资源描述
内部质量审核不合格项报告表
QR8.2.2-05
报告表编号
审 核 员
受审核方
受审核部门
审核内容
审核日期
不合格事实:
不 符 合: △ GB/T19001-2000 条款号:
△ 质量保证手册、程序文件 文件号:
严重程度: △ 严重 △ 一般
部门负责人: 审核员(签名) :
纠正措施:
制定者(签名): 实施者(签名): 实施日期:
纠正措施的验证评价:
△ 转为合格 △ 转为一般不合格 △ 保持原水平
审核员(签名): 验证日期:
填报部门: 填表人: 保存期限: 三年
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