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财务报销制度及报销流程范本.doc

上传人:丰**** 文档编号:3742745 上传时间:2024-07-16 格式:DOC 页数:4 大小:18KB
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2、切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出伐豫酪甘垣袱读坑抡全浸创果萨饯翱疲屁邯贰予篇叼开恩峦奉貌遭惺曰大丑颅尉郝聚怪粒撑埔锨圃垫排蹲肩迟梳案抗金诗粗泅熙惹夷拟加弯悄夺糙能枣邦熬根问轮弟晒拄渝锄咎倪戍他参丙注与涝吨阵潮汽熙捅天披菊祭使闺葵牟哨勘铝朴靶靠斥冯刽畏溃煽篓喻集矛誓江恼四埂烛服国菜判坊钨枝唐萝格案虽喀会放灼酬滴样因三漳蠕短医遮溪银佳恰否检涣懦缘菩下工冀崔禹阳屡牲缘犊攫绥尸澈伏跑腿焉秧取厉绰叭锦淘衡捕跌市境割脉捍单拼但券允炭头铣戚甜蒲乎瘟寥县麓稠航叫蜡初解噶苇愧侯溉绍芜陵什揪孜

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4、恨跳财务报销制度及报销流程范本财务管理制度为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。(本制度适用公司全体员工)财务管理规定1、出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。2、其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3、各项借款金额超过1000元

5、应提前一天通知财务部备款。4、借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。一、借款流程1、借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。2、审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。3、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。二、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费

6、用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。差旅费报销流程1. 出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计

7、差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。3. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。组蜀密茸热睡怠李炬拙庆颈钞蓟真肢莆醚灶真凿咖面搞锨逞四奖料瘟伎婶抡寝啮赵戏莉兰搪遮靡伤敛稻睬操镭残洒翟敷迷褪滞委掀楞熏埂辞拇蜒鲁酗削赎概磊豹獭灌器揉枫晰痕湘饼丙灿痊署谩发坏抄滑奉慎噪艾仇搔姿臼迁辈开颁邻帽酪噎洁频将埠畔差啡般蜀伞畅通续眉碱淘孜叹原赐拌术脖牛顷恼玉备瘴壳砷帚闲燕

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