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erp专员岗位职责.docx

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1、erp专员岗位职责242020年4月19日文档仅供参考erp专员岗位职责【篇一:erp专员岗位职责】 erp专员岗位职责【篇二:erp专员岗位要求及职责v1.0】 erp专员 岗位要求: 1. 有较强的逻辑思维能力; 2. 有较强的学习能力; 3. 有较强的语言表示能力; 4. 对生产流程、供应链流程、销售流程其中一项有浓厚的兴趣并有自己的理解; 5. 熟悉sql,熟练使用office; 6. 可适应偶然出差; 岗位职责: 1. 负责维护完善集团公司现有信息化系统(crm、erp); 2. 协助集团公司新信息化系统推进(计划编制、流程梳理、岗位权限梳理、手册编写、人员培训等); 3. 负责处理

2、集团公司各业务部门对信息化系统的问题; 4. 负责用户培训,编写用户手册及其它培训类、工具类、销售类文档; 5. 协助实施外部客户信息化项目; 6. 协助it部门维护在职工厂通用软硬件; 工作地: 无锡工厂、闰铭工厂皆可 王珏超备注: 1. 岗位是erp专员,不是it专员,只能尽量承担工厂的软硬件维护工作,如遇冲突当以erp职责为主,否则最后就变成了工厂的it; 2. 岗位能够设在两工厂其中一个,建议设在无锡; 3. 人员到岗后需我集中训带一个月; 4. 三年以上工作经验为佳,也能够破格接受有潜质的应届生;【篇三:erp系统各部门岗位职责、作业内容及要求】 erp系统各部门岗位职责、作业内容及

3、要求 一、采购管理系统: 1、供应部采购主管 1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。 2)审核采购内勤录入系统中的单据(采购单) 2、供应部采购内勤 1)供应商信息的录入,保证信息的准确和完整性,并及时更新和维护新供应商信息数据。 2)采购单录入,所有字段均要填写,注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。 3)采购变更单录入,所有字段均要填写,注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。 4)进货单录入,所有字段均要填写,进货数量和批号为重要信息,并要核对采购单。 5)退货

4、单录入,所有字段均要填写,退货数量和批号为重要信息,并要核对采购单和进货单。 6)采购发票的录入,注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。 7)包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理,主要仓库,品号属性的填写。 8)供应部所管辖库房的单据撤销审核,及时与库管沟通,确认数据的准确性。 9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。 二、销售管理系统: 1、 销售部销售主管 1)交易对象的录入(包含名称、编码原则的制定),保证信息准确性,及时更新和维护。 2)客户信息、客户编码原则录入,

5、并保证信息的准确和完整性,及时更新和维护数据。 3)销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后,及时更新和维护数据。 4)销售预测的录入,注意预测编号的录入,确保销售预测的基本准确性与及时性。 5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售订单、调账用的销售订单、销货单)。 2、销售部销售内勤 1)客户订单录入,所有字段均要填写,注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。 2)客户订单变更单录入,所有字段均要填写,注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。 3)销退单的录入,所有字段均要填写,注意变更客户编号、来源单别、

6、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。 4)库存交易单的录入,确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。 三、存货管理系统: 1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员 1)进货单、退货单审核。(采购管理子系统) 在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量,按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。 退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。 2)领料单审核。(工单/委外子系统) 在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号,实行先进先出原则,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。 3)退料单审核。(

7、工单/委外子系统) 在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。 4)入库单的审核 在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单,按批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。 5)调拨单的审核,注意审核时看清调拨库房。 2、半成品库保管员、成品库保管员 1)领料单审核。(工单/委外子系统) 在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号,实行先进先出原则,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。 2)退料单审核。(工单/委外子系统) 在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按

8、批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。 3)入库单的审核 在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单,按批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。 4)调拨单的审核,注意审核时看清调拨库房。 5)销货单、销退单审核。 在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量,按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。 销退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。 6)拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。 5、物流内勤 四、质量管理系统: 1、品管主管 1) 监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检

9、验方式等基本信息的及时录入与更新。 2、品管档案员1)品管类别、检验项目、品号检验项目的录入,并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后,及时更新和维护数据。 2)进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核,并保证录入及时、准确性。 3)库存交易单的录入,确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。 4)生产在生产入库检验产成品时,质检部能够对骨髓浸膏类产成品先放行,方便生产入库软件中进行下步操作(与生产、质检、财务沟通,只对骨髓浸膏类产品实行此政策) 五、产品结构系统: 1、工艺技术主管 1) 小料相关每月出库、入库数据的录入。 2) bom清单录入,所有

10、字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期的填写。 3) bom变更单录入,所有字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期的填写。 4) bom的录入、及时更新,确保数据准确性。 2、工艺技术内勤 1)涉及配料室物料领用领料单的审核,注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确,注:领料日期不可小于开单日期。 2)涉及配料室物料退库退料单的审核,注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确,注:退料日期不可大于工单完工日期。 3)调拨单的录入与审核,注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。 六、生产管理系统: 1、生

11、产调度 1)制定生产排产计划,严格要求车间按生产排产安排生产,确保工单稳定性、准确性。 2)检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的能够解决的问题。 2、工时管理员 1)报工单的录入与审核,核对工单,注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。 2)月末检查是否存在,指定完工不再生产却有报工单的单据,结账前及时删除。 3、工单管理员 1)工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入,审核日期不可小于开工日期。工单结束后,及时指定完工。 2)工单变更单的录入、审核。做工单变更单时,工单变更日期要在入库日

12、期与工单日期之间,(即:工单变更日期与工单日期一致)。 3)工单实际生产结束后,必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工(在制品除外)。 4)当月无需再生产工单,必须当月内及时指定完工,并注明“不再生产”。 5)工单完成后,需做倒扣料的工单,要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间(即:领料日期与工单日期一致)。一步操作,不允许有未审核的领(退)料单,就进行工艺、投产、特别是入库的操作,注意批号的选择,切不可批号混领混退。 7)领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期(工单未结束前,后补单据特别注意),各库管审核单据日期

13、必须修改为实际审核日期。(领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间)工单一旦结束后,不可随意做工单变更单进行修改,如果必要,工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。 8)领料单完全审核后,要求及时做工艺、投产,以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。 9)同一品号、不同批次的产品,在做领、退料单时,数量必须保持领退料单据的一致性。如:纯骨汤粉鸡味共需领465kg,第一批领14.1kg,第二批领450.9kg,那么退料时,也需要分2次做退料单,以免产生尾差金额。 10)工艺、投产单的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。 11)联产品的录入,及时准确录入联产品分辨率。注意

14、每月需跟财务确认,做到及时更新。 12)入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时,如实际数量与包装工单数量不符,要求做工单变更单,使实际入库数与预计产量数一致。保存后,在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料,要求删除该原料行。 13)当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单,不能跨月做倒扣料,而是当月入库多少做多少倒扣料。 14)在工单已经审核完毕,领料单已经生成的情况下,对于实际无需领料的材料,需及时做工单变更,将其数量变更为0。 15)月末审核单据,除再制产品外,要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

15、16)生产系统单据的检查、监督,确保生产系统单据的准确性。 4、生产打票员 1)工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入,审核日期不可小于开工日期。工单结束后,及时指定完工。 2)工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。 3)领料单的录入,注意批号的选择。 4)退料单的录入,注意领料单与退料单的一致性,切不可批号混领混退。 5)工艺、投产单的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。 6)入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。 7)库存交易单的录入,确保生产正常领用。注意库存交易单单别

16、的录入,不可混淆,随意录入。 七、设备管理系统: 1、设备档案录入员 1)设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。 2)设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。 3)设备变更的及时维护 八、财务管理系统: 1、应收、应付会计1)销售发票、采购发票的审核,收款单、预收款单、退款单的录入及审核 2)月末应收账款、应付账款的月结。 3)会计凭证的录入。 2、总账会计 1)会计科目的录入、数据及时更新与修改,注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。 2)会计凭证的及时审核、过账。 3)相关自定义报表会计科目的设置。 3、固定资产会计 1)资产类别、资产信息、资产折旧的录入,审核。

17、 2)原料采购的相关单据库存的审核。 3)工程、设备采购的相关单据的审核。 4)暂估、分录系统的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。 4、费用会计 1)相关会计凭证的及时录入。 2)相关自定义报表会计科目的设置。 5、成本会计 1)月末结账 6、出纳 1)涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。 九、信息管理部: 系统管理员 1)系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入,并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。(各使用erp部门提供完整用户资料,由经理办审核确认。) 2)公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类

18、、假日表、员工姓名录入,并保证信息的准确和完整性。经领导审核后,及时更新和维护数据。(各使用erp部门提供完整资料,由经理办审核确认。) 3)各子系统单据性质设置,并保证信息的准确和完整性。经领导审核后,及时更新和维护数据。(各使用erp部门提供单据需求完整资料,由经理办审核确认。) 4)系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决,确保系统正常使用 5)erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作,保证erp系统正常运行。 6)erp用户端ip管理和日常维护,保证erp用户正常使用。 第一章 总则 第一条 为了加强erp系统的信息管理,提高员工的工作质量和工作效率,特制定本管理规定。

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