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建筑集团有限公司--文件+设计+工艺审查记录表式资料汇编标书文件.doc

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文件、设计、工艺审查记录表式 目录 1.文件和资料归档记录表―――――――――――QJGA04-16-2010 2.设计图样汇审记录―――――――――――――QJGA04-17-2010 3.设计交底参加人员签到表――――――――――QJGA04-18-2010 4.设计文件更改单――――――――――――――QJGA04-19-2010 5.新标准贯彻实施通知单―――――――――――QJGA04-20-2010 6.材料代用单――――――――――――――――QJGA04-21-2010 7.设计更改单明细表―――――――――――――QJGA04-22-2010 8.施工图审查记录――――――――――――――QJGA04-23-2010 9.施工安全技术交底记录―――――――――――QJGA04-24-2010 10.施工技术交底文件――――――――――――-QJGA04-25-2010 11.文件资料总目录表――――――――――――-QJGA04-26-2010 12.文件发放登记表―――――――――――――-QJGA04-27-2010 13.文件更改通知单―――――――――――――-QJGA04-28-2010 14.文件作废、销毁、留存申请――――――――-QJGA04-29-2010 15.工序交接记录――――――――――――――-QJGA04-30-2010 16.文件和资料借(查)阅记录―――――――――-QJGA04-31-2010 17.记录表式更变申请表―――――――――――-QJGA04-32-2010 18.记录处理审批表―――――――――――――-QJGA04-33-2010 19.工艺装备验收单―――――――――――――-QJGA04-34-2010 20.工艺更改通知单―――――――――――――-QJGA04-35-2010 21.施工工艺纪律检查表―――――――――――-QJGA04-36-2010 22.施工方案(封面)――――――――――――-QJGA04-37-2010 27 QJGA04-16-2010 启东建筑集团有限公司 文件和资料归档记录表                          NO: 序 号 文件名称 文件编号 归档日期 数量 归档人 经办人 保存时间 文件来源 附件 备注 设 计 图 样 汇 审 记 录 工程名称 工程编号 工程图号 设计单位 地 点 建设单位 参 加 人 员 设计单位: 建设单位: 施工单位: 监检单位: 监理单位: 交底内容: 交底人: 年 月 日 QJGA04-18-2010 启东建筑集团有限公司 设计交底参加人员签到表             NO: 建设单位 设计单位 监检单位 监检理单位 施工单位 姓名 职务 姓名 职务 姓名 职务 姓名 职务 姓名 职务   会审日期: QJGA04-19-2010 启东建筑集团有限公司 设计变更通知单                 NO: 项目名称 单项工程名称 单项工程编号 单位工程名称 单位工程编号 发 送 单 位 通知单编号 涉 及 专 业 图 纸 编 号 变更原因及内容: 变更人: 年 月 日 审核人 : 年 月 日 项目经理: 年 月 日 设计单位:(公章) 年 月 日 注:以下栏目仅在第1页使用 审 批 意 见 监理单位 监理工程师: 总监理工程师:               (公章) 年 月 日 监检单位 监检工程师:                       (公章) 年 月 日 建设单位 代 表:                       (公章) 年 月 日 QJGA04-20-2010 启东建筑集团有限公司 新标准贯彻实施通知单 NO: 标准名称 颁布时间 宣贯时间 实施时间 实 施 要 求 签发人 时间 QJGA04-21-2010 启东建筑集团有限公司 材 料 代 用 单 NO: 项目名称 单项工程名称 单项工程编号 单位工程名称 单位工程编号 原 设 计 材 料 拟 代 用 材 料 备 注 材料名称 材质 规格 单位 数量 图、件号 材料名称 材质 规格 单位 数量 投资增减变化(元) 代用原因 建 设 单 位 监 理 单 位 设 计 单 位 提 出 单 位 监 检 单 位 代表: 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 代表: (公章) 年 月 日 技术负责人: 年 月 日 临检人员: 年 月 日 QJGA04-22-2010 启东建筑集团有限公司 设计变更通知单明细表 NO: 项目名称 单项工程名称 单项工程编号 单位工程名称 单位工程编号 序号 变更通知单编号 页数 变更(修改)要点 设计变更人 注:附设计变更通知单 份。 审核人 年 月 日 编制人 年 月 日 第 页 共 页 QJGA04-23-2010 启东建筑集团有限公司 施工图审查记录              NO: 工程名称 工程编号 工程图号 建设单位 有效性审查 设 计 资 格 □符合  □不符合 设计批准编号 □符合  □不符合 材料选用标准 □符合  □不符合 安装验收标准 □符合  □不符合 无损检验标准 □符合  □不符合 设计变更手续 □符合  □不符合 签署 建设单位 施工单位 材料责任人: 焊接责任人: 检验责任人: 工艺责任人: 质保工程师: 工艺性审图 问题与建议: 填表人:          年 月  日 审核人:   年 月  日 QJGA04-24-2010 启东建筑集团有限公司 施工安全技术交底单                         NO: 工程名称 单项工程名称 单项工程编号 单位工程名称/编号 管线号/管段号 交底日期 年 月 日 交 底 人 接收人签字 交底内容: 参加交底 施工人员 施工班组长 签 字 第 页 共 页 QJGA04-25-2010 启东建筑集团有限公司 施工交底记录 NO: 工程名称 单项工程名称 单项工程编号 单位工程名称 单位工程编号 管线号/管段号 专 业 方案名称 编制人 时 间 地 点 交底人 施 工 交 底 主 要 内 容 参加交底 施工人员 施工班组长签 字 第 页 共 页 QJGA04-26-2010 启东建筑集团有限公司 文件资料总目录表 NO: 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 发布时间 版 本 页 数 更改记录 填表: QJGA04-27-2010 启东建筑集团有限公司 文件发放登记表 NO: 序号 文件名称 文件编号 版本 发放日期 接收人签名 填表人: QJGA04-28-2010 启东建筑集团有限公司 文件更改通知单 NO: 文件名称 文件编号 发布部门 版本 申请人 更改日期 更改原因: 更改前内容: 签名/日期: 更改后内容: 签名/日期: 部门负责人审批意见: 签 名/日 期: 质保工程师审批意见: 签 名/日 期: QJGA04-29-2010 启东建筑集团有限公司 文件作废、销毁、留存申请 NO: 文件名称 文件编号 发布部门 版本 申请人 实施日期 文件作废/销毁/留存申请理由: 签 名/日 期: 部门负责人意见: 签 名/日 期: 审批意见: 签 名/日 期: QJGA04-30-2010 启东建筑集团有限公司 工序交接记录 NO: 项目名称 单项工程名称 单项工程编号 单位工程名称 单位工程编号 交接内容: 交接意见: 监 理 单 位 接 受 单 位 交 出 单 位 监理工程师: 年 月 日 代表: 年 月 日 代表: 年 月 日 QJGA04-31-2010 启东建筑集团有限公司 文件和资料借(查)阅记录 NO: 序号 文件名称 文件编号 版本 借阅日期 接收人签名 填表人: QJGA04-32-2010 启东建筑集团有限公司 记录表式更变申请表 NO: 申请部门 申请人 表式名称 编号 修改、增删原因: 申请人/日 期: 审批意见: 质保工程师/日 期: 备注: 1.修改后或新增的表式应报质量检验部备案; 2.删除的表式需到质量检验部撤消。 QJGA04-33-2010 启东建筑集团有限公司 记 录 处 理 审 批 表 NO: 记录名称 编号 保存年限 保存地点 处理意见: 申请人/日 期: 审批意见: 质保工程师/日 期: 备注: 过期的记录进行清理并销毁应报质量检验部备案。 QJGA04-34-2010 启东建筑集团有限公司 工 艺 装 备 验 收 单 NO: 工装名称 工装编号 类 别 加工单位 组织验收单位 检验项目 (可加附页) 设计员: 工艺员: 检验结果     检验员: 检验日期: 验收意见 使用部门: 签字/日期: 质检部: 签字/日期: QJGA04-35-2010 启东建筑集团有限公司 工艺文件更改通知单                            NO: 工程名称 单项工程名称 单位工程名称 工艺文件名称 工艺文件编号 图样编号 原工艺文件内容: 更改后内容: 更改 审核 会签 日期 日期 日期 QJGA04-36-2010 启东建筑集团有限公司 施工工艺纪律检查表                                                               NO: 序号 检查项目 不合格原因 检查结论 备注 一 二 三 四 1 施工技术交底和工艺文件齐全,并能保持整洁。 施工技术交底和工艺文件进行施工安装。 空格内填上“合格”和“不合格”。 2 熟悉施工图纸及施工工艺文件,明确安装检查的要点。 操作者不明确安装检查要点。 3 操作者必须持操作证,严格执行按“作业指导书”的要求,重视安全技术交底文件。 无证操作、未按“作业指导书”的要求操作,违章作业。 4 合理使用工装和开坡口设备。 不合理使用工装、开坡口设备。 5 管材、管件等存放整齐,施工便道畅通无阻。 零件堆放杂乱,通道堵塞。 6 管材对口组焊按工艺要求进行。 管材对口质量不符合施工验收规范和工艺文件。 7 焊接人员按焊接工艺卡的要求进行作业,焊材能按要求烘烤和领用。 焊工未按工艺要求施焊,焊材烘烤温度不符合要求。 检查结论及建议 综合结论: 检查部门人员 签 字 检验责任人: 工艺责任人: 质保工程师: 检查日期: QJGA04-37-2010 启东建筑集团有限公司 工程 施 工 组 织 设 计(施工方案) 建设单位: 监 理: 批 准: 审 核: 编 制: 编制单位: 启东建筑集团有限公司 年 月 日 注:施工方案应包含图纸审核、材料采购、材料和零部件验收、焊接、无损检测、耐压试验、气密试验、防腐、保温、隐蔽工程、试运行等全部施工过程。
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