资源描述
助 理 入 单 工 作 流 程
业务员录入采购/销售订单
品名/单价或备注有差异时通知制单业务
总工/组经理初次审核订单(或修正后再次确认审核)
业务修正订单
订单对应的货品到厂/产生贸易
或致电司机取得贸易订单的装卸数据
厂区通过微信群发布货品信息:品名、罐号、车号、装卸数、业务名字、封条号等等
助理根据以上信息进行筛选,登记好相关业务员的货品数据
仔细填写好装卸数量、仓库、单价、车队运费、日期、是否有票、包到或自提、是否返点等数据
在用友软件中根据订单制作进/销单
生成完整的进销单据
由业务组经理逐一核准每条单据的准确性,并签名审核
财务部稽核/会计最终核准所有单据
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