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OA审批流程样本.doc

上传人:胜**** 文档编号:675943 上传时间:2024-01-30 格式:DOC 页数:77 大小:6.96MB
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资源描述

1、资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。益客集团各公司业务流程、 对应业务规则及表单1、 业务招待申请审批流程22、 差旅费用报销审批流程43、 汽车费用报销审批流程64、 质量问题处理申请审批流程95、 费用报销审批流程116、 材料采购申请审批流程137、 包装材料采购制度流程158、 公章使用申请审批流程179、 借款申请审批流程2010、 用款申请审批流程2211、 付款申请审批流程2412、 请假申请审批流程2613、 食堂采购付款申请审批流程2814、 财务档案销毁审批流程3015、 毛鸡运费付款申请审批流程3216、 产品退款退款申请3417、 工资付款申请审批

2、流程3618、 车间工资发放表单审批流程3819、 毛鸭付款申请及合同退款申请4020、 毛鸭价格审批流程4221、 汽车费用申请审批流程4422、 生产车间招聘流程4623、 班组长培训流程4823、 福利领取审批流程5024、 办公用品申领流程5225、 材料采购申请审批流程5426、 文件呈报审批流程5627、 外来学习申请审批流程5828、 代扣检疫费申请6029、 油价调整通知流程: 6230、 胴体出成调整通知流程6431、 保价鸡合同政策调整通知流程6632、 会议室使用申请流程6832、 住宿申请审批流程6933、 离职申请审批流程7034、 人事变动审批流程7135、 档案借

3、阅申请流程7236、 收文审批流程7337、 奖惩申请审批流程731、 业务招待申请审批流程A.应用规则流程名称业务招待费审批流程流程编号YWZD流程说明对企业的招待事务的审批流程流程表单业务招待申请单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请各部门申请人公司各部门2部门领导审核部门负责人申请人上级( 部门内) 3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理5集团财务集团财务负责人财务总监备注: B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号: YWZD- -09-001 单号: YWZD- -09-001申请部

4、门申请人招待时间招待类别外出招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地点部门意见审批意见部门确认D.流程说明 招待费用报销过程中, 申请单必须填写详细, 审核单据时, 发票必须是真的, 和发生的业务相符。2、 差旅费用报销审批流程A.应用规则流程名称差旅费报销审批流程流程编号CLFY流程说明对企业的员工出差费用审批流程流程表单差旅费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门出差人员出差人员2部门领导审核部门负责人申请人上级( 部门内) 3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备注: B.

5、流程图C.流程表单差旅费用报销单单号: CLFY- -09-001申请部门申请人出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费金额伙食补贴费金额电话费金额部门意见审批意见申请部门确认D.流程说明 差旅费的报销过程中, 部门经理审核阶段一般没有问题, 只有到财务经理那里最为关键, 可能报销时使用的发票日期不对、 有些发票是假的、 单据粘贴不整齐等出现这些情况, 单据都将被退回。3、 汽车费用报销审批流程A.应用规则流程名称汽车费用报销审批流程流程编号QCFY流程说明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说

6、明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注: B.流程图C.流程表单 汽 车 费 用 报 销 单 报销部门: 日期 年 月 日 车号 司 机随车人: 费 用 项 目 单据张数 金 额费用说明油票起止日期: 月 日至 月 日 起止地点: 至 行驶里程: km 至 km 过路过桥费维修费合计金额( 大写) : 小写¥ 总经理 : 财务审核 : 申请人: D.流程说明 汽车费用的报销过程中, 和差旅费的情况一样。4、 质量问题处理申请审批流程A.应用规则流程名称质量问题处理申请审批流程流程编号ZLWTCL流程说明销售部对客户提出的质量问题及

7、处理意见的审批流程流程表单产品质量问题处理申请单流程管理部门公司销售部流程文件备案部门公司销售部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司销售部2部门领导意见填写处理意见申请人上级( 公司销售部) 3品管部经理意见确认问题品管部经理4公司领导审批总经理5申请人确认通知客户公司销售部备注: B.流程图C.流程表单产品质量问题处理申请单单号: CPZLCL- -09-001申请人申请日期客户名称产品质量问题问题产品情况数量、 品名规格、 日期处理意见品管部意见公司领导意见客户签字盖章( 签章) 5、 费用报销审批流程A.应用规则流程名称费用报销审批流程流程编号FYBX流程说明

8、对公司相关费用审批流程流程表单费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理或厂长5部门确认公司各部门备注: B.流程图C.流程表单 费 用 报 销 单 报销部门 年 月 日 费 用 项 目附件张数 金 额费用说明 合计金额( 大写) 小写 总经理 财务审核 申请人6、 材料采购申请审批流程A.应用规则流程名称材料采购申请审批流程流程编号CLCG流程说明对没有库存的办公物品、 原材料等的采购申请流程表单签呈单流程管理部门采购部流程文件备案部门财务部流程运行范围公司

9、流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核申请人上级( 部门内部) 3仓库确认确认没有物品或很少须及时购进库管4公司领导审批任何一人经过即可总经理或厂长5供应部采购供应部接收签呈审批结果采购部备注: B.流程图vC.流程表单签呈表单号: QCD- -09-001申报部门申报人日期采购物料( 名称、 数量、 规格) 部门领导审核仓库确认公司领导审批采购部确认7、 包装材料采购制度流程A.应用规则流程名称包装材料采购制度流程流程编号流程说明对包装材料采购制度流程审批流程表单签呈 , 入库单, 出库单, 流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运行范围分公司流程应用规则

10、序号步骤名称说明处理人1提交申请仓库保管员2签呈上报仓库保管员( 责任人) 根据生产量及库存情况, 签呈报生产部经理仓库管理员3部门审批生产经理4领导审批厂长审批后, 报总部采购部审批备案公司领导5仓库下订单仓库保管员6财务审核审核价格财务负责人7品管验收按照公司检验标准验收, 各项指标合格后方可入库品管经理8仓库出入库仓库管理员9质量反馈对使用情况进行反馈车间相关人员备注: B.流程图C.流程表单xx签呈表单号: 受文者: 部门: 呈送者: 日期主旨: 说明: 呈送者: 高一级主管: 高二级主管: 高三级主管: 入库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联合计金额 品管: 客

11、户: 保管:出库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价金额备注保管联合计金额 品管: 客户: 保管:D流程说明8、 公章使用申请审批流程A.应用规则流程名称公章使用申请审批流程流程编号流程说明对企业公章的使用和外带的审批流程流程表单公章使用申请单流程管理部门公司办公室流程文件备案部门公司办公室流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请相关使用人公司各部室2部门领导审核部门负责人申请人上级( 部门) 3公司领导审批公司总经理总经理4办公室确认确认使用情况办公室主任备注: B.流程图 C.流程表单公章使用申请单 单号: 申请科室申请人申请时间公 章使用方式用印/外带使用事

12、由部门意见公司领导意见办公室确认 办公室确实使用情况 D.流程说明9、 借款申请审批流程A.应用规则流程名称借款申请审批流程流程编号流程说明对企业出差人借款审批流程, 低于 元的不予借款流程表单借款单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司借款人员2部门领导审核部门负责人申请人上级( 部门) 3公司财务审批审核报销单据的真实性, 有效性, 合法性财务经理4公司领导审批企业10000元以内借款, 由总经理签批总经理备注: B.流程图C.流程表单借 款 单日期: 年 月 日 借款用途金额大写 小写财务审批_ 总经理签批_上

13、次借款金额_ 借款人_ 1、 借款额不得超过公司规定限额2、 借款须经财务审核后报总经理签批 3、 出差回来三日内必须结账 4、 以前借款未清, 不准再借款 D.流程说明: 10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批; 非经营性借款全部由总裁签批。10、 用款申请审批流程A.应用规则流程名称用款申请审批流程流程编号014563流程说明用款人用途的审批流程流程表单用款问题处理申请单流程管理部门部门流程文件备案部门财务部门流程运行范围财务部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请用款人2部门领导意见填写处理意见申请人上级( 集团销售部) 5集团领导审批任何一人经过即可总经理或董事长6通

14、知告知结果各厂财务经理备注: B流程图C流程表单用款申报单单号: CLCG- -07-001申请部门用款申请人日期用款用途金额: 部门领导审核集团领导审批11、 付款申请审批流程A.应用规则流程名称付款申请审批流程流程编号流程说明对企业材料供应商的付款申请流程、 对养殖户毛鸭付款审批流程流程表单(1)付款申请单、 (2)毛鸭付款申请单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请原料部结算员 仓库保管原料结算员 、 仓库保管2部门领导审核部门负责人申请人上级( 部门) 3公司财务审批财务经理4公司领导审批总经理备注: B.流程图

15、 C.流程表单(1)付款申请单日期: 年 月 日 付款单位收款单位联系人单位地址电话银行账户付款方式款项性质金额(大写) 小写 备注总经理: 财务审核: 申请人: (2)毛鸭付款申请单公司: 宰杀日期姓名卡号数量重量单价金额保证金 -09-01张三1006007.545000合 计10060045000总经理: 财务经理: 原料经理: 制单: D.流程说明: 12、 请假申请审批流程A.应用规则流程名称公司后勤人员请假申请审批流程流程编号QJSQ流程说明对公司后勤人员请假的审批流程流程表单请假申请单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1

16、提交申请由使用人提出申请公司各部门2部门领导审核申请人相关上级部门审核申请人上级( 部门) 3公司领导审批各部门工作人员需财务经理审批, 部门经理需厂长审批厂长或财务经理4财务部确认确认请假情况财务经理备注: B.流程图C.流程表单请假申请单单号: GZSY- -09-001申请科室申请人申请时间请假事由部门意见厂长或财务经理意见财务部确认13、 食堂采购付款申请审批流程A应用规则流程名称食堂采购付款申请审批流程流程编号STCG流程说明对食堂采购的材料进行付款流程表单食堂采购申请单流程管理部门财务流程文件备案部门食堂流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请食堂2食堂主管审核

17、食堂主管3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注: B流程图C流程表单食堂采购费用申请单 单号: STCG- - 申请理由金额 ¥: 申请人: 部门主管审核: 财务经理审批: 备注: 14、 财务档案销毁审批流程A.应用规则流程名称财务档案销毁审批流程流程编号流程说明毛鸭结算单, 普通发票客户联等需要半年一次销毁流程表单财务档案销毁清册流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请财务相关人员公司财务部2部门领导审核申请人上级3公司财务审批分公司财务经理财务经理4公司领导审批分公司总经理总经理备

18、注: B.流程图C.流程表单财务档案销毁清册单位名称: 序号类别题名起止年月日目录号案卷号原期限已保管期限页数备注企业负责人财务负责人档案负责人 年 月 日D.流程说明: 15、 毛鸡运费付款申请审批流程A应用流程流程名称毛鸡运费付款申请审批流程流程编号MJYFFK流程说明对毛鸡运费进行付款流程表单毛鸡运费付款申请单流程管理部门财务流程文件备案部门财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请原理部2原料部经理审核原料经理3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注: B流程图C流程表单毛鸡运费付款申请单 单号:MJYFFK- 申请部门申请人日

19、期用款事由申用款额¥金额( 大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分汇款方式1.现金 2、 电汇 申用公司全称申用公司开户行及账号审批意见16、 产品退款退款申请A.应用规则流程名称退款申请流程编号TKSQ流程说明退余款申请流程表单退余款申请单流程管理部门销售部流程文件备案部门财务部流程运行范围销售、 财务流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请有业务员提交申请业务员2部门领导审核销售经理申请人上级( 部门内) 3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注: B流程图C流程表单退款申请单单号: TKSB申报部门申报人日期申请理由退款名称退款帐号及开户行部门经理审批财务部审核总经理确认17、 工

20、资付款申请审批流程A应用规则流程名称员工付款申请审批流程流程编号GSFK流程说明对员工的工资进行付款流程表单工资浮付款申请单流程管理部门财务流程文件备案部门生产部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请生产部2生产部经理审核生产经理3财务经理审核财务经理4总经理审批总经理5财务确认并付款确认并付款财务出纳备注: B流程图C流程表单工资付款申请单 单号: GZFK- - 申请理由金额 ¥: 申请人: 生产部经理审核: 财务经理审核: 总经理审批: 备注: 18、 车间工资发放表单审批流程A.应用规则流程名称车间工资发放审批流程流程编号GZFF流程说明车间工资发放的审批流程流程

21、表单车间工资发放审批流程管理部门财务部流程文件备案部门财务流程运行范围财务、 生产流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请2生产部申请人上级( 部门) 3财务部4总经理确认发放备注: B流程图C流程表单: X月份工资发放汇总单位: 新沂市大地农业发展有限公司元部门考核工资生活补助养老保险个人所得税实际发放金额车间合计金额总经理: 财务审核: 生产审核: 制表: D流程说明: 由车间核算员根据员工计件及系数作出工资, 由生产部经理审核确认, 再经财务经理复审, 最后由总经理签批支付。19、 毛鸭付款申请及合同退款申请A.应用规则流程名称毛鸭付款申请及合同押金退款申请流程编号MYFK流程说明毛

22、鸭付款申请及合同押金退款流程表单毛鸭付款申请单流程管理部门原料部、 财务部流程文件备案部门财务部流程运行范围原料、 财务流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请原料结算员按日期作计划付款原料结算员2部门领导审核原料经理审核申请人上级( 部门内) 3财务部审批财务经理4总经理确认总经理备注: B流程图C流程表单毛鸭付款申请单NO.XXXXX新沂市大地农业发展有限公司制单日期姓名账号重量金额保证金其它实付金额合计总经理: 财务经理: 原料经理: 制单: 退毛鸭合同押金付款申请新沂市大地农业发展有限公司序号养殖户日期账号付款金额( 元) 备注合计总经理: 财务经理: 原料经理: 制单: D流程说

23、明首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划, 再由部门经理审核, 然后将结算单据递交财务审核, 待审核确认后, 最后送由总经理审批, 总经理审批后单据送交财务付款。20、 毛鸭价格审批流程A应用规则流程名称毛鸭价格审批流程流程编号流程说明毛鸭回收价格的流程审批流程表单毛鸭回收价格申请单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运行范围分公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请根据当日回收价格填写回收人员2部门审批落实价格原料经理3领导审批厂长审批后, 公司领导4执行毛鸭宰杀后结账结算员备注: B流程图C。流程表单毛鸭回收价格申请单 回收日期: 原料客户: 回收价格: 地点: 备

24、注: 厂长: 原料经理: 制单: 21、 汽车费用申请审批流程A.应用规则流程名称汽车费报销审批流程流程编号QCFY流程说明对部门经理用车费用审批流程流程表单汽车费用报销单流程管理部门公司财务部流程文件备案部门公司财务部流程运行范围公司流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核公司财务经理3公司领导审批公司总经理5部门确认公司各部门备注: C.流程表单汽车费用报销单单号: QCFY- -08-001申请部门申请人所属日期随车人过路过桥费金额加油费金额租车费金额部门意见审批意见申请部门确认22、 生产车间招聘流程A应用规则流程名称生产车间招聘流程流程编号流程说明对企业车

25、间生产人员的招聘审批流程流程表单济宁联航员工报名表单流程管理部门生产办公室流程文件备案部门生产办公室流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请办公室人员班组长2制定计划办公室人员部门领导3组织招聘编写宣传资料办公室人员4领导审批进行面试部门领导5填写资料需要签字确认办公室人员6财务缴费盖财务公章出纳7整理存档分类放置, 做好记录, 查询需要办公室人员备注: B流程图C流程表单xx员工登记表 单号姓名性别年龄籍贯出生年月民族健康状况身份证号专业毕业时间毕业学校入厂时间婚姻状况家庭住址学习经历工作经历家庭成员及职业面试人意见厂部意见办公室意见总经理意见23、 班组长培训流程A

26、.应用规则流程名称班组长培训流程流程编号流程说明对生产车间管理人员的培训流程流程表单济宁联航培训记录表单流程管理部门生产办公室流程文件备案部门生产办公室流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1培训需求培训对象2部门审核及时按需确定参会人员部门领导3领导决策公司领导4组织培训设配支持, 资料准备领导及办公室人员5信息反馈培训效果评估需要培训对象备注: B流程图C流程表单xx培训记录表单单号: 参加人部门培训时间培训地点培训概要心得体会合理化建议23、 福利领取审批流程A应用规则流程名称福利领取审批流程流程编号流程说明对员工福利制定、 发放的审批流程流程表单济宁联航福利领取登记表流

27、程管理部门生产办公室流程文件备案部门生产办公室流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1制定计划相关人员2部门审核部门领导3公司审批公司领导4上级决策上级领导5财务审核付款财务部6库管接货仓库保管 7发放福利仓库保管备注: B流程图C流程表单xx福利领取登记表单号: 福利品名: 领取日期领取份数领取人签字合计数量( 大写) : 小写 仓库保管确认签字: 24、 办公用品申领流程A应用规则流程名称办公用品申领流程流程编号流程说明对办公用品领取记录的审批流程流程表单济宁联航办公用品申领登记表流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人

28、1提交申请说明种类和数量申请人2部门审批做好检查部门领导3办公室审批核实办公室领导4领导审批签字确认公司领导5申请人办理并结束领用资料填写完备, 签字办公室人员备注: B流程图C流程表单xx办公用品申领登记表单号: 领取时间: 领取人: 品名数量备注合计数量办公室核对: 领导签字: 领取人签字: 25、 材料采购申请审批流程A应用规则流程名称材料采购申请审批流程流程编号CLCG流程说明对已没有库存的办公物品、 原材料等的采购申请流程表单材料采购申请单流程管理部门生产部流程文件备案部门生产部流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请公司各部门2部门领导审核申请人上级( 部门

29、内部) 3仓库确认确认没有物品财务部下的仓库4公司领导审批任何一人经过即可总经理或董事长5供应部采购供应部接收采购申请审批结果生产部备注: B流程图C流程表单材料采购申报单单号: CLCG- -07-001申报部门申报人日期购货名称规格单位数量库存备注部门领导审核仓库确认26、 文件呈报审批流程A应用规则流程名称文件呈报审批流程流程编号流程说明对各类文件上传下达审批流程流程表单济宁联航签呈表流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运行范围公司内部流程应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请购买的必要性申请人2部门审批审核是否必要部门领导3财务审批避免浪费仓库保管4领导审批签字确认数量及金额公司领导备注: B

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