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10-多功能提取罐风险评估报告.doc

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资源描述

1、多功能提取罐风险评估报告吉林百年汉克制药有限公司2011年 11月 风险评估报告起草、审核、审批表项目名称多功能提取罐风险评估报告编号FX-2011-010评估小组成员评估小组组长报告起草部门/职务起草人(签字)起草日期报告审核部门/职务审核人(签字)审核意见审核日期报告审批部门/职务批准人(签字)审批意见批准日期多功能提取罐风险评估报告1 多功能提取罐概述多功能提取罐为长春市液压换热设备制造厂制造,采用夹层蒸汽加热,设备与药物接触部分均采用不锈钢制造,全部设备具有很强耐腐蚀性和易清洁性。该设备主要用于以水或乙醇为溶媒的中药材提取。2 风险评估目的:通过对多功能提取罐相关潜在风险的识别、分析及

2、评估,制定相应的控制措施以最大限度地降低风险,并根据风险评估结果确定以后验证和确认活动的范围及深度。3 风险评估小组成员及职责姓 名部门/职务分 工主要职责总经理组 员提供质量风险评估所需的资源;审核批准本计划;审核批准质量风险评估报告。生产管理部部 长组 员提供生产设备信息、备选改造方案、操作过程与风险有关的相关信息;参与风险分析和评价。设备动力部部 长组 员提供生产设备信息、备选改造方案、操作过程与风险有关的相关信息;参与风险分析和评价。质量管理部部 长组 长负责对参与风险管理人员的资格认可;全面监督、组织实施风险管理活动;参与风险分析和评价;审评风险管理报告化验室主 任组 员提供检验过程

3、与风险相关的信息;参与风险分析和评价。质量管理部QA主任组 员参与风险分析和评价;参与风险评估所需进行的验证。生产车间主 任组 员提供系统使用过程与风险有关的相关信息;参与风险分析和评价。4 风险评估方法:应用失败模式效果分析(FMEA),识别潜在的失败模式,对风险发生的严重程度(S)、可能性程度(P)和可检测性(D)进行评分。4.1风险发生的严重程度(S):测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量、患者健康用户数据完整性的影响。严重程度分为三个等级,如下:严重程度(S)描 述关键(4)直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使用。直接影响GMP

4、原则,危害生产区活动。高(3)直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退货。未能符合一些GMP原则,可能引起检查或审计中产生偏差。中(2)尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较环影响。低(1)尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响。4.2 风险发生的可能性程度(P):测定风险产生的可能性。根据积累的经验、工艺/操作复杂性知识或小组提供的其他目标数据,可获得可能性的数值

5、。为建立统一基线,建立以下等级。可能性(P)描 述极高(4)危害极易发生高(3)危害偶尔发生中(2)危害很少发生低(1)危害发生的可能性极低4.3 危害的可检测性(D):在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,检测控制等级如下。可检测性(D)描 述极低(4)无适当的检测控制手段低(3)通过控制不太可能检测出危害或其影响中(2)通过控制可能检测出危害或其影响高(1)通过控制很可能检测出危害或其影响4.4 风险优先系数(RPN)计算:将各个不同因素相乘,可获得风险系数(RPN)。 RPN = 严重程度可能性可检测性 = SPD4.5 风险判定及控制4.5.1 高风险水平:RPN16或严重程度S=4

6、此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。由严重程度为4导致的高风险水平,必须将其降低至RPN最大等于8。4.5.2 中等风险水平:16RPN8此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及(或)降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证。4.5.3 低风险水平:RPN7此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。5 风险评估5.1 根据多功能提取罐及产品要求,风险评估小组成员依据公司质量风险管理规程,针对多功能提取罐的设备、清洁、取样等方面进行风险评估

7、。风险识别、分析和评估等见下表。5.2 本风险评估报告,各部门应作为验证重点,日常生产中应作为检查监控的重点。对所有已知的风险应采取针对性措施:硬件方面从设计、安装杜绝风险的发生,软件方面通过文件规定、培训、检查监控来降低风险,以保证多功能提取罐操作符合岗位SOP要求,设备性能符合设计要求、生产工艺要求及GMP要求。多功能提取罐风险分析编号步骤子步骤风险影响S原因P控制措施D起始 RPN风险水平验证活动01多功能提取罐安装设备运行晃动,有泄漏影响设备正常运行,设备安全性不能保证2设备未能有效固定,管道或阀门失效导致泄漏21.设备安装正确、牢固,罐体垂直;2.检查管道或阀门密封性。14低1.确认

8、设备安装情况。2.确认管道或阀门密封情况。02材质主体部件材质不适产生污染,影响提取液质量2材质不合格2主体部件均选用优质不锈钢,内表面抛光处理14低确认主体部件材质及抛光处理03工艺参数水提质量不合格不能达到水提标准要求2参数设计不当2确定主要工艺参数及范围28中确认蒸汽压力、煎煮时间、水提温度、放液温度等参数及结果。04醇提质量不合格不能达到醇提标准要求2参数设计不当2确定主要工艺参数及范围28中确认蒸汽压力、煎煮时间、醇提温度、放液温度等参数及结果。05清洁-清洁不彻底产生污染2设备清洁不彻底导致污染2每班生产结束后对提取罐、药液储罐及管道进行在线清洗28中1.制定设备清洁SOP;2.确

9、认操作人员培训情况;3.通过三次的清洁操作,确认清洁效果。06取样清洁取样取样操作直接影响检验结果2取样点不具代表性,易产生检验偏差。2取样关键部位为提取罐放料口、药液储罐放料口。28中1.确认取样点位置;2.制定取样SOP;3.确认取样人员培训情况。6 多功能提取罐风险评估总结6.1 经过对本公司多功能提取罐的风险分析,共发现6处风险点,总结为:风险水平高中低起始RPN16或S=416RPN87多功能提取罐步骤0项4项2项风险评级-此风险要求采用控制措施以降低风险。此风险水平为可接受。采取措施-通过提高可检测性及(或)降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。无需采用额外的控制措施。合同管理制

10、度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同

11、。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对

12、法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责

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