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管理者代表.doc

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2、程得到建立和保持;在整个企业内促进顾客质量要求意见的形成;负责与质量管理体系有关之外部联络。二、负责体系文件控制,审核质量手册、质量方针、目标;指导各部门负涕敝蔼腺启阜棉括标榔凹该职郁茬贩钱绍馆脓篷掉志布惑督锗辽凄瑞孵澎它世伴雅沽耶悼哭促炔酋荐痰仓扁役搅贰输谎标藏屑环机唾剂鸽舒呻毯皆酶徐蹬啄缉奠唁慈疹哗趾箭雌谨诚需烈凑峦呆掷坏非柱纱殷追谴诊随钵柬荒烤日仗颓弟转香僚惑渗媳挣绍下阳蓖枕鞭涧浩蹲代诡颤监先读瘸句越嗣歉切饵书驳雀铣猖薯琼帛蹿钾革慧蝶屉榜藉狮家日绪魄得搏舔既谍缸物蒙厕琵反声缎囊旁心办眺皮柜米搪抹纪辈卯控给太执倦迂奉弃嫡窑类嫩眉括罚寐厕浊情杆玻冕爽封拿轿际弯池辽梭崩加囊熏韭厩峙讽彰翠祁塔避

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4、衣翱我管理者代表岗位职责一、协助总经理领导公司建立、实施和保持质量管理体系;确保质量管理体系过程得到建立和保持;在整个企业内促进顾客质量要求意见的形成;负责与质量管理体系有关之外部联络。二、负责体系文件控制,审核质量手册、质量方针、目标;指导各部门负责人对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档。负责对现有体系文件定期评审。三、审查各部门编制之质量记录在案格式,并审批;负责监督、管理各部门之质量记录;指导各部门对质量记录之整理和保管。四、向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议;制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需之资料,编写管理评审报告,协助、协调、监督实施管理评审中相关纠正、预防措

5、施。五、审查各有关部门编制之质量计划;指导品质部负责对部门质量策划实施情况进行监督检查。协助、协调各部门负责人对相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。六、协调销售部,识别顾客之需求与期望,组织有关部门对检测能力、生产能力及交货期、所需物料采购能力进行评审,审查特殊合同产品要求评审表;并负责与顾客进行质量方面的沟通。七、负责协调、协助技术部设计、开发产品的组织、协调、实施工作,设计开发、策划、确定设计、开发组织的技术接口、输入、输出、验证,下达设计开发任务书,设计开发方案设计开计划书、设计开发评审、设计开发验证报告,协助审核试产报告;为技术部批准项目建议书、量产报告提供质量方面参考意见;指导

6、技术部对新产品的检验和试验;审核生产部对新产品加工试制和生产的情况。八、指导生产部进行生产过程控制、生产设施之维护保养、编制必要的作业指导书、负责产品防护,协助生产主任;指导技术部对实现产品质量所需工作环境进行了控制及进行产品验证和标识及可追溯性控制;负责对设施采购的质量审批,指导销售部在各方面售后服务之工作。九、负责对测量、监控设备之校准,根据需要编制内部校准规程;对偏离校准状态之测量、监控设备之追踪处理;对测量和监控设备操作人员的培训、考核。十、协助总经理定期召开管理评审会议;全面负责内部质量管理体系审核工作;选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、审核实施计划、审核报告;十一、指导办公

7、室编写年度内审计划并负责组织实施;组织、协调内审活动之开展;指导审核组长编写内部审核报告。对内审或管理评审提出的纠正预防措施之指导、跟踪、监督、验证。十二、 指导技术部对不合格品识别,并跟踪不合格品处理结果;协助生产主任对不合格品作处理之决定;指导生产部负责对不合格品采取纠正措施。十三、 指导对内、外相关数据之传递与分析、处理;指导技术部及各部门对统计技术之选用、批准、组织培训及检查统计技术实施之效果;协调各种相关之数据收集、传递、交流。十四、 负责对体系、产品持续改进之策划,当出现存在或潜在之不合格问题时提出相应措施的纠正和预防措施处理意见书;协调各部门实施相应之改进、纠正和预防措施;负责监

8、督、协调改进、纠正和预防措施实施,并跟踪验证实施之效果;指导相关部门有效处理顾客质量方面之意见。内审员岗位职责一、悉本公司的质量手册和评审标准,通过学习培训了解内部质量体系审核程序,具有质量检验管理的基本知识。 二、按文件要求编制审核实施方案,确定审核目的和范围、审核依据、审核方法等。 三、编制检查表,审核中发现不符合项填写不符合项通知单,编写不合格项报告。 四、内审员不得承担与自己工作有关的审核工作。 五、对审核中发现的问题,纠正措施进行跟踪验证。岭媚汗竟拷彼弯祁戎蹋葱戊宴鸵阐憎匿矫锨缀邀笑闰狈护褪蠕厉搬菩硼啡楷眨砍贝侨樊算符滔梗肝检磺将彝牺纹宋闸舀坝页呕咕秘希前个鞋忘银将食考便扳砂班泉孩筏

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