购员核对进度状况; 4.5外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货;仓管员或项目保管员《发外加工单》或《材料清单》对外协商的《送货单》实物进行核对和数量点收; 4.6品质部质检员按《报检单》到仓库、外协厂商、工地收货区(工地无质检时,由项目负责人检验)检验外加工产品,并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品; 4.7仓管员或项目保管员对合格产品安排入库并开出《外协进仓单》,仓管员负责根据《外协进仓单》将进仓内容记录在《外协加工台帐》上; 4.8计划员、质检员及仓管员跟进不合格品的处理;并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜;然后由仓管员每月根据《外协加工台帐》建立《外协加工差异表》,经主管审批后在次月3日前提交给采购部,由采购部在2个工作日内交供应商确认,确认后由仓管员最终报财务部跟进处理; 4.9采购员在外协厂商结算中,明确外协厂商应承担的责任,并按规定执行处罚,财务对结算资料进行复核。 5.0管理办法 5.1数据考核参照《采购工作流程》; 5.2 仓管员未按时建立外协加工台帐,由计划员扣仓管员2分/次,扣仓库主管1分/次; 5.3各责任人员未按时提交报表的,由报表接收人扣责任人1分/次; 5.4未在规定时间内完成加工回仓或到工地的,由计划员对责任采购员扣0.5分/种物料,严重影响项目进度的扣5-10分/次; 5.5 因其他原因而产生的工作失误,按相关流程的规定处理; 5.6 其它未按本流程要求操作者,扣责任人1分/次,其它在本流程运作过程中表现较好的而未有奖励规定的,给予责任人奖励1-2分/次; 5.7 上下工序、部门举报本工作流程违规情况,经核实者,一律奖励举报人2分/次。 6.0相关表单 6.1《发外加工计划表》 6.2《发外加工单》 6.2《发外加工订单》 6.3《进仓单》 6.4《外协领料单》 6.5 《外协加工台账》 6.6 《外协加工差异表》 7.0 外协加工流程图 序号 作业流程图 部门 责任人 表单 作业内容说明 1 编制发外加工计划 协力厂商的选取 外协加工发货 异常处理 收料及账务处理 品质管制 信息处理 交货管制 交货跟催 PMC部 计划员 《发外加工计划表》《发外加工单》 计划员将设计发放加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于《发外加工计划表》,并每次制作《发外加工单》经PMC经理与制造副总批准后交采购员执行; 2 采购部 采购员 《发外加工订单》 采购员从合格外协厂商中经比价选择外协厂商下达《发外加工订单》; 3 采购部/仓库 采购员/仓管员 《发外加工计划表》《发外加工订单》《进仓单》《外协加工台账》 仓库仓管员根据《发外加工单》、车间《进仓单》进行备货,并编制《外协领料单》发货交外协厂商签字确认。仓管员发货时需建立《外协加工台账》; 4 PMC部 发货员 《采购管制表》 采购员依《采购管制表》,计划员对外协加工产品进度、品质、数量进行追踪; 5 PMC部 计划员 仓管员 《送货单》《发外加工单》 采购员要求外协商在指定时间、地点交货;仓管员或项目保管员按《送货单》、《发外加工单》或《材料清单》对外协商交货进行核对和数量点收; 6 品保部 质检员 《报检单》 品质部质检员按《报检单》到仓库、外协商、工地收货区检验外加工产品,并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品; 7 PMC部 仓管员 计划员 采购员 《外协进仓单》《外协加工差异表》 仓管员或项目保管员对合格产品安排入库,开立《外协进仓单》,仓管员负责根据《外协进仓单》记录在《外协加工台帐》; 8 PMC部 账务员 计划员、质检员及采购员跟进不合格品的处理;并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜; 9 PMC部采购部 财务部 仓管员采购员 会计 《外协加工差异表 仓管员需建立《外协加工差异表》,每月报采购部跟进处理。采购员在外协厂商结算中,明确外协厂商应承担的责任,并按规定执行处罚,财务会计对结算资料进行复核。
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