医院审计室工作制度一、在院长领导下,对财务收入、支出及有关经济活动,实 行经常性审计监督,做到:1、对财务收入,支出进行经常性的审计监督。2、对经济活动,能开展事前操纵环节,事后清查性审计, 并有记录,有分析并选择性反应。3、每半年进行一次初审,年终进行终审。二、对资金、资产的安全,完善与各项内部操纵制度的健全, 至少进行两次较系统的监督检查,并有记录。三、经常检查评估资金,财产的使用效益,提出改进建议, 做到每季进行一次效益分析并提供分析报告。四、对有重大缺失浪费,贪污盗窃的严重违犯财经法规的问 题做到:1、及时发现及时报告。2、根樨情节提出处理建议。五、对审计对象做到。真实、合法、合理、有效及正确。六、对审计工作,要严厉认真,一丝不苟,对待问题要一分 为二,实事求事,对等困难要坚定沉着,善于解决。七、全心全意做好审计工作,为医院的进展,扩大两个效益,护航保架。