1、 财务报销流程培训 XXXX公司财务报销流程培训主讲人:XXXLOGO 前言前言 在日常工作中,部分员工对财务知识比在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不较欠缺,对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销单据太了解,出现报销单据填写填写不规范、报销内不规范、报销内容不明确等情况,容不明确等情况,由于单据填写错误导致的由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,重复填写工作也多次发生,给给本部门、本部门、财务财务部及相关部门工作带来不必要困扰。部及相关部门工作带来不必要困扰。目目录录CONTENTS一、费用报销四大流程二、报销凭填写规范三、报销凭证票据粘贴
2、方法目目录录CONTENTS一、费用报销四大流程二、报销凭填写规范三、报销凭证票据粘贴方法 一、费用报一、费用报销四大原则销四大原则谁批准谁负责原则手续完整原则即时清结原则1 12 24 43 3先审批后支出原则先审批后先审批后支付原则支付原则凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。没有申请或未经批准的费用不得支出。谁审批谁谁审批谁负责原则负责原则审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。费用支出负责任。即时清即时清结原则结原则凡借用公款者,前账不清、后款不借凡借用公
3、款者,前账不清、后款不借。手续完手续完整原则整原则报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。一、费用报销四大原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思?目目录录CONTENTS一、费用报销四大流程二、报销凭填写规范三、报销凭证票据粘贴方法二、报销凭填写规范二、报销凭填写规范费用报销单u除出差费用外的所有费用都填写费用报销单u若一张报销单上有多个报销项目,如交通费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚;u如有奖金,提成,补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况,报销
4、项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等;“备注”栏按实际情况用便签纸填写后粘贴用便签纸填写后粘贴;如果是拿替代发票报销,请附上原印章清晰的收据。u单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单u金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,填写为100.00,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前加人民币符号“¥”,如合计金额为100元,填写为¥100.00。u金额大写:本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加“¥”或 ,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零u原借款:如有借
5、支请填写。u应退余款:如借支金额大于报销金额请填写。二、报销凭填写规范二、报销凭填写规范二、报销凭填写规范二、报销凭填写规范费用报销单报粘贴票据性报粘贴票据性质分类汇总分质分类汇总分行填写行填写用便签纸填写实际内容,用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏:额度,然后粘贴在备注栏:额度,奖金,提成,补贴,替代奖金,提成,补贴,替代票或其它需注明情况等票或其它需注明情况等部门主管部门主管 捌 柒 陆 伍 肆 零综合管理部 2015 12 318765.40必需填必需填写写 餐饮费 65.40 加油费 2000.00办公用品费 2000.00交通费 4000.0005部门经理部门经理部门总监部门总监
6、副总经理副总经理总经理总经理正楷签字正楷签字正楷签字正楷签字正楷签字正楷签字二、报销凭填写规二、报销凭填写规范范付款申请书u填写要求基本上和费用报销单一致,需注意的是“收款单位”必须为全称,“账号”与“开户行”要如实填写,如*银行*支行等。u单据及附件张数填写附件的总数量。u付款原因:应填写清楚,不能过于简单,内容必须包括“使用目的及对应业务项目”,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明“采购数量及对应单价”(有对账单附件的除外)。u 所有付款项目必须附有对应的原始合同复印件、采购申请单复印件、原始凭证、发票。二、报销凭填写规二、报销凭填写规范范付款申请书 公司全称公司全称 1111 222
7、2 3333 4444 XXX银行银行XXX支行支行 捌 柒 陆 伍 肆 零 8765.40 XX 直接用签字笔写在此处:应填写清楚,不能过于简单,内容必须包括“使用目的及对应业务项目”,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明“采购数量及对应单价”(有对账单附件的除外)。部门主管部门主管部门经理部门经理部门总监部门总监副总经理副总经理总经理总经理正楷签字正楷签字 2015 12 30 二、报销凭填写规范二、报销凭填写规范差旅费报销单u差旅费报销单需付出差申请单,除“出差补助”不需要付发票及票据外,其他均需有票据。u出差起讫日期必须填写清楚,以便于财务方便核算出差补助费用。u已发放出差补助,不
8、再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的,经主管领导审批后可凭餐饮发票报销。u餐饮费用填写在“其他”一栏。二、报销凭填写规范二、报销凭填写规范差旅费报销单1/1-1/10 公司公司-长沙长沙 10 xx xx xx xx xxxx1/11-1/15 长沙长沙-济南济南 5 xx xx xx xx xxxxxxxxx 2015 xx xx xxx xxx2014 01 01 2014 01 15 15 xx15 xx xx xx xx 1999.00 壹壹 玖玖 玖玖 玖玖 零零 零零xx xx 参加长沙参加长沙XX展会展会 二、报销凭填写规范二、报销凭填写规范借款审批单u借款审批单为各部门相关人员
9、备用金申请、出差或业务接等借支申请时使用,填写要求如同前几种单据。u出差或者业务接待完成后,填写报销单抵销借款。入借款金额多余实际使用金额,则由借款人将应退余款转账至公司账户。u借款事由需要填写详细,内容必须包括“使用目的及对应业务项目”。二、报销凭填写规范二、报销凭填写规范 财务报销流程培训 深圳市华藤环境信息科技有限公司 借款审批单XXXX 部部XXX 2015 11 30 出差北京环保展会、出差北京环保展会、4人人 壹壹 零零 零零 零零 1000.002015年年12月月15日日正楷签字正楷签字 2015 11 31部门主管部门主管部门经理部门经理部门总监部门总监副总经理副总经理总经理
10、总经理目目录录CONTENTS一、费用报销四大流程二、报销凭填写规范三、报销凭证票据粘贴方法u票据粘贴方法多样,粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小,选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准,以便财务部装订成册。u粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅;按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小-中-大。u大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。u请用胶水粘贴,不可用订书针装订。三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法粘贴要求u粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉。u票据分类,加油票,交通票,住宿票,餐饮加油票
11、等,都要分好类别。u如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。u对于比粘贴单大的附件,例如:合同、采购申请单。应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法整理票据三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法粘贴方法日期填写完整日期填写完整三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法粘贴方法三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法粘贴方法3 31 12 2三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法粘贴方法三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法粘贴方法三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法粘贴方法大张的发票贴上面大张的发
12、票贴上面小张的发票先小张的发票先贴贴三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法折叠票据1 1将单据固定在封面的左上角,齐封将单据固定在封面的左上角,齐封面的底边线将长出部分对折面的底边线将长出部分对折2 2齐上边沿线将长出部分折起,使上齐上边沿线将长出部分折起,使上下两段长短相当下两段长短相当3 3票据折叠,使大小、长短与单据票据折叠,使大小、长短与单据封面保持一致封面保持一致三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法折叠票据1 12 23 34 4将票据折叠,使将票据折叠,使大小、长短与单大小、长短与单据封面保持一致据封面保持一致三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法粘
13、贴中常见的错误集中粘贴,集中粘贴,四周厚薄不四周厚薄不均匀均匀三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法折叠票据超出粘贴单大小宽度超过粘贴单,左上角对齐中间厚中间厚两边簿两边簿粘贴中常见的错误三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法票据叠加粘贴,容易挡票据叠加粘贴,容易挡住金额,未固定在粘贴住金额,未固定在粘贴单上,容易脱落。单上,容易脱落。杂乱无章杂乱无章粘贴中常见的错误三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法错误粘贴给财务部门增加的麻烦1、斜面增加打孔人员难度与危险度。2、既不美观又增加装订人员工作量。三、报销凭证票据三、报销凭证票据粘贴方法粘贴方法我们的目的:让财务凭证变得美观、整齐、大方、便于存档THANKSTHANKSLOGO