1、市政基础设施工程第三方质量评估市政基础设施工程第三方质量评估 方案(初稿方案(初稿)20132013 年年 3 3 月月 2323 日日 目目 录录 一、检查评估依据 2 二、检查评估范围 2 三、检查评估原则 2 四、检查评估的内容、维度和基本方式 2 五、检查评估的频率 3 六、报价计费方式(另附)错误错误!未定义书签。未定义书签。七、检查评估工作要求 4 八、检查评估人员组成 4 九、检查评估设备 5 十、检查评估方式 5 十一、评分办法 6 十二、评估结果及应用 8 第 2 页 一、一、检查评估依据检查评估依据 1、国家、地方及行业相关质量、安全的规范文件;2、华夏幸福基业股份有限公司
2、相关制度、标准、规定。二、二、检查评估范围检查评估范围 我司负责或投资建设的市政基础设施市政基础设施:道路、桥梁、管线(雨污水、给水、中水、热力、燃气、电信、电力)、园林绿化工程园林绿化工程(道路绿化、公园绿化);公用场站公用场站(热力站、污水处理厂、给水厂等);路灯照明工程、交通工程路灯照明工程、交通工程(信号灯、交通标志标线);园区建设附属设施园区建设附属设施(大门、标识等)等全部工程内容。检查评估工作地点:环北京区域(北京、天津及河北)、环北京区域以外(沈阳、环上海、武汉、成都、重庆等区域).每期检查评估具体项目以招标人事前发出的通知为准。三、三、检查评估原则检查评估原则“独立、公平、公
3、正、透明 四、四、检查评估的内容、维度和基本方式检查评估的内容、维度和基本方式 检查评估项目分:实测实量项目和非实测实量项目。说明:非实测实量项目指未形成实体或部分工序未完成不具备实测实量条件的项目.1、检查评估的工作内容:包括但不限于:检查评估前的现场召集会;现场实测实量、安全文明施工检查、内业资料检查等;检查后的评估打分、分析、点评、总结;每一期项目检查完成后的报告编制、配合检查结果发布;阶段性项目检查完成后的总结和分析,提出改进建议;2、实测实量项目的检查评估维度:8 个,包括实测实量、材料、综合观感、安全文明施工、进度计划、内业资料、重大风险项、整改完成率;序号 检查维度 实测实量权重
4、分配 非实测实量权重分配 备注 1 实测实量 40/2 综合观感 10/3 材料 10 40 4 安全文明施工 10 20 5 计划进度 10 20 6 内业资料 20 20 第 3 页 3、非实测实量项目的检查评估维度:除去实测实量、综合观感外的 6 个维度;4、所检查评估的项目其结果一律用分值表示。投标人须制定每个维度的检查评分表,根据检查维度、权重分配等计算最终综合得分,并根据综合得分扣除倒扣分项,得出项目实际应得分,将此分值按甲方项目部、监理、总包分开排名.凡甲供材、甲方分包项目的检查评估分值均计入甲方项目部、监理的评估结果中;5、检查主体及检查时间:每次以总包单位作为检查单位,分别对
5、总包、监理、甲方项目部进行检查评分.对每个具备实测实量的检查项目每个检查时间不得超过 0。5 天,宜控制在 34 个/天;对每个非实测实量的检查项目每个检查时间不得超过 0。25 天,宜控制在 35 个/天.所有项目检查完成总时长控制在 20 天左右,不得超过25 天.预留一周进行报告编制和配合招标人对公布结果。6、包括产品质量实测实量、材料、综合观感、现场安全文明施工、进度计划、包括产品质量实测实量、材料、综合观感、现场安全文明施工、进度计划、内业资料、重大风险、问题整改完成情况八部分内容进行评估检查内业资料、重大风险、问题整改完成情况八部分内容进行评估检查,范围是市政工程范围是市政工程在施
6、项目。在施项目。(1)产品质量实测实量 (见附表一)(2)材料 (见附表二)(3)综合观感 (见附表三)(4)现场安全文明施工评估(见附表四)(5)进度计划评估 (见附表五)(6)施工单位内业资料 (见附表六)(7)重大风险问题 (见附表七)(8)甲方内业资料 (见附表八)(9)监理内业资料 (见附表九)(10)整改完成率 (见附表十)五、五、检查评估的频率检查评估的频率 月/次或双月/次或季/次。招标人有权随时调整检查频率,投标人须无条件接受,并承诺检查评估费用不作任何调整。但招标人确保每年不少于 4 次,每次不少于 20个项目。7 重大风险项/倒扣分项,不占权重 8 整改完成率/倒扣分项,
7、不占权重 说明:1、第 5 项计划进度分内业检查和现场实际情况检查,需要分别列表,权重按各半分配;2、主控项目需进行试验和检测的项目报告包含在第 6 项检查中;3、第 7、8 项为倒扣分项,不占权重.第 4 页 六、六、检查评估工作要求检查评估工作要求 1、廉洁要求 检查人员可以接受项目食堂提供检查人员中午就餐的便利,若项目没有食堂由项目部提供 15-20 元/份快餐标准。检查期间检查人员应拒绝接受施工单位或监理单位除矿泉水之外的水果、成条或成包香烟;投标人须提交招标人 廉洁制度,并在检查前向被检各方宣布,同时须制定 被检查方违背廉洁制度倒扣分评分表,计入倒扣分项目中,在整改检查评估过程中,检
8、查人员同样自身必须严格遵守,确保廉洁自律;2、检查完成后,其检查的数据结果须征得甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认,若其任何一方有足够理由拒签,须重新检查评估;无数据的必须有影像资料或复印件等,即所有被检查出有问题项,必须确保有足够证据并能够追溯,否则由投标人承担责任;3、检查完成后须保证于一周内提交检查评估报告,检查项目评估报告中必须用分值将甲方项目部、监理、总包排出名次,同时给出本次内部“标杆”项目的建议;4、每次检查评估完成后,应提炼出优秀和值得推广的做法,提交招标人,并建议是否值得推广;5、配合招标人对检查评估结果进行发布、通报。七、七、检查评估人员组成检查评估人员组成 1、为了
9、满足检查实施期间实际评估项目数量可能大于计划数量,或地域分散性较大等特殊情况,且要求控制检查时间在 20 天以内,投标人需能够随时组建机动评估小组,不低于固定评估小组的人员配置;2、参与检查评估人员相关工作年限不得低于 5 年,中专以上毕业;施工、质量检查等相关工作经验丰富;3、每个检查小组人员不得少于 4 人,各个专业的人员齐备,专业要求:土建或道桥、给排水、景观、机电专业。4、年龄在 25 岁以上,身体健康,能够胜任每天 3-5 个项目检查繁重工作量;5、投标人还须上报每一个检查组检查人员构成情况、个人履历,除专业配齐外,参与检查的人员是能够到岗的人员。一旦中标并经招标人确认,检查组人员若
10、无招标人同意原则上不得调整,除非招标人不满意提出调换,对于调换的人员同样须征得招标人同意,否则予以更换,直至招标人满意。第 5 页 八、八、检查评估设备检查评估设备 为了及时、准确、科学提供真实的评估数据,投标人需填报办公和检测设备,下表不足可自行添加.基本基本办公及检测设备一览表(单位办公及检测设备一览表(单位/组)组)设备名称设备名称 型号及规格型号及规格 单位单位 数量数量 备注备注 卷尺 个 经纬仪、水准仪由项目现场提供 3 米直尺及塞尺 套 经纬仪 台 水准仪 台 钢尺 把 便携式计算机 台 数码相机 部 测距仪 台 游标卡尺 把 电阻摇表 台 焊口坡度尺 把 汽车 台 环北京周边以
11、外其他外地项目由现场提供 九、九、检查评估方式检查评估方式 1、评估计划 检查项目数量及计划由招标人发布并通知中标人,中标人原则上须按此执行,若无法执行须告知并协同招标人调整;2、评估现场条件准备 工程评估中,委托人项目部通知监理、施工单位提供以下配合:(1)工程概况;平面示意图(须标明管径、长度、流向、井号、与道路关系);附属工程及设施情况;形象进度情况等。(2)备检工程区域的水准点、坐标点及相关设计数据.(3)备检工程的图纸、工程资料;(4)验收检查现场的安全、交通维护工作及其它配合工作.3、评估基本流程 评估采取现场随机抽取的方式,评估流程具体分为以下三个步骤:第一步 现场会议:介绍此次
12、评估内容,并合理落实评估人员的分工安排,一般 第 6 页 持续 2030 分钟;每个具备实测实量条件的项目检查时间原则上控制在半天,不具备实测实量的项目每天宜在 35 个/天.第二步 现场及资料检查:对项目实体质量、安全文明施工及内业资料进行相关检查,一般需要 23 小时;第三步 问题讨论与评估小结:根据评估内容就现场检查所发现的问题,与相关单位(项目经理部、监理、总包及分包单位)进行讲评和交流,并结合检查相关的资料,作为此次项目最后评估小结,一般持续半小时左右.在评估检查中发现存在重大风险问题时,评估小组会及时通知评估工作委托方,以便建设单位及时采取预控措施。第四步 问题的复查:具备条件的采
13、用实体复查;不具备条件的由受检单位整改后形成报告,附整改前后照片(照片须有见证人在场),报告需由施工单位、监理单位、甲方项目部签字确认后报送评估单位以备核查。十、十、评分办法评分办法(一)评估得分组成情况(一)评估得分组成情况 1、总包单位得分组成情况(具备实测实量具备实测实量)单位 评估单项所占总分值比例 满分值(分)检查标准 总 包 单 位 实测实量 40 40 国家标准及 合同约定 材料 10%10 综合观感 10%10 安全文明施工 10 10 计划进度 10 10 内业资料 20%20 综合得分综合得分=实测实量实测实量40%+40%+材料材料10%+10%+综合观感综合观感1010
14、+安全文明施工安全文明施工1010+计划进度计划进度1010+内业资料内业资料 2020 总 分 100 总包单位得分组成情况(不具备实测实量不具备实测实量)单位 评估单项所占总分值比例 满分值(分)检查标准 总 包 单 材料 40%40 国家标准及 合同约定 安全文明施工 20%20 第 7 页 位 计划进度 20 20 内业资料 20%20 综合得分综合得分=材料材料 4040+安全文明施工安全文明施工 2020+计划进度计划进度 20%+20%+内业资料内业资料 2020 总 分 100 2、监理单位得分组成情况 单位 评估单项所占总分值比例 满分值(分)检查标准 监理项目部 总包得分
15、60%60 评估方案 甲供材料 10 10 评估方案 甲分包管理 10(如有实测项占 50)10 评估方案 监理内业资料检查 20%20 评估方案 综合得分综合得分=总包综合得分总包综合得分 6060+甲供材甲供材 1010+甲分包管理甲分包管理 1010+监理内业资料监理内业资料2020 总 分 100 3、甲方项目部得分组成情况 单位 评估单项所占总分值比例 满分值(分)检查标准 甲方项目部 总包综合得分 60%60 评估方案 监理综合得分 30 30 评估方案 内业资料 10 10 评估方案 综合得分综合得分=总包综合得分总包综合得分 6060+监理综合得分监理综合得分 30%+30%+
16、内业资料内业资料 10%10%总 分 100(二)各单位工程项目实测实量项目表(二)各单位工程项目实测实量项目表 各投标单位根据相关规范标准,结合自身情况,分别对道路工程、各类管道工程、场站工程、绿化景观工程、路灯照明及交通工程分别编制详细可实施的各项目实测实量(含检测)项目、频率表,格式可参考附表。(三)其它项目检查内容表三)其它项目检查内容表 各投标单位根据相关规范标准,结合自身情况,对其他检查维度分别编制 项目检查项目评分表,格式可参考附表。对于工程实体质量密切相关的材料试验、工程试验及检测项目,各投标人需在检查内业资料中审核资料,因此需投标人对各单位工程编制项目检查项目评分表,格式可参
17、考附表。第 8 页 以上内容为投标人申报第三方质量检查评估方案的基本内容,中标后须据此编以上内容为投标人申报第三方质量检查评估方案的基本内容,中标后须据此编制实施细则的详表。投标人将具体内容按各单位工程以上述附表形式体现。制实施细则的详表。投标人将具体内容按各单位工程以上述附表形式体现。1、产品质量实测实量(具体内容以附表形式出现);2、材料(具体内容以附表形式出现);3、综合观感(具体内容以附表形式出现);4、现场安全文明施工评估(具体内容以附表形式出现);5、计划进度评估(具体内容以附表形式出现);6、内业资料:包含关键材料、工序、部位的检验、试验、检测资料。(具体内容以附表形式出现)十一
18、、十一、评估结果及应用评估结果及应用 (一一)评估的结果评估的结果 1 1、各期评估报告、各期评估报告 (1)在建项目实测评估总结 a。甲方项目得分汇总;b。总包得分汇总;c。监理得分汇总;(2)项目实体质量评估总结(3)项目风险评估总结(4)项目评估简报简要评价(5)标杆项目优点分享:展示表现优秀项目现场管理经验;推荐项目中发现的好的工程做法、施工工艺.(6)出具每个项目工程质量情况评估排名;(7)现场评估完成后一周内出具质量评估报告.在评估中发现的高风险事项,当日评估总结时向施工单位、监理单位、建设单位项目部明示,同时应以电话和邮件方式抄送委托合同中约定的甲方代表,通报风险情况说明。2 2
19、、阶段检查评估总结、阶段检查评估总结 应对半年、全年的评估情况进行汇总、分析,应用质量管理工具在该统计期(半年、全年)进行分析,并形成结论,提出质量管控措施及建议.附表一附表一(工程实体实测实量工程实体实测实量)第 9 页 单位工程 检验项目 抽查 内容 评判标准 检测区 检验频率/点 合格率 备注 道道 路路 工工 程程 路路 基基 工工 程程 基层 平整度 10mm城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ01-11-2004)表 5。6。2 石灰粉煤灰稳定砂砾基层允许偏差和检验方法 3 15 基层厚度 10mm 城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ01112004)表 5.6.2 石灰粉煤灰稳
20、定砂砾基层允许偏差和检验方法 5 5 基层宽度 40m 不小于设计规定+B 城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ0111-2004)表 5。6.2 石灰粉煤灰稳定砂砾基层允许偏差和检验方法 3 15 路路 面面 工工 程程 水泥混凝土路面厚度 5mm+10mm 城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ0111-2004)表 6.1。1 水泥混凝土路面允许偏差和检验方法 5 15 沥青砼路面平整度 次干路、支路 100m 1.8mm城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ01112004)表 6.2.2 沥青混凝土路面允许偏差和检验方法 3 15 沥青砼路面宽度 40m 不小于设计值 城镇道路工程施工质
21、量检验标准(DBJ01112004)表 6。2.2 沥青混凝土路面允许偏差和检验方法 3 15 沥青砼路面井框与路面高差 20 m,5 mm城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ01112004)表 6。2。2 沥青混凝土路面允许偏差和检验方法 5 20 附附 属属 构构 筑筑 工工 程程 路缘石、平石相邻块高差 20m,3mm 城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ01112004)表 8.1。1 路缘石、平石允许偏差和检验方法 3 6 路缘石、平石缝宽 20m,3mm城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ01-112004)表 8.1.1 路缘石、平石允许偏差和检验方法 3 12 雨水口、支管井
22、框与井壁吻合 10 mm 城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ01112004)表 8。7。2 雨水口、支管允许偏差和检验方法 4 8 雨水口、支管井口高-50 mm。城镇道路工程施工质量检验标准(DBJ01-11-2004)表 8.7.1 雨水口、支管允许偏差和检验方法 3 6 市政道路工程合计 雨污水工程实测实量雨污水工程实测实量合格率评估计算表合格率评估计算表 单位工程 检验项目 抽查 内容 评判标准 检测区 检验频率/点 合格率 备注 第 10 页 雨雨污污水水工工程程 沟槽沟槽工程工程 沟槽土方槽底中心线每侧宽 不小于施工规定 排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ0113-200
23、4)表 4。1-1 沟槽允许偏差和检验方法 3 6 混混 凝凝 土土 基基 础础 基础垫层中线每侧宽度 10 m,不小于设计规定排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01132004)表 5。1 混凝土基础允许偏差和检验方法 3 6 基础平基中心线每侧宽度 10 m,不小于设计规定排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01132004)表 5。1 混凝土基础允许偏差和检验方法 3 6 基础平基厚度 10 m ,10mm排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01132004)表 5。1 混凝土基础允许偏差和检验方法 3 6 基础管座肩宽 10 m,+10mm,5mm排水管(渠)工程施工质量
24、检验标准(DBJ01-13-2004)表 5.1 混凝土基础允许偏差和检验方法 3 6 基础管座肩高 10 m,10mm排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01132004)表 5.1 混凝土基础允许偏差和检验方法 3 6 管道管道铺设铺设 管道铺设管底高程 两井之间,10mm排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01-13-2004)表 6.11 管道铺设允许偏差和检验方法 3 6 顶进顶进管道管道 管内底高程 D1500,每节管,+10,20mm ,D1500,每节管,+20,-40mm 排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01-132004)表 7.12 顶进管道允许偏差和检验
25、方法 3 6 附附 属属 构构 筑筑 物物 检查井井室尺寸长、宽、高 每座,20mm 排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ0113-2004)表 8。1 检查井质量要求及允许偏差和检验方法 3 18 井筒直径 每座,20mm 排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01-132004)表 8。1 检查井质量要求及允许偏差和检验方法 3 6 踏步安装水平 每座,10mm,排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01-132004)表 8。1 检查井质量要求及允许偏差和检验方法 3 6 踏步垂直间距 每座,10mm,排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01132004)表 8。1 检查井质
26、量要求及允许偏差和检验方法 3 6 踏步外露长度 每座,10mm,排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ01-13-2004)表 8。1 检查井质量要求及允许偏差和检验方法 3 6 流槽宽度 每座,+10mm,排水管(渠)工程施工质量检验标准(DBJ0113-2004)表 8.1 检查井质量要求及允许偏差和检验方法 3 6 第 11 页 排水管道合计 公用场站实测实量合格率评估计算表公用场站实测实量合格率评估计算表 单位工程 检验项目 抽查内容 评判标准 检测区 检验频率/点 合格率 备注 主主 体体 工工 程程 混混 凝凝 土土 结结 构构 工工 程程 截面尺寸 8,5mm混凝土结构工程施
27、工质量验收规范(GB50204-2002)(2011 版)表 8。3。21 现浇结构允许偏差和检验方法 5 10 墙面表面 平整度 8mm;混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011 版)表 8。3.21 现浇结构允许偏差和检验方法 5 15 垂直度 8mm;混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502042002)(2011 版)表 8。3。21 现浇结构允许偏差和检验方法 5 15 地面表面平整度 8mm;混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(2011 版)表 8。3.21 现浇结构允许偏差和检验方法 3 12 预留洞口尺寸偏差 0,10mm,
28、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502042002)(2011 版)表 4。2。6 预留孔洞允许偏差 3 12 砌筑工程(填充墙砌体及轻质隔墙)表面平整度 8mm,隔墙板为3mm。砌体工程施工质量验收规范(GB502032011)表 9.3.1 砌体一般尺寸允许偏差和建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502102001)第 7.2。10 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法 5 15 垂直度 5mm,隔墙板为3mm.砌体工程施工质量验收规范(GB502032011)表 9。3。1 砌体一般尺寸允许偏差和建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第 7.2。10 板材隔墙安
29、装的允许偏差和检验方法 5 15 方正性 10mm 砌 体 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范(GB502032011)表 9。3.1 砌体一般尺寸允许偏差 5 10 预留洞口尺寸偏差+10mm;-10mm砌体工程施工质量验收规范(GB502032011)表 5。3。3 填充墙砌体尺寸偏差 5 20 装装 饰饰 抹抹 灰灰 工工 程程 墙面表面平整度 4mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502102001)第 4.2.11 一般抹灰的允许偏差和检验方法 5 15 地面表面平整度 抹灰或涂饰工程毛坯房交付地面平整度4mm;装修房交付地面平整度3mm。建筑地面工程施工质量3 12 第
30、12 页 装装 修修 验收规范(GB502092010)表 4。1。7 基层表面的允许偏差和检验方法 垂直度 4mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第 4。2。11 一般抹灰的允许偏差和检验方法 5 15 阴阳角方正 普通4mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502102001)第 4。2.11 一般抹灰的允许偏差和检验方法 5 10 预留门洞尺寸偏差 抹灰或涂饰工程10mm砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)表 5.3。3 一般尺寸允许偏差 3 6 裂缝/空鼓 无裂缝、空鼓建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502102001)第 4。2.
31、5 一般抹灰工程 5 5 涂涂 饰饰 工工 程程 表面平整度 3mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502102001)第 4。2。11 高级抹灰的允许偏差和检验方法 5 15 立面垂直度 3mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502102001)第 4。2。11 高级抹灰的允许偏差和检验方法 5 15 阴阳角方正 3mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第 4。2。11 高级抹灰的允许偏差和检验方法 5 10 裂缝/空鼓 无裂缝、空鼓建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第 10.1。5 涂饰工程 5 5 表面平整度 3。0mm建筑
32、装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第 8。3。11 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 3 6 立面垂直度 2.0mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第 8.3.11 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法(石材3。0)3 6 饰面饰面砖粘砖粘贴贴(墙(墙面)面)阴阳角方正 3。0mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502102001)第 8.3。11 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 3 6 接缝高低差 0.5mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502102001)第 8。3。11 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法 3 6 裂缝/空鼓 应无裂缝、
33、空鼓建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502102001)第 8。3。5 条 5 5 饰面饰面砖粘砖粘贴贴(地地面面)表面平整度(有排水要求不测)2。0mm建筑地面工程施工质量验收规范(GB502092010)表 6。1。8 允许偏差和检验方法 3 6 接缝高低差 0。5mm建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)表 6。1.8 允许偏差和检验方法 3 6 裂缝/空鼓 饰面砖地面无裂缝、空鼓(单块砖边角局部空鼓,且每自然间不超过总数 5%可不计),建筑地面工程施工质量验收规范(GB502092010)第 6。2.7 规定 5 5 第 13 页 铝合铝合金门金门窗窗(或(或塑
34、钢塑钢窗窗 型材拼缝宽度(不适用塑钢窗)0.2mm高级建筑装饰工程质量验收标准(DBJ/T01272003)表 5.2。13 门窗安装的允许偏差和检验方法 5 5 型材拼缝高低差 0。3mm高级建筑装饰工程质量验收标准(DBJ/T01-27-2003)表 5.2.13 门窗安装的允许偏差和检验方法 5 5 窗框正面垂直度 2.5mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第 5。3。12 门窗安装的允许偏差和检验方法 5 5 对角线 3mm建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)第 5。4。13 门窗安装的允许偏差和检验方法 5 5 场站管道安装实测实量
35、场站管道安装实测实量合格率评估计算表合格率评估计算表 管管 道道 焊焊 接接 中心线位移 每 10 米不超过 5 mm,全长不超过 30 mm 3 6 立管垂直度 每米不超过 2 mm,全高不超过 10 mm,每根 3 6 加强面高度 转动口 1。52。0 mm 且不大于管壁厚 30%固定口 2.03。0 mm 且不大于管壁厚 40%3 9 园林绿化实测实量园林绿化实测实量合格率评估计算表合格率评估计算表 园园林林绿绿化化 检检 查查 项项 目目 种植土厚度 城市园林绿化工程施工及验收规范6。5表 1 10 20 种植穴规格 城市园林绿化工程施工及验收规范 7。3。2,表 2 至表 6 10
36、20 植物材料规格 城市园林绿化用植物材料木本苗4.2.13,4。2。2。2,4.2。2.3,7。2。4,7.2.5 10 20 乔灌木种植 城市园林绿化工程施工及验收规范10。2。1,10.2。2,10。2。4 10 20 修剪 城市园林绿化工程施工及验收规范 9。2。3 10 20 总数总数 5050 100100 总计总计 附表二(材料检查)附表二(材料检查)序号 检查项目 检查标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 混凝土材料抗压强度、抗折强度报告 材料不合格每一项不得分,质量证明资料不齐全扣 5分 15 2 石灰粉煤灰稳定砂砾(标准击实、7天无侧限抗压强度试验报告)15 第 14 页
37、 3 沥青混凝土(沥青砼标准密度、马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比检测)15 4 混凝土构件(混凝土抗压强度、混凝土抗折强度)15 5 砌筑材料(砌块、砂浆、水泥、复试报告、检测报告)15 6 混凝土和钢筋混凝土排水管(内水压力、外压荷载报告)10 7 钢管、球墨铸铁管(合格证)10 8 石材(复试报告)5 合计 100 折合百分数:实得分应得分100%评估检查人:甲方项目负责人:监理单位负责人:施工单位负责人:检查日期:年月日 附表三附表三(施工质量综合观感检查)施工质量综合观感检查)序号 检查项目 检查标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 石灰粉煤灰稳定砂砾(表面平整密实、无坑洼、施
38、工接茬平整、无缝隙等)每一子项存在问题扣 2 分 20 2 沥青混凝土(表面平整密实,无泛油、松散、裂缝、粗细料集中等现象。表面无明显碾压轮迹.接缝密实、平顺、烫缝不应枯焦。面层与路缘石及其他构筑物衔接平顺。沥青面层内部及表面的水要排出到路面范围之外,路面无积水 每一子项存在问题扣 2 分 20 3 混凝土路面(表面无露石、蜂窝、麻面、裂缝、脱皮、啃边、掉角。路面边线直顺、曲线圆滑。解封填料饱满密实、粘接牢固,缝缘清洁整齐.)每一子项存在问题扣 2 分 20 4 路缘石安装(缘石稳固并线直、弯顺、无折角、顶面平整、无错牙、勾缝严密。)每一子项存在问题扣 2 分 20 5 人行道铺装(铺砌平整、
39、稳固、无翘动.铺砌表面整齐、洁净、美观纵、横缝均匀.面层表面与各类检查井及构筑物衔每一子项存在问题扣 2 分 20 第 15 页 接平顺。灯具 1.立杆明显倾斜;2.底座收口粗糙,高低不平;3。底座凸出(高出周边硬质铺装或软景)。100 合计 折合百分数:实得分应得分100 评估检查人:甲方项目负责人:监理单位负责人:施工单位负责人:检查日期:年月日(施工质量综合观感检查(施工质量综合观感检查-园林绿化)园林绿化)序号 检查项目 检查标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 乔木 1、主干明显歪斜,树形冠形不丰满,修建粗糙;2、有明显枯枝、烂枝、病虫枝;3、非假植,土球高出周边土面;4、无标准加
40、固措施,固定不牢靠;5、积水;20 分 每处扣 1 分 2 灌木 1、枝叶稀疏,修建粗糙,轮廓、层次不明;2、有明显枯枝、烂枝、病虫枝;3、根部外露砖块、石块等杂物;4、种植疏密及层次搭配不合理,整体感觉凌乱;20 分 每处扣 1 分 3 地被 1、枝叶稀疏,修建粗糙,轮廓、层次不明;2、有明显枯枝、烂枝、病虫枝;3、根部外露土、砖块、石块、杂草等;4、种植密度疏密不均匀;20 分 每处扣 1 分 4 草坪 1、修建粗糙;2、较多杂草,有局部枯死现象;3、草面不平整,斑驳凹凸;4、有积水;20 分 每处扣 1 分 5 行道树 1、主干明显歪斜,树形冠形不丰满,修建粗糙;2、有明显枯枝、烂枝、病
41、虫枝;3、非假植,土球高出周边土面;4、无标准加固措施,固定不牢靠;5、顺直度 20 分 每处扣 1 分 100 合计 第 16 页 折合百分数:实得分应得分100%评估检查人:甲方项目负责人:监理单位负责人:施工单位负责人:检查日期:年月日 附表四(安全文明施工检查附表四(安全文明施工检查)序号 检查 项目 扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 施工企业和项目部管理人员的资质 无企业的营业执照扣 2 分。无企业资质证书扣 2 分。无安全生产许可证扣 1 分.无项目部管理人员的资质证书扣 2 分.7 2 项目部的安全生产管理机构、特种作业人员的操作证 项目部未按工程的规模设置相应的
42、安全生产管理机构扣 2 分。项目部的安全生产管理机构未按工程的规模设置相应数量的专职安全员扣 1分。项目部未制定安全生产管理条例和处罚办法扣 1 分.无施工作业面的危险作业和特种作业人员的操作证扣 1 分。5 3 施工单位的施工机械和设备 无施工单位进场施工机械的检测证书和安全装置的检测证书扣 2 分。无施工机械和设备安装单位的资质及作业人员的操作证扣 2 分。电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,未有操作证和用火证扣 2 分。严禁在打夯机运转时清除积土,夯机用后未切断电源,未遮盖防雨布,并未将机座垫高停放扣 2 分.施现场使用的电气设备不符合防火要求,临时用电未安装过载保护装置扣
43、 2 分。蛙式打夯机未有两人操作,未戴绝缘手套和穿绝缘鞋扣 1 分。蛙式打夯机未使用单向开关,操作扶手未采取绝缘措施扣 1 分。氧气瓶、乙炔瓶工作间距小于 5 米,两瓶与明火作业距离小于 10 米扣 1 分。13 4 施工现场生活区设置和管理 项目部未按工程的规模设置相应的施工现场生活区及相应的措施扣 2分。无定期检查施工现场生活区的卫生、安全、防疫等情况扣 2 分.项目部未制定施工现场生活区的各种管理制度扣 1 分。生活区的用电不符合防火规定扣 1 分.6 5 施工现场消防安全管理 无消防设施、制度或灭火器材扣 1 分.无动火审批手续和动火监护的扣 1 分。施工现场未配备消防器材,未做到布局
44、合理扣 1 分。未设明显的防火标志,灭火器材不灵敏有效扣 1 分。易燃易爆物品,未有严格的防火措施,指定防火负责人,配备灭火器,确保施工安全扣 1 分。灭火器材配置不合理或灭火器材失效的扣 1 分。施工现场的临时用房及作业场所的防火设计不符合规范要求扣 1 分。7 6 垃 圾 渣 土管理 未制定项目部的施工现场垃圾、渣土的管理制度扣 2 分。从事土方、渣土和施工垃圾的运输,未使用密闭式运输车辆,施工现场输入口未设置冲洗车辆的设施扣 2 分。施工现场垃圾、渣土的管理不到位扣 2分.6 第 17 页 7 施 工 现 场安全防护 无项目部的安全交底记录扣 2 分。现场的安全防护措施为落实到位扣2 分
45、。未定期检查现场的安全防护情况扣 2 分。6 8 基坑防护 深度超过两米的基坑施工武林边防护措施扣 2 分.基坑临边防护不符合要求扣 2 分.基坑施工未设置有效排水设施扣 2 分。人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求扣 1 分。开挖深度超过两米的,未在边沿处设立两道防护栏杆,用密目网封闭扣 1 分.深基坑度超过五米的,未编制专项施工安全技术方案,经企业技术部门负责人审批,由企业安全部门监督实施扣 1 分 9 9 临时用电 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议扣 3 分。外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求,且未采取防护措施,防护设施与外电线路的
46、安全距离及搭设方式不符合要求,电缆敷设不符合要求扣 3 分。施工现场临时用电未按照部颁 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ4688 的要求,编制临时用电组织设计,建立相关的管理文件和档案资料扣 3 分.工作接地与重复接地不符合要求扣 1 分。配电箱、开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”电箱无门、无锁、无防雨措施扣 1 分。专用保护零线设置不符合要求扣 1 分。保护零线与工作零线混接扣 1 分。潮湿作业未使用 36V 以下安全电压扣 1 分。配电线路未使用五芯线扣 1 分(电缆)。15 10 现场围挡 在市区主要路段的工地周围未设置高于 2。5 米围挡扣 2 分。一般路段的工地周围未设置高于
47、1。8m 的围挡扣 2 分。围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的扣 1 分。围挡没有沿工地四周连续设置的扣1 分。6 11 封闭管理 施工现场进出口无大门的扣 1 分。无门卫和无门卫制度的扣 1 分。门头未设置企业标识的扣 1 分。3 12 材料堆放 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣 0。5 分。材料堆放不整齐,且未挂名称、品种、规格等标牌的扣 0.5 分。现场材料未采取防雨、防火、防锈蚀措施的 0。5 分.易燃易爆物品未分类存放的扣0。5 分。2 13 文明施工、环境保护 设备现场未有专人负责环保工作,配备相应的洒水设备,及时洒水,减少扬尘污染扣 3 分.对施工现场未对防治扬尘
48、、噪声、水污染及环境保护管理工作进行检查扣 2 分。遇到四级风以上天气未停止土方回填、造成产生扬尘污染的施工扣 2 分。市政道路施工铣刨作业时,未采用冲洗、控制扬尘污染措施等扣 2 分.灰土和无机料拌合,未采用预拌合进场,碾压过程中未洒水降尘扣 2 分.施工现场未采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施扣 2 分。进入施工现场的车辆未有专人指挥扣 2 分。15 14 小计分数:100 0 0 15 合计分数:评估检查人:甲方项目负责人:监理单位负责人:施工单位负责人:检查日期:年月日 第 18 页 附表五(附表五(计划进度计划进度评估)评估)评估检查人:甲方项目负责人:监理单位负责人:施工单位负责
49、人:检查日期:年月日 附表六(施工单位内业资料检查附表六(施工单位内业资料检查市政)市政)序号 检查项目 检查标准 应得分数 扣减分数 实得 分数 1 检查施工总进度计划,单向单位工程施工进度计划,年、月、周施工进度计划的编制情况及审批情况。进度计划是否有横道图或网络图。每一子项存在问题扣 2 分 20 2 施工单位劳动力、原材料、构配件、设备、施工机具等生产要素是否能够满足施工进度计划的需求,对于用量大、加工周期长的主要材料是否提前订货。每一子项存在问题扣 2 分 20 3 总进度计划目标和所分解的分目标的内在联系是否合理能否满足施工合同工期的要求,施工进度计划内容是否全面,有无遗漏项目。每
50、一子项存在问题扣 2 分 15 4 工程项目施工程序和作业顺序安排是否正确合理,各类资源计划是否与进度计划实施的时间要求相一致。实际进度每滞后一周扣 3 分 15 5 总承包和分包之间、各专业之间,在施工时间和位置上安插是否合理,有无相互干扰.每一子项存在问题扣 2 分 15 6 进度计划的重点和难点是否突出对风险因素的影响是否有防范对策和应急预案,进度计划是否能保证工程质量和安全的要求。每一子项存在问题扣 2 分 15 合计 100 折合百分数:实得分应得分100%序号 检查项目 检查标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 工程技术文件编制及报审 工程技术文件未编制每一项扣5分,审批手续不齐