收藏 分销(赏)

工会经费使用管理规章制度(2).docx

上传人:asd****19 文档编号:7142240 上传时间:2024-12-26 格式:DOCX 页数:4 大小:12.15KB 下载积分:10 金币
下载 相关 举报
工会经费使用管理规章制度(2).docx_第1页
第1页 / 共4页
工会经费使用管理规章制度(2).docx_第2页
第2页 / 共4页


点击查看更多>>
资源描述
工会经费使用管理制度 工会经费使用报销制度 为更好地服务公司联合工会委员会(以下简称联合工会)的会员单位,同时根据市总工会有关工会经费的使用规定,规范工会经费的使用、监督和管理,明确工会经费开支范围、审批权限、工会经费开支单据审核,保障工会经费使用的合法、有效和安全,特制定本制度。 一、工会经费的使用范围 会员单位对工会经费使用应本着服务职工、勤俭节约、民主管理的原则。具体使用范围如下: 1、职工活动支出:会员单位开展职工教育、文体、宣传等活动发生的支出。具体包括:职工教育费、文体活动费、宣传活动费、其他活动支出(其他活动支出包括基层工会支付的会员特殊困难补助的费用以及工会开展其他活动的各项支出)。 2、会员单位组织的职工集体福利支出。 3、各类慰问金支出。包括生日慰问金、住院与分娩慰问金、独生子女六一慰问金、丧事慰问金。 4、工会培训工会干部、加强自身建设及开展业务工作发生的培训费、会议费。 5、会员单位可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1.2%(注意:6月30日前可使用的工会经费为上缴工会的单位工资总额的1%) 6、会员单位内部应及时公布工会经费使用情况,接受职工监督。 二、报销审批手续和程序: 1、会员单位凭活动方案和该项活动真实产生的费用凭证报销工会经费。由会员单位指定的专办员(根据会员单位在联合工会报备的指定专办员)填报《费用报销单》(附表1),附上原始发票单据,并按规定签字确认; 2、由工会组织员核实报销凭证和金额; 3、由联合工会常务副主席和会计进行审核,复核报销凭证的真实性、签名与附件单据完整性; 4、送联合工会主席签批后由出纳办理付款手续。 三、报销凭证要求 1、会员单位组织工会会员活动,报销单据要附相关活动方案(例如羽毛球比赛、中秋博饼、员工健步行、员工拓展业务培训等活动),所报销的单据要与该活动方案相关联,该活动所引起的餐费、日用品、奖品等开支可据实列支。 2、经费开支必须取得正式发票,原始单据必须内容完整,发票抬头单位名称“xxx”,发票必须有开票单位的“发票专用章”或“财务专用章”,业务内容须填写清楚,大小金额一致,不得有涂改、挖补、刮擦等现象。 3、对职工个人支付慰问金或困难补助等要造《津贴发放表》(附表2),原则上不超500元/人/次,超过限额可提出申请,由联合工会常务副主席按申请金额的合理性进行审批。慰问金或困难补助要有收款人签名和相应的慰问事项材料或困难证明材料,按报销审批程序发放。 4、两人以上的单位报销凭证至少要有两人签名,属于集体活动支出须全体工会会员签名或工会会员单位代表和经办人签名,签名必须使用钢笔或黑色签字笔,不得使用圆珠笔或铅笔签字。 5、付款原则上付给会员单位,如确需支付至工会会员个人账户,须有付给指定个人户头的单位授权书;一个会员单位每次报销工会经费,只能支付至一个账户。 6、会员单位负责本单位工会经费报销及使用,应对工会经费使用的合规、真实性,由此产生的一切纠纷由各工会会员单位独自负责解决。 四、报销频率与期限: 会员单位工会经费报销原则上按每半年报销一次,即每年7月和1月报销前半年工会经费,特殊情况经报工会常务副主席同意可酌情增加报销频率。 工会经费没有使用期限,可以跨年使用。 本制度的解释权归公司联合工会委员会。 附表1:《费用报销单》、《付款申请单》附表2:《津贴发放表》 联合工会委员会2014年7月1日
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服