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试验室廉政风险点.doc

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资源描述
岗位:试验室主任 抽查各试验员接收得试验样品与委托就是否一致;根据委托单先后与工程实际完成情况安排人员外出检测。风险:造成退样与修改得风险;客观条件不具备,造成检测时间得风险。 措施:做到第一时间核对样品;及时联系并把工地情况与联系时间在委托单上做好记录。 检查样品接收与安排现场检测人员 ★ 抽查试验员 操作 ★ 现场观察试验员就是否按标准完成检测试验 风险:试验观察得不全面或不及时。 措施:勤动腿,多观察,做到及时发现 综合实验室检测管理程序 微机联网,通过检测系统进行报告批准 风险:未能全面发现报告得错误 措施:认真浏览试验数据发现问题 检查资料归档★ ★ 报告批准 ★ 资料抽查,确定试验员归档就是否及时、信息就是否齐全 风险:不全面或不及时。 措施:加大抽查与抽查量 附件2: 廉政风险点排查防控工作流程图 第一步,确定工作对象 廉政风险排查范围包括:局机关、局属单位所有领导岗位与工作岗位。重点范围见《方案》第二条。 第四步,制定风险点防控措施 个人制定措施,科室进行研究,报分管领导审查与领导小组批准,明确防控措施与责任。 第二步,个人对照自查 个人对照岗位职责、工作流程与党风廉政建设责任书等,查找思想道德、制度机制、岗位职责、业务操作四类风险。 第三步,确定廉政风险点 采取自己找、科室帮、分管领导审、民主评议与派驻第二纪检组帮助分析等方式确定风险点及其等级,建台账。 第八步,评价完善 局属各单位、机关各科室自我评价,考核评议组评价反馈意见后,制定整改措施,抓好限期整改。 第五步,建立廉政风险防控管理工作机制 建立权力透明运行、流程监控、分级监控、动态防控与科技防控机制。 第六步,征求意见 通过公开栏、互联网站等形式听取对职权清单、权力流程图、风险点与防控措施等意见。 第七步,对照改进 根据征求得意见建议,进一步修改有关制度,完善机制。 附件3: 廉政风险点排查防控工作登记表 姓 名 性别 出生 年月 单 位 政治 面貌 职务 工作岗位 及主要职责 廉政风险点表现形式、形成原因与风险等级 防控 措施 责任人签字: 年 月 日 科室负责人 意 见 负责人签字: 年 月 日 分管领导 意 见 年 月 日 领导小组 办公室意见         年 月 日 备注:本表一式四份,本人、责任人、所在科室、领导小组办公室各一份。 附件4: 单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表 单位:(盖章) 序号 廉政风险点 岗位 表现形式 形成原因 风险等级 防控措施 责任人 注:1、各单位、各科室要对排查出得廉政风险点,认真分析、评估,按照风险发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等进行风险排序,划分为高、中、低三个等级;2、各单位、各科室要在划分廉政风险点风险等级得基础上,对每个风险点明确防控责任人,制定并落实防控措施。3、只向局报送单位党政“一把手”、领导班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级得廉政风险点及防控措施。 单位、科室廉政风险防控管理工作制度汇总表 单位(盖章) 序号 制度层级 制度名称 主要内容 注:围绕规范单位党政“一把手”、领导班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级。
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