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不合格品管理规章制度(2).docx

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资源描述
不合格品管理制度 (一) 1、化验员检出不合格中间体或最终产品后,应做扩大取样重新分析,确认不合格后,马上报主管领导,同时通知车间不得用不合格中间体投料。出厂产品不合格的,不得签发检验报告。 2、对于货源紧缺、生产急需但又不符合主含量要求的不合格原材料、包装材料,由供应部门和生产部门协商解决,化验员在原始记录上做好备注。 3、检出的不合格品,化验员填写“检验报告单”留存。作为原始记录归档和产品可追溯记录。 4、出现不合格成品时,重调或返工后的产成品,需重新检验,合格后入产成品库存放。 5、当不合格产成品为出厂原药主含量等不合格时,可通过营销中心寻找到特殊质量需求的用户后,开具客户要求的指标值的检验报告。 存放在库房的应通知库官员将不合格产成品做明显标识,并隔离放置。 不合格品管理制度 (二) 一、目的 加强对不合格产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。 二、适用范围 适用于对公司内的原辅材料、半成品、成品发生的不合格的控制和处理。 三、职责 1、食品安全小组, 1)负责原辅料、产品的质量标准标准制定,并负责对公司内控标准的最终解释; 2)理化或微生物指标不符合要求的产品,如有必要小组需共同与质监部进行评审; 2、质检部门 1)负责对不合格产品、原辅材料的鉴定及信息传递工作; 2)保存不合格品的检测记录; 3)核实处理决定的执行情况; 3、各生产车间 1)执行质检部门处理决定; 2)负责不合格原辅材料及产品的隔离、存放过程中的标识、退货和销毁; 3)制订纠正预防措施并组织实施; 4、仓库 1)负责对不合格原辅材料的退货; 2)负责向供方转达不合格原辅材料的质量缺陷和处理决定; 3)负责索取供方产品的相关技术资料和证件。 第3页 共3页
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