审 计 报 告(征求意见稿)被审计单位:XXX(被审单位全称)审计项目:XXX(被审单位全称)XX(职务)XX(姓名)同志离任经济责任审计一、审计依据我们的审计是根据xxx党组会议要求提请开展的。二、被审计单位的基本情况。三、被审计单位的会计责任xx单位对提供的2000年9月-2015年8月期间的财务账簿、会计凭证、会计报表、银行对账单、有关说明、相关资料、重大投资决策及实施结果、与财务有关的规章制度,领导班子对被审计的领导干部任期内履行经济责任情况的评价及其他证明材料的真实性和完整性负责。xx同志对提供的职责范围分工,任职期间所在单位的财务收支各项工作目标、任务完成情况,直接决定或参与决定的重大经济决策执行情况,遵守国家财经法规和廉政规定情况,债权、债务和公用物品等情况的真实性和完整性负责。四、实施审计的基本情况五、审计结果(一)xx同志任职期间的主要经济工作情况(二)财务收支和资产负债情况1.财务收支情况2.资产负债情况(三)内部控制制度建立和执行情况(四)个人廉政情况(五)六、审计评价七、审计查出的主要问题(一)财务收支方面存在的问题1.2.(二)资产管理方面存在的问题1.2.(三)财务管理及核算方面存在的问题1.2.要给问题定性及说明不符合哪项(或几项)法规。八、审计建议 xxx财务处二一五年十一月十三日3