资源描述
采购与付款附件-4
生产原材料、辅料、新材料采购控制流程(通用)
临时客户
网上采购支持
供应商储备
生产原材料(含辅料)采购
使用中不良品退货退货
不良品退货索赔
择优选择供应商
拟订合同
财务账务处理
客户对账
三单一票付款审核
每月与客户对账
供应商信誉评审
与客户技术商谈市场比价
具体订单确认
具体订单确认
生产适用、扩大采购
应用新材料采购
小试、中试确认后申购
合同评审、按流程审核签订
长期客户
使用质量反馈
到货验收
质量异议处理
不良品退货索赔
三单一票审核付款
商品性价比
选择供应商
商务谈判、草拟合同
到货验收
使用质量反馈
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