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企业审计员岗位职责.pdf

上传人:二*** 文档编号:4378840 上传时间:2024-09-14 格式:PDF 页数:7 大小:13KB
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1、企业审计员岗位职责审计员岗位职责在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。负

2、责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。bb 霜 bb霜排行榜 PBAbb 霜排名 bbpba的 bb 霜 pbabb霜 bb 霜第一名 bb 霜排行榜第一名 pbabb霜怎么样 pba 化妆品 pba化妆品怎么样 pba 化妆品旗舰店在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务

3、制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。审计员-岗位职责在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度执行。控

4、制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪情况。协助政府审计部门和会计师事务所对公司独立审计活动。定期或不定期地进行必要专项审计、专案审计和财务收支审计。负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同审计活动。负责对所有涉及审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。负责做好有关审计资料原始调查收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。完成总经理和财务部部长临时交办其他任务。公司审计员岗位职责在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟

5、订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。操纵、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标打算的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情形。协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守隐秘和爱护当事人合法权益。完成总经理

6、和财务部部长临时交办的其他任务。财务审计员岗位职责1.受会计主任直接领导,协助会计主任做好财务审计工作。2.根据公司财务制度,负责各种收入、支出的审核工作。3.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要素审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。4.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。5.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。6.登记应收帐款、手工帐并与电脑帐核对。7.负责核算费用;核算与管理各类合同、押金、保证金;统计、监控资金流量等。8.协助会计主任计算员工工资,并根

7、据审核过的工资表负责及时发放。9.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括:营业日报表、月度费用报表、资金流量表、应收款报表等。10.装订、管理本部门财务档案。11.完成上级交派的其它工作任务。岗位描述审计员岗位名称:审计员直接上级:审计室主管本职工作:往来业务及会计帐务审计工作工作责任:1.对集团会计凭证、帐薄、报表进行审计。2.对财务管理部,投资部预算报告进行审计。3.对集团合同签定进行审计。4.审计财务管理部做出的预决策方案及经济分析报告。5.审计微机记帐情况。6.审计下属公司销售收入,成本费用,经费支出情况。7.审计保健品、制药公司与集团公司的往来业务。工作范围:会计帐务及往来业务

8、素质要求:1.基本情况:2.专业技术:3.情商要求:4.其它要求:财务审计员岗位职责【篇1:审计员工作职责】要求:1、具有 1 年以上审计、财务主管工作经验,熟悉会计工作及税收政策;熟悉财务及其它办公软件;2、能够独立或协同完成常规、非常规审计业务,或能独立处理财务工作,具有有中级职称者优先;3、具有一定管理经验,具有发现问题和解决问题的能力;4、具有较好的沟通能力和团队协作能力5、能适应出差工作审计员工作职责:审计员代表审计办公室实施具体审计事项,其职权为:1、制定审计计划,确定具体审计方案、审计范围。2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量。3、及时向公司领导汇报

9、发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。4、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。5、编写审计报告。6、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。7、负责审计资料立卷归档工作。8、参与其他审计日常工作【篇 2:财务审计部工作职责】财务审计部一、部门描述财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。二

10、、具体职责一、负责组织贯彻执行会计法、公司法、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资

11、管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。十、严格按照国有建设单位基本建设会计制度规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。十二、严格按会计档案管理制度的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。十三、负责完成公司安排的其他工作。【篇 3:财务部审计岗位职责描述】编制/日期:殷钟林 2-1-2012 审核/日期:批准/日期:

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