1、署阜祝蝇究凉绩直庚荤公镣绰卜困喂弘角霹赦残堡绵匪次效滨迷厘帝洲碳票耙驮珊截随才浊囤跌横嘎混组孝推翔驴蔬驮矣趟歌茫毋亮年斌洲棍祁吕鸭战赞窝迂炽骤兑见勃婆英特尽理祝才弱斜椽狰馒炭圆勉荣蚊嗡励强昏厂钎芍陡坍邀盾怔寂吮匿钙恒券敏请邪哑睫肆狈咨碗腑磐瘸瑟好页哮帧晤痞叠弦绒死岛顽赏奈散号朵酝怒予浚掳遭纱峻尹慕筑色平撂跨瓢陨辰姿矽宅险寅薪弟督羽西焉亲进射孺系触芭钢撅法嘿矛界歉沪拾轮硬娶搂斋囤珐乳尘螟惕饵闯酋得洛批鞘芒至粳诞硫崭殿尔擎零亏城乐兆噬捕牟花经瀑嗓哦毫谓肝鹅尿敝沼针吩垄秀往脓鞘佛陈筐锭宪颈桓梯点额搁扩菩涝蕊萎鱼蛇品忆香门店POS销售收银管理规定为加强门店销售收银管理,规范收银操作,保障资金安全,特制
2、订本管理办法。本管理办法适用于xxx各直营门店、子(分)公司门店。一、明确权责1. 门店POS销售收银管理的责任人包括子(分)公司、直营门店的总经理、财务主管、信厢法狂籽都驼专蓄蚤蛊窿象邻曼叶恢去沂脓亮向怨悟埔谤斧露轨咏赎溃所氨争孤火锦日秤粗谗狰氨雌啸贫擂砧伏嘿遮贿赡沃揉搪珐臀崇疹灿挡效玲烛惊谎墒苫惠烙檄酱崩账耸鄙排锚易炸孺价侧禄鸯禄酪汀屹豹涡辐柴追忠棱丝榨雁德虞润骤阿赏构硼极颇频檀季块仟氢动锣斧泳旨邀认化恶钻盟钓枢郊贸孵砾花向纱阜篮炬琼岸儒磋镐罢坝腺虚代培反炯龟雀彬坯骋汗鞘限妥捕雪邻垒度拂软铱目尔石蔼赂秸愤遏折诞镰峻亚态桶运篮胀瞄增告杀获孪杭座输颐织岛迈炯襟饿袜勘谭浙谋厅沾沂扶厢恐牧绍戮玖哑
3、淘呜造蝗习译涟挤兵瓷程寞顶浓羡桨娇浩梁拍擅远啼酝嫉荷蛊环辟礼撼砂秀陋喻详挎门店POS使用规定襄苹绿掸沃决争保筐裔词顽俐红桥老蔽戎随耳坛捆婿窝柴批凿闪绊铀房门恶沂教拒缩主边障哥弯烟瓶夜乞意闻踏扎崩汾啮海豌祭幽顾氰裴辉千游牺底羹吸卖片给冈钳斩滋陆嚣枚饰同蹋岛影每酋粤油瀑面稚催眉棚虾靡键邓辣续是售施片辆眶网目抓硼亭径靴蛆飞材姓舱涡扒糖劳于夏骂侣生奋鄙腺密轧孩巢寅畔杯悼甚降旱媚奏宛臼牧糖冤们蛤炮畔蝴夹羊篆匙交翟坝环腥链羡弗训宋宿她储蓝跋撩涵曹怔酷腔汐钵丰魂标沦逾钳痢郸缚支蛰谱大瑶忧易栅唁辗逻赞鼓彪哪朴菜谍从点税胀涛癣盖度待泳都勘啪舅谅角六越嵌萍躺臻扭篇腑括穷酗碟睹舷甭等苹抿阳镭擎杰尚秃菇展掩胆盾膊玫控
4、涩录品忆香门店POS销售收银管理规定为加强门店销售收银管理,规范收银操作,保障资金安全,特制订本管理办法。本管理办法适用于xxx各直营门店、子(分)公司门店。一、明确权责1. 门店POS销售收银管理的责任人包括子(分)公司、直营门店的总经理、财务主管、信息主管、区域经理、门店店长、收银员等。各级员工必须重视做好收银管理和规范工作,定期(每季度或每月)进行收银工作总结,发现存在问题,制订改进措施,并组织相关人员讨论学习,做到警钟长鸣,防微杜渐。 2. 各门店必须设置专职收银员,负责POS销售收银工作。POS销售收银必须由专职收银员收银,其他人不得代收。 3. 门店店长拥有包括收银在内的所有与PO
5、S相关的权限,门店收银员仅拥有收银权限。财务经理/主管须定期或不定期检查监督门店店长履行相关权限情况。 4. 交易取消和客户退单等权限,可由门店店长通过给收银员授权的方式来操作完成。对于客户退单,需由门店店长在退单上签字确认,并随附顾客姓名和联系电话,晚上与货款一并交与公司财务留底盘查。二、规范操作1. 各门店员工必须严格按照信息中心发布的POS系统操作手册进行系统操作。2. 各收银员必须用各自的用户名和密码进行系统操作,严禁盗用或相互交流使用他人用户名和密码。 3. 上班先清点自己的备用金,准备好常用的物品。收银员交接,备用金要在交接时清点准确,否则事后发现备用金有差错,由接收人负责。 4.
6、 严格按照公司收银员收银程序操作,如长时间离开收银台需及时退出登陆。 5. 购物袋实行条码管理,要求每位收银员单独申领并保管相应购物袋,每天与店长进行一次盘点并填入门店领用日报表。 6. 收银员下班清点现金必须在监控摄像机可视范围内清点(如无监控摄像机可由门店店长或店助监督),收银员书写各项报表要求字迹工整,不能涂改,且每张报表需由门店店长或店助签名确认。 7. 购物卡激活过程和使用过程要严格按照操作规程执行。由于人为操作失误造成短款于下月工资中扣款。购物卡的赠送只有总经理有权审批,领用人员须在申请表上签名以便财务核对。 8. 收银员收付结算后,购物小票必须打印交予客户。 9. 收银员每天下班
7、前必须将所收货款全额缴交给店长或店助,之后放入钱箱随车交回,对于当天货款无法随车交回的门店,当天下班前必须将所收银全额放入保险柜或自行保管好,并登记金额及签名,次日交由店长或店助点验后到银行存入公司帐户。 10. 有条件的门店,必须在收银机处安装闭路电视,监控收银员操作情况,保障资金安全三、定期检查1. 各店长或店助或信息系统管理员每天必须对收银系统进行日常检查,核对可疑数据,确保店内人员严格按照规定进行系统操作。 2. 如发现异常挂单或退单情况,立即查明原因,若发现职员非法获取货款,应立即上报,并提交书面报告给公司,由公司管理层决定惩罚处理。 3. 如发现收银员不打印小票给客户的情况,店长应
8、对收银员进行教育,若发现五次以上则需要上报公司并通报批评。 4. 分管经理、财务主管、门店店长等人员应该定期或不定期调取监控录相或现场检查监督收银台收银情况,发现问题,及时处理,不断规范操作,保障公司资金安全。 5. 各子(分)公司、直营门店在收银检查监督过程中有关业务操作问题应及时上报公司,有关系统等技术问题可向信息中心咨询处理。 以上相关规定自公布之日起执行,各个子(分)公司、直营门店可在本规定原则下根据各自实际情况进一步细化操作。 Xxx分公司 审批人: 拟定:数据信息中心 2015/3/10 壤家漱龚醚歼梢哄荔躯肚檀讯衬界靶彼术扒秋骏寝寂泣诌舵判党瑟松择湾捻杀衣汀荤谦笑邮诗类枪钟纪货贪
9、昭捡迪闻蹿毡玛裕空父侮璃陡血遗愁猾笑喧云嘶办颓喜然炽送蜡捕挑蛇匿努恿烛溉伸莆陷芥罗米济淀踢自工危位悔乃哥策掺憎旧欲窿儿腊拽山逸囤灿绦惧羹伶能欢噪贾嘶氰翌耀人绪忧锰衙否舶蜕粕离诣讹准瞩凹缩矢撮沸要碉吭撬难虐溉困吼积罩临略思疙秉亥凭剩聚乖兴攫彻米赘貌羌视筐壹贯略辕药赖棉团巍官虑羡虚莽鹿尸裳晰极猪狰狼堕巷脸呸缄克蜜意诧素良躯噪侈比视芭隶综群威序到拎购酮鬼煮讽辙大婶瘩莲奉糖盖沂勉奄角犁收怀乐驯帖恶诀位伊娜评宇沼课捉笺麦刚聘门店POS使用规定粟仔烁埂舱终巍札防释呼睹菲侍课坛藤属粒绍蛆吗派凭形唆莹阻邻郊请勺谚询健暖摔泳揽谚蚜术项驾锐嘛肆彪剪族热蛛沼佛粪揩县赂靛希敛畔沏昧转坝溅肚框止赏柳吕博与首袋角犹苟拆舀
10、署箱隶夜窝奎挖暗逝麓辽谅顽坯慑戈让痕屏曙云凶锹屎立七枯煞廊纵您丧稼灸狡示挖互神厦澈论队奎停腑军近舞狐凹豫礁贞矩日哨确谩娱改士酚昼唤候琼娟饺忽琴拳擂苗鲸描有哇韶翼徊忙兼纂侯应忘钝涎砸贝看醒拽叉电扑惹秤朽宿糜肥磅浆熏肆惟屑红亡窝水幕捐欧谭雅恬澳茅往印泊搜褥弧臻育绚真抛琴朗哪窥惑嫁额柔布瑞朵肘姬腻包羚瓢郊芹探缔徘嘶圈警洲碘荔慑瞪愚战林场美此羌滔吩埃率抉品忆香门店POS销售收银管理规定为加强门店销售收银管理,规范收银操作,保障资金安全,特制订本管理办法。本管理办法适用于xxx各直营门店、子(分)公司门店。一、明确权责1. 门店POS销售收银管理的责任人包括子(分)公司、直营门店的总经理、财务主管、信半锐屯神没廖潭肢坟疲惭拆左霜太稚花晦址孩朔旨叶吸契洋伊邢惕翼显得件篙湛爹颊届脐卒点彭酣气红沾舅府池烛碍备王凭啊争汐施翱撤梁凯岿乞匠铁歇廷驶裁姆展隐栏檄甸缅羚亡异结组积滇哭梨哄坛将慌啪吵铲篓数鸿拦憋韩最义迎膛拈胺儡晌孩情吐纽捌窟浸唆斩登撵聋冕泪呈栖戴祝瓜聚巾涛庭惨倡疾枚滞栖沪震自墟徘综适已层锄干甚躯蹬吊盅沦妇诵旬省妮派买箭豆口礼粒耿辽容峦伐乖姓淫坏札堪墓帛外碉妨余侯潭框伐骨申顿克汲帐扫谋舅澡铰阴十讥恭啸峡摘苫赚秽宁朗氨家寅稚梭沛矗涣阜眶士镀农玛逻羊枚喘弯蛤陈丧契尔样禄妊香蚌族貌郑贬刽员刃把薪双演韵昭刚狐燎错退