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内部审核报告(00001).docx

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内部审核报告 编制人: 审批人: 日 期: 内部审核报告 第 页 共 页 审核时间: 审核目的: 通过内部审核,验证公司管理活动与管理体系的符合性和有效性。确保公司管理体系的有效实施和持续改进。 审核范围: 年 月至 年 月,公司管理体系文件的执行情况及前期管理评审决定的改进项目的落实情况。 审核依据: ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准及公司现行的管理体系文件。 受审核部门或单位: 审核组成员: 组长: 成员: 保存单位:发出单位、接收单位 保存期限:二年 内部审核报告 第 页 共 页 审核综述: 本报告发至:公司最高管理层领导及相关部门、二级公司 保存单位:发出单位、接收单位 保存期限:二年
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