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内部质量审核不合格项报告表(QR8.2.2-05).docx

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内部质量审核不合格项报告表 QR8.2.2-05 报告表编号 审 核 员 受审核方 受审核部门 审核内容 审核日期 不合格事实: 不 符 合: △ GB/T19001-2000 条款号: △ 质量保证手册、程序文件 文件号: 严重程度: △ 严重 △ 一般 部门负责人: 审核员(签名) : 纠正措施: 制定者(签名): 实施者(签名): 实施日期: 纠正措施的验证评价: △ 转为合格 △ 转为一般不合格 △ 保持原水平 审核员(签名): 验证日期: 填报部门: 填表人: 保存期限: 三年
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