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质量安全隐患停工整改报告.doc

上传人:a199****6536 文档编号:3749863 上传时间:2024-07-16 格式:DOC 页数:11 大小:25.04KB 下载积分:8 金币
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资源描述
……工程 质 量 安 全 隐 患 停 工 整 改 报 告 ……公司 年 月 日 整改回复资料目录 1、整改回复书; 2、工程质量安全隐患限期整改告知书(编号:); 3、整改报告; 4、附件1、材料、设备采购及租赁协议、款项支付凭证、劳务分包工程支付凭证; 5、附件2: 年 月 日施工现场质量管理检查记录。 6、附件3:安全检查授权书、三级教育内容、平常教育记录、安全技术交底、施工技术交底。 7、附件4:检查制度、周检、月检、季检;安全日检记录、质检员巡检记录。 8、附件5:特种作业汇总表、特种作业证。 9、附件6:临时活动板房报审记录,验收记录。 10、附件7:消防安全检查记录 11、附件:8:物料提高机相关资料。 12、附件:9:相关资料及整改前后照片。 建设工程质量安全隐患停工整改报告 监督站: 于 年 月 日接到贵站发来的 《工程质量安全隐患停工整改告知书》,我项目工程管理部及时将本次检查情况向公司报告,公司领导很重视,在下午召开的施工管理人员会议,明确了项目部施工管理组织机构,明确质量安全的生产责任制,明确了本次停工整改的负责人、整改措施。由公司技术负责人亲自带领安全小组到工地对项目管理部工作及施工现场存在的质量安全隐患进行检查,检查了项目部相关管理资料及工作情况,对存在安全质量问题进行分析与整改解决,并责令项目部对存在的质量与安全隐患事项进行整改; 整改如下: 一、基本建设程序 1、 存在问题:未能提供材料、设备采购及租赁协议、款项支付凭证核查。 因素分析:资料员未能及时收集资料。 整改措施:已收集资料存档。 2、 存在问题:未能提供劳务分包工程款支付凭证核查。 因素分析:资料员未能及时收集资料。 整改措施:已收集资料存档。 二、施工单位管理方面 3、 存在问题:项目部管理人员未上墙公示;项目经理、质检员、专职安全员履职不到位。 因素分析:管理人员组织机构牌未粘牢固脱落;项目管理人员责任心不够强,对项目的安全生产管理不够重视。 整改措施:管理人员组织机构牌已重新上墙;项目管理人员贯彻责任制。 2、存在问题:施工组织设计、专项方案无针对性,与现场实际情况不符。施工现场质量管理检查记录只有 年 月 日一次;项目部备有施工规范、施工工艺、标准图集。 因素分析:由于项目技术负责人工作的疏忽,在编制相关方案时过于笼统,未结合工程实际情况进行编制;由于资料员工作疏漏,现场质量管理检查未形成记录文献;因资料未分类存放导致检查时无法提供施工规范、工艺及标准图纸。 整改措施:施工组织设计、专项方案已由技术负责人修改,经公司重新审批与现场情况相符;10月8日对现场开展质量管理检查并形成检查记录齐全;项目部备有施工规范、施工工艺、标准图集。 3、存在问题:无三级教育公司(刘丽萍)、项目部(余文)教育人资格不符合规定,无三级教育内容;平常教育记录不齐全;未按规定进行安全技术交底、施工技术交底。 因素分析:由于资料员未分类资料导致在检查时未能提供授权书、安全技术交底、施工技术交底;未编制三级教育内容;平常教育贯彻不到位; 整改措施:具有公司授权委托书;具有安全技术交底、施工技术交底记录;已制定三级教育内容;公司将不定期对项目部贯彻检查制度的情况进行抽查保证平常教育的贯彻; 4、存在问题:分项工程和检查批划分方案未经建设单位项目负责人审批;未制定检查制度;公司季检、分公司月检、项目部周检记录不齐全,且现场情况不符,存在问题未及时整改完毕;安全员日巡检记录、质检员日巡检记录造假,与现场情况严重不符;整改告知与回复相不相符合,无照片佐证;无公司检查通报文献和照片录像等资料。 因素分析:由于资料员工作疏漏导致方案未经建设单位项目负责人审批盖章;公司安全检查人未贯彻责任未起到监督和督促的职责,对项目管理过于松懈,在对项目安全检查工作中不够严谨导致检查记录不齐全与现场情况不符、未整改,整改无照片佐证等一系列问题;项目管理人员工作责任心不够强,未能及时按公司安全检查制度贯彻到位,对公司安全检查下发的整改告知不够重视,现场存在的质量安全隐患未督促安排工人及时整改。未认真履行定期检查制度,以致质量、安全生产隐患未能及时得到纠正和整改。 整改措施:分项工程和检查批划分方案已经建设单位项目负责人审批;具有检查制度;项目部周检已完善;公司已对项目管理人员进行严厉批评教育并规定加强和更正工作态度及对制度的贯彻执行。公司对安全检查人员的职责岗位再次明确加强履职部署,强化对季度检、月检、项目工程部定期检查制度的执行。我公司往后将在质检部门监督下认真对项目做好各项安全检查工作并及时整改好检查中发现的安全隐患和拍好相关的整改相片;公司将不定期对安全员日检记录、质检员日巡检记录进行检查,发现造假记录将视安全员( )、质检员( )缺勤,未履职解决; 5、存在问题:特种作业人员汇总表不完整,部分特种作业人员未持证上岗,与汇总表持证人员不相符。 因素分析:资料员未收集全现场特种作业人员证件 整改措施:特种作业人员汇总表完整,现场特种作业人员持证上岗。 6、存在问题:质量通病治理未按照《住宅工程质量常见问题专项质量方案》执行,未制作样板工程。 因素分析:施工管理人员责任心不强,管理不到位。 整改措施:由于时间仓促未能及时按上级主管部门下发的文献制作样本间,鉴于本项目 #楼处在停工整改状态,相关施工工作末展开,重要进行 #楼的施工作业,现已在外墙张贴集中样板间展示图,实物样板间已在筹备中;我项目部将在后续施工过程中将严格按照《住宅工程质量常见问题专项质量方案》贯彻整改工作。 7、存在问题:临时活动板房无进场报验记录,验收记录。 因素分析:工作疏漏。 整改措施:临时活动板房已报审,具有验收记录。 8、存在问题:消防器具配备局限性,消防安全检查记录与现场不符。 因素分析:材料员未购买消防器具,消防检查记录不严谨未真实记录现场情况。 整改措施:材料员已购进消防器具,数量充足;消防安全检查记录与现场相符。 三、质量方面 1、存在问题:楼钢筋搭接区域未加设加密箍筋。 因素分析:工人施工过程中未加设加密箍筋,施工管理人未监督到位。 整改措施:经整改楼钢筋搭接区域已加设加密箍筋 2、存在问题:楼梯底板钢筋保护层严重超过设计规定,人为减少原设计受力构件截面高度,改变双向受力形式。 因素分析:工人绑扎钢筋过于马虎。 整改措施:经现场施工员监督整改楼梯底板钢筋保护层厚度符合设计规范规定。 3、存在问题:柱筋非连接区加密长度没按图纸规定留置。 因素分析:未按图纸施工。 整改措施:已责令钢筋班组进行整改柱筋,非连接区加密长度已按图纸规定留置,符合设计规范规定。 四、安全面 1、存在问题: 局物料提高机:未能提供任何备案资料,未安装一视频两联动;缆风绳使用拉钩与地锚连接;首层上料口两侧贯通,停层平台两侧无防护栏杆;部分楼层未安装安全防护门;控制开关使用移动简易装置,电缆拖地。 因素分析:租赁公司未能及时提供资料导致检查时无法提供资料;一视频两联动正在筹备安装中;租赁公司安装人员施工马虎使用拉钩与地锚连接;首层上料口两侧并未贯通;因施工管理人员责任心不强,不重视安全生产工作对现场的监督管理不到位导致劳务队疏于安全生产工作,停层平台两侧无防护栏杆、部分楼层未安装安全防护门、控制开关使用移动简易装置、电缆拖地等一系列质量安全隐患问题。 整改措施:物料提高机已备有相关资料,因建设单位未报建导致物料提高机未能备案;缆风绳已整改;首层上料口两侧未贯通,停层平台两侧已搭设防护栏杆;楼层已安装安全防护门;已安装一视频两联动;电缆已整改无拖地现象; 2、存在问题: 临时用电:临时用电安装与方案不符;分部配电箱未按规定设立N线、PE线端子板,PE线没有连续设立,部分PE线末端(开关箱)未接地;开关箱未采用“一机一闸一漏一箱”制;部分派电箱门与箱体未进行电气连接;箱体未设立系统接线图、分路标记、管理人及联系电话且无防雨措施;配电箱电线颜色混用;分部熔断器电线连接处裸露,无安全防护盖。 因素分析:专职电工未贯彻责任制,未履职到位。 整改措施:因电工履职不到位,未贯彻责任制导致现场临时用电混乱与施工方案不符,项目管理人员亦未尽到监督管理的职责,我公司已对电工进行严厉批评,由安全员余文督促其整改贯彻;部分电箱已按规定设立N线、PE线端子板,PE线连续设立,末端(开关箱)已接地;开关箱采用“一机一闸一漏一箱”制;配电箱门与箱体已进行电气连接;箱体尚未完善系统接线图、分路标记;箱体上设有管理人及联系电话字牌,尚未加设防雨棚;配电箱电线颜色分类明确;分部熔断器电线连接处无裸露,已按规范加设安全防护盖。 3、存在问题: 落地式脚手架:扫地杆实测距支撑面大于200mm;连墙件已按“三步三跨”设立,建筑物转角位置未设立连墙件,部分连墙件垂直距离超过楼层高度;分部转角立杆缺失;首步无小横杆或未设立在水平横杆下面且未固定在立杆上;开口端脚手架未设立斜向支撑;外架与在建筑物距离大于150mm无安全防护措施;首层、作业层未满铺脚手架板;立杆间距实测1.9m,未按方案规定1.5m搭设;分部外架内侧水平杆人为拆除;部分立杆支撑在混凝土楼面上且无加固措施和验算结果。 因素分析:管理人员监督不到位,发现问题未及时整改。 整改措施:经现场整改扫地杆实测距支撑面小于200mm符合规范规定;连墙件已按“三步三跨”设立,建筑物转角位置已加设连墙件,连墙件垂直距离未超过楼层高度;缺失部分的转角立杆已按规定加设;首步已搭设小横杆,小横杆已按规定设立在水平横杆下面且固定在立杆上;开口端脚手架已设立斜向支撑;外架与在建筑物距离小于150mm设有安全防护措施;首层、作业层已满铺脚手架板;立杆间距已整改为1.5m间距符合方案规定;外架内侧水平杆已重新加设;因作业面逐层缩小立杆支撑混凝土楼面上。 4、存在问题: 模板支架:分部扫地杆、水平杆没有连续设立;缺一个方向的封顶杆;部分剪刀撑与立杆交叉位置未使用扣件扣紧且未交叉设立,无水平剪刀撑;楼梯板底存在悬空模板为拆除。 因素分析:项目部对现场安全检查力度不够。 整改措施:安排架子工整改,扫地杆、水平杆已连续设立;封顶杆已按规定搭设;剪刀撑与立杆使用扣件扣紧交叉设立,已搭设水平剪刀撑;楼梯板底经整改复查无悬空模板。 5、存在问题: 临边无防护栏杆;安全通道顶部外脚手架位置未满铺脚手板或未搭设安全防护棚。 因素分析:安全员检查不到位,为贯彻平常安全检查制度。 整改措施:安全通道顶部外脚手架位置已满铺脚手板、搭设安全防护棚。 6、存在问题: 文明施工:施工现场重要道路及材料加工区地面未硬化,大门口未设立车辆冲洗设施。 因素分析:未贯彻文明施工。 整改措施:施工现场重要道路及材料加工区地面已硬化,大门口已安装水龙头车辆冲洗设施。 本次整改相关照片已附后。 项目负责人签字: 项目总监理工程师署名: 单位质安部门负责人署名: 时间: 年 月 日 时间: 年 月 日
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