资源描述
建设工程施工安全标准化管理资料
(第六册)
安全检查及隐患整改
工程名称:
建设单位:
施工单位:
监理单位:
江苏省建筑安全监督总站制
目 录
6.1安全检查及隐患整改
6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表
6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录
6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表
6.1.4 隐患排查记录表
6.1.5 项目部安全检查记录汇总表
6.1.6 安全检查记录表
6.1.7 安全动态管理(日)检查表
6.1.8 安全检查隐患整改单
6.1.9 附件
1.日检表重点检查内容
2.建筑施工安全检查评分汇总表
3.建筑施工各项安全检查评分表
6.2 安全奖罚
6.2.1 违章处理登记表
6.2.2 安全奖罚记录汇总表
6.2.3 安全奖罚附件
说 明
1.公司每月应组织不少于一次安全检查,填写《安全检查记录表》。
2.项目部应定期组织隐患排查,填写《隐患排查记录表》。
3.项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写《安全检查记录表》。
4.项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写《安全动态管理(日)检查表》,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。
5.施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。
6.项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写《安全检查记录表》。
7.项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情况报至公司,填写《隐患排查记录表》。
8.项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。
表6.1.1 xxxxx工程部安全检查记录汇总表
编号
年
检查部门
检 查
负责人
检查意见
整改情况
整 改
负责人
备 注
月
日
注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。
2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。
表6.1.6 安全检查记录表
编号: 年 月 日
检查内容及存在的安全隐患:
处理意见及控制措施
限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天
复查意见:
复查人: 日期:
备
注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.8 安全检查隐患整改单
检查部门: 检查日期:
存
在
问
题
整
改
计
划
整改措施
完成时间
责任人
复
查
情
况
复查人: 日期:
安全员(签字)
整改责任人(签字)
注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.1 监理单位安全检查记录汇总表
编号
年
检查部门
检 查
负责人
检查意见
整改情况
整 改
负责人
备 注
月
日
注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。
2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。
表6.1.6 安全检查记录表
编号: 年 月 日
检查内容及存在的安全隐患:
处理意见及控制措施
限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天
复查意见:
复查人: 日期:
备
注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.8 安全检查隐患整改单
检查部门: 检查日期:
存
在
问
题
整
改
计
划
整改措施
完成时间
责任人
复
查
情
况
复查人: 日期:
安全员(签字)
整改责任人(签字)
注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.1 建设单位安全检查记录汇总表
编号
年
检查部门
检 查
负责人
检查意见
整改情况
整 改
负责人
备 注
月
日
注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。
2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。
表6.1.6 安全检查记录表
编号: 年 月 日
检查内容及存在的安全隐患:
处理意见及控制措施
限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天
复查意见:
复查人: 日期:
备
注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.8 安全检查隐患整改单
检查部门: 检查日期:
存
在
问
题
整
改
计
划
整改措施
完成时间
责任人
复
查
情
况
复查人: 日期:
安全员(签字)
整改责任人(签字)
注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.1 主管部门安全检查记录汇总表
编号
年
检查部门
检 查
负责人
检查意见
整改情况
整 改
负责人
备 注
月
日
注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。
2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。
表6.1.6 安全检查记录表
编号: 年 月 日
检查内容及存在的安全隐患:
处理意见及控制措施
限期整改日期: 年 月 日至 月 日( )天
复查意见:
复查人: 日期:
备
注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表6.1.8 安全检查隐患整改单
检查部门: 检查日期:
存
在
问
题
整
改
计
划
整改措施
完成时间
责任人
复
查
情
况
复查人: 日期:
安全员(签字)
整改责任人(签字)
注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表
编号
年
检 查
负责人
排查结果
整改情况
整 改
责任人
备注
月
日
注:本项检查为每月检查一次,有项目经理带队检查。
表6.1.4 隐患排查记录表
检查单位: 编号: 检查时间: 年 月 日
工程名称
重点部位
存在的隐患:
隐患整改责任人
隐患整改时间
年 月 日前
隐患整改措施:
措施制定人
制定时间
年 月 日
整改验收结果:
验收人: 年 月 日
注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表
编号
年
检 查
负责人
排查结果
整改情况
整 改
责任人
备注
月
日
注:1.项目部安全检查记录为每周检查一次,项目经理带队检查。
表6.1.6-1 安全检查记录表
编号: 年 月 日
检查内容及存在的安全隐患:
检查内容:
处理意见及控制措施
限期整改日期: 年 月 日 至 月 日( )天
复查意见:
复查人: 日期: 年 月 日
备
注
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
建筑工程施工安全管理日志
工程名称:
工程地址:
施工单位:
起始日期:
专职安全员:
徐州市建筑施工安全监督站编制
表6.1.9-1 日检表重点检查内容
序号
项 目
检 查 内 容
1
基坑
放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道
2
桩工机械
垂直运输
机械
基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置
3
脚手架
基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台
4
临边、洞口防护
槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口
5
模板支撑
立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境
6
临时用电
外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设
7
中小型机械
防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器
8
攀登设施
固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯
9
电气焊
焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护
10
防护用品使用
安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具
11
材料堆放
模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品
12
消防防火
消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室
13
起重吊装
起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗
14
临建设施
文明卫生
安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况
注:1.检查时如遇缺项可以将该项划去。
2.对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。
表6.1.7 安全动态管理(日)检查表
检查日期: 天气情况 :
工程名称
施工阶段
施工层数
工作内容
存在的
主要问题
隐患整改
记录
项目部专职安全员签名:
注:1、安全管理日志是建筑工程每天的安全生产动态记录,也是项目部安全员的工作日志;
2、安全管理日志由项目部安全负责人(专职安全员)负责填写本工程每天的安全生产动态。
建设工程施工阶段安全自检评定表
监督备案号:
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
项目经理
安 全 员
评定日期
结构层次
建筑面积(m2) 工程造价(万元)
形象进度
30%
阶段安全自检评定情况
工程安全生产自我评定(可附页):
评定负责人(签字):
年 月 日
施工单位意见:
项目经理:
年 月 日
监理单位意见:
总监理工程师:
年 月 日
注:1、安全自检按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)评定,评价表附后;
2、本表由施工单位填写,建设单位、监理单位按《建筑施工安全检查标准》对自检情况提出合理意见;
3、本表一式四份,安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。
附录A 建筑施工安全检查评分汇总表
表A 建筑施工安全检查评分汇总表
企业名称: 资质等级: 年 月 日
单位工程
(施工现场)
名 称
建筑
面积
(m2)
结构
类型
总计得
分(满
分分值
100分)
项 目 名 称 及 分 值
安全管理(满分10分)
文明施工(满分15分)
脚手架
(满分10分)
基坑工程(满分10分)
模板支架
(满分10分)
高处作业(满分10分)
施工用电(满分10分)
物料提升机与施工升降机(满分10分)
塔式起重机与起重吊装(满分10分)
施工机具(满分5分)
评语:
检查单位
负责人
受检项目
项目经理
附录B 建筑施工安全分项检查评分表
表B.1 安全管理检查评分表
序号
检查项目
扣 分 标 准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
保 证 项 目
安全生产
责任制
未建立安全生产责任制,扣10分
安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分
未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分
未按规定配备专职安全员,扣2~10分
工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分
未制定安全生产资金保障制度,扣5分
未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分
未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分
未进行安全责任目标分解,扣5分
未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分
未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分
10
2
施工组
织设计
及专项
施工
方案
施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分
未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证,扣10分
施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分
安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分
未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分
10
3
安全技
术交底
未进行书面安全技术交底,扣10分
未按分部分项进行交底,扣5分
交底内容不全面或针对性不强,扣2~5分
交底未履行签字手续,扣4分
10
4
安全
检查
未建立安全检查制度,扣10分
未有安全检查记录,扣5分
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分
对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5~10分
10
5
安全
教育
未建立安全教育培训制度,扣10分
施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核,扣5分
未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分
变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育,扣5分
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2分
10
序号
检查项目
扣 分 标 准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
6
保 证 项 目
应急
救援
未制定安全生产应急救援预案,扣10分
未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分
未定期进行应急救援演练,扣5分
未配置应急救援器材和设备,扣5分
10
小 计
60
7
一
般
项
目
分包单位
安全管理
分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分
未签订安全生产协议书,扣5分
分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分
分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分
10
8
持证
上岗
未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分
项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分
10
9
生产安全
事故处理
生产安全事故未按规定报告,扣10分
生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分
未依法为施工作业人员办理保险,扣5分
10
10
安全
标志
主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分
未绘制现场安全标志布置图,扣3分
未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6分
未设置重大危险源公示牌,扣5分
10
小 计
40
检查项目合计
100
表B.2 文明施工检查评分表
序号
检查项目
扣 分 标 准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保证项目
现场围挡
市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m,扣5~10分
一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m,扣5~10分
围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观,扣5~10分
10
2
封闭管理
施工现场进出口未设置大门,扣10分
未设置门卫室扣5分
未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员,扣2~6分
施工人员进入施工现场未佩戴工作卡,扣2分
施工现场出入口未标有企业名称或标识,扣2分
未设置车辆冲洗设施扣3分
10
3
施工场地
施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理,扣5分
施工现场道路不畅通、路面不平整坚实,扣5分
施工现场未采取防尘措施,扣5分
施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水,扣5分
未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施,扣2~10分
未设置吸烟处、随意吸烟,扣5分
温暖季节未进行绿化布置,扣3分
10
4
材料管理
建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放,扣4分
材料码放不整齐、未标明名称、规格,扣2分
施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施,扣3~10分
建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输,扣5分
易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施,扣5~10分
10
5
现场
办公与
住宿
施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施,扣6分
宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求,扣10分
在施工程、伙房、库房兼做住宿,扣10分
宿舍未设置可开启式窗户,扣4分
宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m,扣2~6分
宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求,扣5分
冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施,扣5分
夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施,扣5分
生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求,扣3分
10
6
现场防火
施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施,扣10分
施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分
施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣5~10分
施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效,扣5分
未办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分
10
小计
60
序号
检查项目
扣 分 标 准
应得分数
扣减分数
实得分数
7
一般项目
综合
治理
生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所,扣2分
施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人,扣3~5分
施工现场未制定治安防范措施,扣5分
10
8
公示标牌
大门口处设置的公示标牌内容不齐全,扣2~8分
标牌不规范、不整齐,扣3分
未设置安全标语,扣3分
未设置宣传栏、读报栏、黑板报,扣2~4分
10
9
生活
设施
未建立卫生责任制度,扣5分
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求,扣2~6分
食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证,扣5分
食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良,扣2~4分
食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施,扣4分
厕所内的设施数量和布局不符合规范要求,扣2~6分
厕所卫生未达到规定要求,扣4分
不能保证现场人员卫生饮水,扣5分
未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求,扣4分
生活垃圾未装容器或未及时清理,扣3~5分
10
10
社区服务
夜间未经许可施工,扣8分
施工现场焚烧各类废弃物,扣8分
施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施,扣5分
未制定施工不扰民措施,扣5分
10
小计
40
检查项目合计
100
表B.14 施工用电检查评分表
序号
检查项目
扣 分 标 准
应得分数
扣减分数
实得
分数
1
保
证
项
目
外电
防护
外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施,扣10分
防护设施未设置明显的警示标志,扣5分
防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求,扣5~10分
在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品,扣10分
10
2
接地与接零保 护系统
施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统,扣20分
配电系统未采用同一保护系统,扣20分
保护零线引出位置不符合规范要求,扣5~10分
电气设备未接保护零线,每处扣2分
保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流,扣20分
保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求,每处扣2分
工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求,扣10~20分
工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω,扣20分
施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求,扣5~10分
做防雷接地机械上的电气设备,保护零线未做重复接地,扣10分
20
3
配电
线路
线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度,扣5~10分
线路未设短路、过载保护,扣5~10分
线路截面不能满足负荷电流,每处扣2分
线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求,扣5~10分;
电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求,扣5~10分
线路敷设的电缆不符合规范要求,扣5-10分
室内明敷主干线距地面高度小于2.5m,每处扣2分
10
4
配电箱与
开关箱
配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,扣10~20分
用电设备未有各自专用的开关箱,每处扣2分
箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求,扣10~20分
配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求,扣5~10分
漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣2分
配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱,每处扣2分
箱体未设置系统接线图和分路标记,每处扣2分
箱体未设门、锁,未采取防雨措施,每处扣2分
箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求,每处扣2分
分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求,每处扣2分
20
小计
60
序号
检查项目
扣 分 标 准
应得分数
扣减分数
实得
分数
5
一
般
项
目
配电室与配电装置
配电室建筑耐火等级未达到三级,扣15分
未配置适用于电气火灾的灭火器材,扣3分
配电室、配电装置布设不符合规范要求,扣5~10分
配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求或仪表、电器元件损坏,扣5~10分
备用发电机组未与外电线路进行联锁,扣15分
配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施,扣10分
配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图,扣3~5分
15
6
现场
照明
照明用电与动力用电混用,每处扣2分
特殊场所未使用36V及以下安全电压,扣15分
手持照明灯未使用36V以下电源供电,扣10分
照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器,扣15分
灯具金属外壳未接保护零线,每处扣2分
灯具与地面、易燃物之间小于安全距离,每处扣2分
照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求,扣10分
施工现场未按规范要求配备应急照明,每处扣2分
15
7
用电
档案
总包单位与分包单位未订立临时用
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