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办公用品管理规定.doc

上传人:可**** 文档编号:681707 上传时间:2024-01-31 格式:DOC 页数:8 大小:28KB
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第一章 办公用品管理规定 第一节 总则 第一条 为有效控制办公费用,杜绝浪费,减少非生产性开支,结合公司实际情况,特制定本规定。 第二条 办公用品管理工作应遵循“物尽其用、以旧换新、杜绝浪费”的原则。 第二节 管理及分类 第四条 综合办负责办公用品的采购、平常保管、库存记录和发放,并负责控制办公费用。 第五条 办公用品分为非消耗性、消耗性、清洁用品及招待礼品四类,如下表所示: 类型 项目名称 非消耗性 计算器、电话机、打孔机、剪刀、U盘、裁纸刀、白板、订书机、文献夹、光盘(盒)等各类文具; 消耗性 中性笔、笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、订书钉、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、曲别针、胸卡皮、电池、胶带、大头针等;色带、速印机墨、速印纸、软盘、影印液、晒图纸、硒鼓、信封等与文印相关的各类物品;报销单、借款单、账本、入(出)库单、粘贴单、口曲纸等各类单据; 清洁用品 纸篓、拖布、毛巾、笤帚、垃圾袋、垃圾桶、洗洁净、香皂、洗手液、纸巾等所有与卫生清洁有关的物品; 招待礼品 纸杯、纯净水、茶叶、保温瓶、饮料、礼品等。 第三节 办公用品的申购 第六条 每月25日前各部门负责人需填写《 部门办公用品申请单》并将电子版发给综合办。申请单中应列清本部门下月各类办公用品的需求,尽也许清楚描述品牌、型号、规格、数量,以便综合办统一安排采购。 第七条 采购人负责将各部门的办公用品需求计划汇总,经综合办负责人审核批准后统一采购,任何部门或个人不准私自购买办公用品。 第八条 综合办在采购办公用品时应保证价格合理、透明。购置前应做好市场调查,充足掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件,多家(三家及以上)询价、比价、议价后再进行选择,以保证所购物品质优价廉。 第九条 各部门如需申请购买计划外的物品时应填写《部门应急物品采购审批单》,按照审批权限,经本部门负责人审核,报综合办批准后安排采购。对随意申报导致物品积压的,应按照公司相关奖惩规定进行处罚。 第四节 办公用品的保管 第十条 办公用品入库前,综合办内勤应检查合格后再办理入库并建立台账。 第十一条 办公用品出库后应及时登记销账,月底盘点应做到账、物相符。 第十二条 办公用品存放应符合物品特性规定,避免因保管不妥导致物品变质或损坏。 第十三条 内勤要做好各类库存用品记录工作,每月出具办公用品库存报表,保证库存合理。对库存时间过长、有保质期规定、长期存放会贬值、已不再使用的物品应明确列出,及时报告综合办负责人进行解决。 第十四条 购买办公用品应凭综合办负责人签批的入库手续,方可办理财务报销。 第五节 办公用品的领用 第十五条 各部门负责人应对本部门申请的办公用品严格审核,减少不必要的办公费用开支。 第十六条 各部门在领取办公用品时,可以旧换新的办公用品必须提交旧物,综合办根据旧物实际数量予以发放。领用时,各部门应凭部门负责人签字领取,并在《办公用品领用单》上签字。 第十七条 各部门领取所需的物品(涉及:办公用品、招待用品及礼品)应先经部门负责人或相关领导签字后再到综合办领取。 第十八条 公司员工应本着节约的原则使用办公用品,不得将办公用品随意丢弃废置。 第二章 办公费用控制管理规定 第一节 总则 第一条 为减少公司办公成本,减少行政管理费用开支,使钱、财、物效用达成最大化,特制定本规定。 第二节 行政费用预算管理原则 第二条 公司各项行政费用的支出统一实行预算管理,应严格按照公司相关预算管理制度,每月提前完毕下月资金计划并上报。 第三条 各部门的办公设备、办公用品的采购需求,应按照公司《办公用品管理规定》规定,于每月25日前报至综合办以便统一协调、采买。 第四条 除特殊情况外,各部门均应严格避免计划外采购。如必须进行采购的,须由相关部门填写《应急物品采购审批单》,并报公司总经理审批后方可购买。 第三节 平常办公费用节约办法 第五条 文献打印、复印费用 1、文献尽也许双面打印,自用文献运用回收的单面废纸打印; 2、复印纸由综合办统一保管,各部门或个人因工作需要时向综合办领取。 第六条 修缮费 1、综合办设专人进行平常检查并定期盘点,对盘点丢失、损坏的物品、设备及时上报综合办负责人申请维修,同时应查明损坏因素,属于人为因素的,应追究相关负责人责任; 2、对于修缮完毕的物品、设备应及时入库,以延长使用时间; 3、加强对易毁损的公共设施重点防范,以减少也许发生的修复费用,防患于未然。 第七条 电话费的控制 1、公司内部之间的工作交流可使用微信、QQ,尽量不使用电话; 2、一般情况下,尽量不打长途电话,如确需拨打长途电话时应尽量简短。 第八条 车辆使用费的控制 1、车辆使用费涉及车辆燃油费、维护保养费、养路费、过路过桥费、保险费及其他费用; 2、各部门应严格按照公司《车务管理规定》规定使用公务车辆。外出用车应提前申请,由综合办统一调度,合理派车,可以合办的事情尽量合办,减少车辆的使用频率; 3、驾驶员应提高成本节约意识,增强参与管理的积极性和积极性。在行驶过程中应平稳驾车,减少熄火次数,适时更换机油,注意汽车的保养。行驶过程中应规划出最佳路线; 4、燃油费:加油必须到指定的加油站,由综合办人员陪同双方签字。出差加油须凭正规发票报销; 5、严禁运用油品谋私利,一经发现将按照公司有关规定严厉解决。 第九条 差旅费的控制 1、尽量减少出差的次数、人数; 2、一般员工出差提倡乘坐火车、长途汽车等交通工具,尽量不使用公车;凡可通过邮寄、电话、网络等形式进行沟通的工作,尽量不出差; 3、同性别人员(高管以上人员除外)出差应尽量选择两人共住一间。 第十条 水电费及绿植费用的控制 1、春秋季节不应使用空调。夏季:原则上室温低于30度时,不使用空调;6月份和立秋后,晚上九点后不使用空调;其它月份23:30—8:00(次日)不使用空调;空调启动后,白天温度设定在26度为宜。冬季:原则上室温低于0度时,启动使用空调,空调启动后,温度设定在20度为宜。不能频繁启动压缩机,停机后必须隔二到三分钟才干开机; 2、办公照明用电:办公区域应尽量使用节电较好的节能灯;坚持各办公场合人少少开、人走灯灭的原则; 3、空调、饮水机、风扇等电器的电源在最后一个人离开办公区域时所有关闭; 4、应避免长流水现象,各部门发现有漏水现象,应及时告知综合办及时维修; 5、绿植应每隔三天浇水一次,应按照其生长习性选择摆放地点,以保证其正常生长。 第十一条 其它费用 1、大宗印刷费:综合办负责统一使用印刷品的印制,各部门应根据实际需要进行领用,杜绝浪费; 2、会议费:公司召开会议应本着从简的原则进行费用支出,一般会议,不购买水果等物品,同时应尽量减少会议用餐。
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