内部质量审核不合格项报告表QR8.2.2-05报告表编号审 核 员受审核方受审核部门审核内容审核日期不合格事实:不 符 合: GB/T19001-2000 条款号: 质量保证手册、程序文件 文件号:严重程度: 严重 一般部门负责人: 审核员(签名) :纠正措施:制定者(签名): 实施者(签名): 实施日期:纠正措施的验证评价: 转为合格 转为一般不合格 保持原水平审核员(签名): 验证日期:填报部门: 填表人: 保存期限: 三年
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