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基础会计形考任务3上课讲义.doc

上传人:精*** 文档编号:4007522 上传时间:2024-07-25 格式:DOC 页数:7 大小:719.50KB
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1、此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除 建议完成时间:第九周一、实验目的 通过实验掌握各类账簿的登记方法及错账更正的方法。二、实验要求 (一)华南食品公司20*年5月份发生下列经济业务,试据以登记银行存款日记账并结出本月发生额和余额(期初借方余额为41 200元): 14日从银行存款户提取现金2 000元,以备日常开支。(银付l号,此为记账凭证编号,下同。现510,此为支票号码,下同。) 24日开出转账支票支付大明食品厂17 920元货款(银付2号,转421)。 34日向鸿运公司销售糖果一批,价值100 510元,货款尚未收到。以银行存款支付代垫运杂费592元(银付3号,转422)。 4

2、8日收到鸿运公司5月4日所欠货款和运杂费,款项已存入银行(银收l号)。 58日开出现金支票,提取现金35 600元,准备发放工资(银付4号,现511)。 619日收到联营单位丽华公司投资500 000元,款项已存入银行(银收2号)。 728日以银行存款支付广告费6 400元(银付5号,转423)。 828日以银行存款支付短期借款利息350元(银付6号)。 928日以银行存款支付水电费1 960元(银付7号)。 1030日向大明食品厂购货一批,价款201 600元,已开出转账支票付讫货款(银付8号,转424)。 (二)前进五金商店20年9月份发生下列经济业务,试据以登记库存现金日记账(期初借方余

3、额为680元): 13日开出现金支票,从银行提取5 000元备用(银付1号)。 23日采购员王利预借差旅费1 000元,以现金支付(现付1号)。 35日开出现金支票,从银行提取现金50 000元,准备发放工资(银付2号)。 46日以现金50 000元发放工资(现付2号)。 510日采购员李虹报销差旅费,交回现金280元(现收l号)。 (三)宏源百货商场20年8月份有关总分类账和明细分类账的月初余额如下: 1总分类账:库存商品31 610元;应付账款36 000元。2明细分类账:(1) 库存商品 商品名称计量单位 数量 单价 金额 甲 乙 丙 丁 千克 千克 件 件 1200 600 500 2

4、00 8.85 10.65 15.20 35.00 10 620 6 390 7 600 7 000 合计 31 610(2) 应付账款 单位名称 金额 星光公司 明华公司 19 000 17 000 合计 3600039月份发生下列经济业务: 3日用银行存款购入商品一批,已验收入库,货款共计75 875元。其中:甲商品500千克,单价8.85元;乙商品1 000千克,单价1065元;丙商品4 000件,单价1520元(银付1号)。 8日用银行存款偿还前欠星光公司货款19 000元(银付9号)。 15日由明华公司购入丁商品1 500件,单价35.00元,货款尚未支付(转字5号)。 15日结转销

5、售下列商品的成本:甲商品800千克,乙商品400千克,丙商品3 600件,丁商品1 500件(转字6号)。 20日用银行存款支付前欠明华公司货款52 500元(银付30号)。 25日购入商品一批,共计14 175元,货款尚未支付。其中:向星光公司购入甲商品1 000千克,单价885元;向明华公司购入乙商品500千克,单价1065元(转字10号)。 26日用银行存款偿还前欠明华公司货款8 000元(银付37号)。 要求: 1开设“库存商品”、“应付账款”总账和明细账,并登记期初余额。“库存商品”明细分类账采用数量金额式,“应付账款”明细分类账采用三栏式。 2根据上述经济业务编制会计分录,并平行登

6、记有关总分类账和明细分类账。 3结算“库存商品”、“应付账款”总分类账和明细分类账本月发生额和月末余额。 三、实验材料(教学班自备)现金日记账账页(三栏式)、银行存款日记账账页(三栏式)、总分类账账页(三栏式)、明细分类账账页(三栏式和数量金额式)。1 借:库存现金 2000 2借:应付账款 17920贷:银行存款 2000 贷:银行存款 179203借:应收账款-鸿运公司101102 4 借:银行存款101102贷:主营业务收入100510 贷:应收账款-鸿运公司101102银行存款592 5.借:库存现金35600 6借:银行存款 500000贷:银行存款35600 贷:实收资本 5000

7、007借:销售费用6400 8借:财务费用350贷:银行存款6400 贷:银行存款3509借:管理费用1960 10借:原材料 201600贷:银行存款1960 贷:银行存款 201600 (二)会计分录如下:1借:库存现金 5000 2借:其他应收款-王利 1000贷:银行存款 5000 贷:库存现金 10003借:库存现金 50000 4借:应付职工薪酬-工资50000贷:银行存款 50000 贷:库存现金 500005借:库存现金 280贷:其他应收款-李虹 280 (三) 会计分录如下:1借:库存商品甲商品 4425 2借:应付账款星光公司 19000乙商品 10650 贷:银行存款 19000丙商品 60800 贷:银行存款 75875 4借:主营业务成本 118560贷:库存商品甲商品 7080 3借:库存商品丁商品 52500 乙商品 4260贷:应付账款明华公司 52500 丙商品 54720 丁商品 525005借:应付账款明华公司 52500贷:银行存款 525006借:库存商品甲商品 8850乙商品 5325贷:应付账款星光公司8850-明华公司 53257借:应付账款明华公司8000贷:银行存款8000 只供学习与交流

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